Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 19.05.2020 | elektrina , teplo, voda 1-3/2020, Kulturpark | 202000962 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 1,738.79 | |||||
Faktúra | 16.12.2021 | vypracovanie projektu Rekonštrukcia... OST 802 | 202102871 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 5,306.40 | |||||
Faktúra | 04.10.2012 | meteorologické informácie | 201201849 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 323.28 | ||||
Faktúra | 10.08.2015 | posúvač | 201501632 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 537.60 | ||||
Faktúra | 16.05.2018 | kalorimeter | 201800947 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 25,960.06 | ||||
Faktúra | 14.07.2023 | materiál | 202301877 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 41.08 | |||||
Faktúra | 18.07.2014 | využív.kom.siete ANTIK | 201401507 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 1,309.78 | ||||
Faktúra | 23.05.2017 | doskový výmenník tepla | 201701054 | HUMIN s.r.o. | 43895620 | Humenné | 612.00 | ||||
Faktúra | 04.02.2020 | upchávka | 202000231 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 504.00 | |||||
Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Obrody 23,25,27 | 202100224 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 129.70 | |||||
Faktúra | 14.09.2022 | vyjadrenie Krakovská | 202202294 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66.96 | |||||
Faktúra | 05.08.2013 | klapka uzatváracia | 201301706 | S ARMAT s.r.o. Šaľa | 33893101 | Košice | 52.80 | ||||
Faktúra | 09.06.2016 | vrecia do koša | 201601111 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 16.38 | ||||
Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019-Nám.kozmonautou 8 | 201900279 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 138.95 | ||||||
Faktúra | 22.10.2021 | rekondičný pobyt | 202102436 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 250.00 | |||||
Faktúra | 26.02.2024 | materiál | 202400684 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 156.00 | |||||
Faktúra | 21.06.2012 | vytýčenie-Kaspická-N.Jazerom | 201201125 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 108.00 | ||||
Faktúra | 07.05.2015 | zber odpadov 4/15 | 201500896 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 107.28 | ||||
Faktúra | 31.01.2018 | rozmn.projekt.dok-moder.okr.KVP | 201800217 | COPYVAIT s.r.o. | 45382981 | Košice | 2,040.90 | ||||
Faktúra | 09.05.2023 | materiál | 202301207 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 2,084.69 | |||||
Faktúra | 10.04.2014 | materiál dľa obj. | 201400775 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 3,494.46 | ||||
Faktúra | 03.02.2017 | nájom spoloč. priest. Čingovská 5,6 | 201700321 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 67.33 | ||||
Faktúra | 13.11.2019 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201902534 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 686.02 | |||||
Faktúra | 13.11.2020 | el.energia 10/2020-Haly Juž.tr. | 202002505 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 574.23 | |||||
Faktúra | 15.06.2022 | materiál | 202201528 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 39.74 | |||||
Faktúra | 25.04.2013 | oprava a over.meračov tepla | 201300764 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 3,404.42 | ||||
Faktúra | 09.02.2016 | klapka, filter, guľový kohút | 201600376 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 264.96 | ||||
Faktúra | 22.11.2018 | reg.ventil | 201802439 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 5,030.18 | ||||
Faktúra | 26.07.2021 | toner | 202101711 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 101.66 | |||||
Faktúra | 15.12.2023 | materiál | 202303343 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1,745.92 | |||||
Faktúra | opr.a over.meračov | 201200395 | Enbra Slovakia s.r.o | 31624189 | Banská Bystrica | 1,687.93 | |||||
Faktúra | 27.01.2015 | nájomné nebytov. priestorov Raketova 1,2,3 | 201500165 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 66.40 | ||||
Faktúra | 06.11.2017 | paušál-PROFIT 10/17 | 201702543 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298.74 | ||||
Faktúra | 02.02.2023 | prev. náklady OST 911 1/2023 | 202300372 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190.73 | |||||
Faktúra | 14.01.2014 | ťarchopis za vodné a stočné 2013 | 201400042 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 11.50 | ||||
Faktúra | 18.11.2016 | vytýčenie -Klimkovičova | 201602605 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.45 | ||||
Faktúra | 07.08.2019 | elektromateriál | 201901756 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 173.46 | |||||
Faktúra | 11.08.2020 | oprava KE284FK | 202001763 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 188.00 | |||||
Faktúra | 05.04.2022 | stočné 3/2022 ČH | 202200840 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 384.72 | |||||
Faktúra | 10.01.2013 | nájom 2013-Baltická 5,6 | 201300034 | PRVÁ KOŠICKÁ SPRÁVCOVSKÁ,spol. | 36217735 | Košice | 131.97 | ||||
Faktúra | 27.11.2015 | reklamné predmety | 201502393 | IVVI, spol. s r.o. | 36594547 | Košice | 2,953.92 | ||||
Faktúra | 09.08.2018 | laboratórne skúšky vody ČH | 201801709 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 380.20 | ||||
Faktúra | 03.05.2021 | materiál | 202100923 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 180.00 | |||||
Faktúra | 16.10.2023 | hav.oprava, VP SVR 2614 | 202302689 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,199.18 | |||||
Faktúra | 23.10.2014 | rúra pozinkovaná | 201402273 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 957.58 | ||||
Faktúra | 09.08.2017 | pivo MP | 201701823 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 1,778.08 | ||||
Faktúra | 12.12.2022 | nájom Fibichova 13 2022 | 202203055 | SVB Fibichova 13_429H | 31984240 | 98.74 | |||||
Faktúra | 09.10.2013 | meteorologické informácie | 201302276 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 334.60 | ||||
Faktúra | 19.08.2016 | voda 7/16- OST 27149 | 201601880 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 145.86 | ||||
Faktúra | 15.05.2019 | teplomer ponorný | 201901034 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 76.68 |