Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort ascending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 31.07.2019 | súdok vrátny obal MP | 201901698 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -192.00 | |||||
Faktúra | 11.08.2020 | kofola, pivo sudy - 6ks/sudy ČH | 202001755 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 1,504.09 | |||||
Faktúra | 13.02.2023 | materiál | 202300503 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 268.68 | |||||
Faktúra | 09.01.2013 | nájom 2013-Floriánska 2 | 201300026 | SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o. | 36579866 | Košice | 78.27 | ||||
Faktúra | 26.11.2015 | ventil | 201502385 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1,605.60 | ||||
Faktúra | 09.08.2018 | materiál dľa obj. | 201801701 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,286.42 | ||||
Faktúra | 04.04.2022 | vytýčenie Lomnická/Polianska | 202200820 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 64.79 | |||||
Faktúra | 23.10.2014 | výmenník Alfa Nova | 201402265 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 2,172.00 | ||||
Faktúra | 08.08.2017 | doskový výmenník | 201701815 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 582.00 | ||||
Faktúra | 11.05.2021 | teplo 4/2021 MKP | 202101008 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 11,456.81 | |||||
Faktúra | 11.10.2023 | vodné, stočné 9/2023 | 202302659 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 427,748.08 | |||||
Faktúra | 08.10.2013 | spotreba plynu Masarykova, Komenského | 201302268 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 795.17 | ||||
Faktúra | 18.08.2016 | pracovné odevy | 201601872 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 222.48 | ||||
Faktúra | 13.05.2019 | paušál 4/19-syst.podpora | 201901007 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 287.28 | |||||
Faktúra | 18.05.2020 | oprava KE879FI | 202000954 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 610.36 | |||||
Faktúra | 09.12.2022 | projekt Angels aréna | 202203032 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 1,572.00 | |||||
Faktúra | 05.10.2012 | snímač tlaku | 201201873 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 318.00 | ||||
Faktúra | 14.08.2015 | elektrická energia | 201501656 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 314.48 | ||||
Faktúra | 18.05.2018 | sad.úpravy po hav.-dľa obj. | 201800971 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 784.40 | ||||
Faktúra | 13.01.2022 | teplo 12/2021 | 202103051 | MH Teplárenský holding _120H | 36211541 | 6,248,026.68 | |||||
Faktúra | 22.07.2014 | mrazené výrobky | 201401531 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 175.28 | ||||
Faktúra | 30.05.2017 | izolácia | 201701077 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 619.22 | ||||
Faktúra | 05.02.2020 | nájomné 2020 Užhorodská 37 | 202000265 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 101.41 | |||||
Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Ladožská 5,6 | 202100248 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 105.71 | |||||
Faktúra | 10.07.2023 | vyjadrenie Bernoláková | 202301813 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36.00 | |||||
Faktúra | 23.07.2013 | mraz.tovar bufety | 201301507 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 416.84 | ||||
Faktúra | 13.06.2016 | látka Cyntie-plav. ČH | 201601135 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 134.10 | ||||
Faktúra | 31.01.2019 | vytýč. podz. ved. porucha Ždiarska 7 | 201900321 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 68.40 | ||||||
Faktúra | 14.09.2022 | chémia, vratný obal ČH | 202202300 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -288.00 | |||||
Faktúra | 26.06.2012 | vodomer Multical | 201201149 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 9,847.20 | ||||
Faktúra | 13.05.2015 | elektrická energia | 201500920 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 44,325.94 | ||||
Faktúra | 02.02.2018 | odborná príprava pre obsluhu kotlov | 201800241 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 126.00 | ||||
Faktúra | 27.10.2021 | oprava strašnej krytiny OST 1506 | 202102464 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 4,102.12 | |||||
Faktúra | 28.02.2024 | servis EPS 02/2024 kolektory | 202400690 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 295.92 | |||||
Faktúra | 15.04.2014 | repre fond- káva | 201400799 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 29.87 | ||||
Faktúra | 03.02.2017 | prevádzkové náklady OST 911 | 201700345 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190.73 | ||||
Faktúra | 15.11.2019 | vytýčenie IS Fábryho | 201902557 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
Faktúra | 18.11.2020 | obnov.sl. STP k APV 2020/2021 | 202002529 | IVES | 162957 | 155.34 | |||||
Faktúra | 28.04.2023 | služby z výkupu | 202301104 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8.16 | |||||
Faktúra | 03.05.2013 | rúra pozinkovaná | 201300788 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 282.53 | ||||
Faktúra | 11.02.2016 | paušálne služby PROFIT | 201600401 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298.74 | ||||
Faktúra | 27.11.2018 | šrubenie,predl.zinkované | 201802463 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 225.53 | ||||
Faktúra | 22.06.2022 | dopravné | 202201593 | PETRO ŠTEFAN-cest.nákl.doprava | 10787704 | 288.00 | |||||
Faktúra | čerpadlá HALM | 201200419 | KIMCO s.r.o. | 36588792 | Košice | 276.00 | |||||
Faktúra | 27.01.2015 | nájom 2015- Užhorodská 7- 9 | 201500189 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 60.18 | ||||
Faktúra | 08.11.2017 | posúvač | 201702568 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 280.80 | ||||
Faktúra | 27.07.2021 | oprava OST 2151 | 202101725 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 44,342.22 | |||||
Faktúra | 27.12.2023 | analýza a profylaktika k SP | 202303407 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2,880.00 | |||||
Faktúra | 16.01.2014 | nájom 2014-Petzvalova 49,51 | 201400067 | SVB Lipa. | 35558687 | Košice | 87.30 | ||||
Faktúra | 21.11.2016 | hydraulické vyregulovanie SVR -OST 1113 | 201602629 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 30,294.00 |