Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 11.03.2024 el. energia 2/2024 ČH/MKP 202400820 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 13,262.62
Faktúra 08.03.2024 TK a EK motorových vozidiel 202400810 DEKRA Slovensko s.r.o. 31324797 118.70
Faktúra 08.03.2024 kontrola a čistenie komínov 202400808 Roland Halász T.REXKominárstvo 37300580 136.00
Faktúra 08.03.2024 umývanie vozidiel 2/2024 202400809 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 532.04
Faktúra 08.03.2024 materiál 202400807 STM STAV s.r.o. 52523110 184.75
Faktúra 08.03.2024 materiál 202400806 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 361.34
Faktúra 08.03.2024 materiál 202400804 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 358.56
Faktúra 08.03.2024 materiál 202400803 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 400.80
Faktúra 08.03.2024 právne služby 2/2024 202400801 GARANT PARTNER legal s. r. o. 36856380 5,340.00
Faktúra 08.03.2024 materiál 202400802 STM STAV s.r.o. 52523110 318.15
Faktúra 08.03.2024 cookiebot 202400800 Vivantina, s.r.o. 50519344 140.40
Faktúra 08.03.2024 poskytovanie LP 202400796 STOLAMED PLUS, s. r. o. 46892923 3,816.73
Faktúra 08.03.2024 materiál 202400798 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 23.70
Faktúra 07.03.2024 vodné,stočné 2/2024 ČH 202400792 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 902.02
Faktúra 04.03.2024 realizácia int.súťaže 202400728 eBIZ Corp s. r. o. 35758643 1,140.00
Faktúra 26.02.2024 oprava servopohonu 202400682 LDM Bratislava s.r.o. 31381685 802.80
Faktúra 22.02.2024 materiál 202400666 Migret, s.r.o. 47894199 961.80
Faktúra 22.02.2024 materiál 202400653 GoBaKo, s.r.o. 36197670 283.98
Faktúra 22.02.2024 materiál 202400652 GoBaKo, s.r.o. 36197670 290.88
Faktúra 22.02.2024 materiál 202400651 GoBaKo, s.r.o. 36197670 103.00
Faktúra 07.03.2024 HN doplatky 202400788 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 9.57
Faktúra 07.03.2024 oprava KE747JJ 202400794 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 899.00
Faktúra 06.03.2024 teplo 2/2024 202400757 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 2,862.32
Faktúra 07.03.2024 teplo a ohrev TÚV 1/2024 Juž.náb. 202400781 Bytový podnik MK_10H 44518684 5,342.58
Faktúra 04.03.2024 PHM 02/2024 202400737 OMV Slovensko s.r.o. 00604381 4,584.32
Faktúra 05.03.2024 hav.stav na kanalizačnom potrubí OST 2234 202400751 Stavo-dom SK s.r.o. 47429399 321.00
Faktúra 01.03.2024 materiál 202400705 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 2.32
Faktúra 22.02.2024 ZF syntéza nových typov antioxidantov 202470004 Univerzita P.J.Šafárika_96H 00397768 6,496.00
Faktúra 07.03.2024 zemný plyn 2/2024 Poľná 202400786 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 75,242.42
Faktúra 07.03.2024 zem. plyn 02/2024 Zborovská 202400784 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 7,285.73
Faktúra 07.03.2024 zem. plyn 02/2024 Hellova 202400785 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 314.64
Faktúra 07.03.2024 zem. plyn 02/2024 Komenského 202400782 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 8,001.98
Faktúra 07.03.2024 zem. plyn 02/2024 Mäsiarska 202400783 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 321.08
Faktúra 06.03.2024 metrologiclé služby, servis 202400769 Bratislavská metrolog.spol.s.r 35878321 1,032.05
Faktúra 06.03.2024 router 202400774 Datacomp s.r.o. 36212466 136.80
Faktúra 06.03.2024 rozúčt.nákl. na vykurovanie MKP 202400766 REMAKO spol. s r.o. 36192961 58.56
Faktúra 06.03.2024 materiál 202400765 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 519.12
Faktúra 06.03.2024 materiál 202400764 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 2,984.22
Faktúra 06.03.2024 materiál 202400763 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 27.00
Faktúra 06.03.2024 materiál 202400762 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 582.90
Faktúra 06.03.2024 materiál 202400761 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 391.56
Faktúra 06.03.2024 vytýčenie Ondavská 202400756 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 78.96
Faktúra 06.03.2024 materiál 202400760 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 379.44
Faktúra 06.03.2024 teplo 2/2024 OST 991 202400754 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 157,410.22
Faktúra 06.03.2024 vyjadrenie SVR 1113 202400755 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25.00
Faktúra 05.03.2024 nájom 2024 Galaktická 18,20, 22,24 202400748 Sp.vl.b. GALAX I_684H 31311440 149.40
Faktúra 06.03.2024 VPLS 2/2024 202400753 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1,438.20
Faktúra 04.03.2024 zhrom.odpadu 2/2024 202400725 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 225.46
Faktúra 07.03.2024 tel. poplatky 2/2024 202400789 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 152.04
Faktúra 07.03.2024 Biznis partner 2/2024 202400793 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 221.71