Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort ascending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 17.07.2014 | chémia plaváreň | 201401490 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 471.24 | ||||
Faktúra | 19.05.2017 | vytýčenie podzemných vedení | 201701038 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 62.40 | ||||
Faktúra | 05.02.2020 | vyjadrenie ex. vedení SVR 503 | 202000256 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15.00 | |||||
Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Mikovíniho 57,59 | 202100208 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 99.65 | |||||
Faktúra | 21.07.2023 | materiál | 202301927 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 108.00 | |||||
Faktúra | 30.07.2013 | rekl.tab-.plaváreň | 201301605 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 1,583.64 | ||||
Faktúra | 08.06.2016 | čerpadlo Grundfos | 201601095 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 921.60 | ||||
Faktúra | 28.01.2019 | nájom spoloč. priest. Donská 2 | 201900262 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 117.97 | ||||||
Faktúra | 08.09.2022 | zastrešenie vodnopol.bazéna ČH III | 202202251 | EURO-BAU s.r.o. | 46738479 | 201,701.89 | |||||
Faktúra | 16.02.2024 | ASW Updade 1.polrok | 202400619 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 36,852.66 | |||||
Faktúra | 18.06.2012 | kyslík plynný | 201201109 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 18.91 | ||||
Faktúra | 06.05.2015 | vodné a stočné 4/2015 | 201500880 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 425,523.64 | ||||
Faktúra | 29.01.2018 | teplý oblek | 201800201 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 53.00 | ||||
Faktúra | 22.10.2021 | kamenino DDK FR 0/4B | 202102413 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 95.33 | |||||
Faktúra | 09.04.2014 | plyn 3/2014-Mäsiarska | 201400759 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 407.12 | ||||
Faktúra | 02.02.2017 | nájom 2017 - Jenisejská 10 | 201700305 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 70.08 | ||||
Faktúra | 04.11.2019 | vodné a stočné | 201902443 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 372,115.44 | |||||
Faktúra | 12.11.2020 | kancelárske potreby | 202002492 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 113.56 | |||||
Faktúra | 09.05.2023 | teho.sk od 3.6.23 do 02.06.2024 | 202370014 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17.88 | |||||
Faktúra | 23.04.2013 | vrecia, štetce,kôš odp. | 201300748 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 105.35 | ||||
Faktúra | 05.02.2016 | zber odpadov | 201600360 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 107.28 | ||||
Faktúra | 20.11.2018 | archívny box | 201802423 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 38.04 | ||||
Faktúra | 14.06.2022 | poistenie majetku 1.7.-1.10.2022 | 202290013 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 16,171.83 | |||||
Faktúra | 06.12.2023 | postimplementačná podpora 11/2023 | 202303206 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163.72 | |||||
Faktúra | overenie a opravy meračov | 201200379 | Enbra Slovakia s.r.o | 31624189 | Banská Bystrica | 5,253.80 | |||||
Faktúra | 27.01.2015 | nájom mikr.ant.2014-Južná tr.15 | 201500149 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 99.86 | ||||
Faktúra | 03.11.2017 | sadové úpravy po prekopávkach | 201702527 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 286.52 | ||||
Faktúra | 22.07.2021 | materiál | 202101696 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 709.61 | |||||
Faktúra | 07.01.2014 | prenájom spol. priest. Vojenská 12 | 201400025 | SBD I. Košice | 31661734 | Košice | 86.32 | ||||
Faktúra | 14.11.2016 | rozšírenie zabez. systému ČH | 201602589 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 10,205.00 | ||||
Faktúra | 24.07.2019 | paleta vratný obal MP | 201901663 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -28.80 | |||||
Faktúra | 10.08.2020 | čerpadlo | 202001714 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 433.68 | |||||
Faktúra | 13.02.2023 | paušal + služby 12/2022 | 202300491 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1,013.04 | |||||
Faktúra | 07.01.2013 | prenájom spol. priest. Vojenská 6 | 201300018 | SBD I. Košice | 31661734 | Košice | 86.32 | ||||
Faktúra | 25.11.2015 | rezačka na papier | 201502377 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 42.62 | ||||
Faktúra | 08.08.2018 | súdok vrátny obal | 201801693 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -312.00 | ||||
Faktúra | 29.03.2022 | teplo 2021 Podjavorinskej 13 faktúra | 202200774 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -607.82 | |||||
Faktúra | 22.10.2014 | olej REMS | 201402257 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 96.00 | ||||
Faktúra | 08.08.2017 | komunikačná karta LORA pre Multical | 201701807 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 4,479.60 | ||||
Faktúra | 10.05.2021 | likvid.hlodavcov, dezinfekcia OST | 202101000 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 432.00 | |||||
Faktúra | 28.09.2023 | Modernizácia časti SVR okruhu OST 2779 | 202302514 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | 7,695.96 | |||||
Faktúra | 07.10.2013 | inov.lež.rozv.-OST11343 Tr.SNP42-48 | 201302259 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 13,614.94 | ||||
Faktúra | 18.08.2016 | vypracovanie projektovej dokument. | 201601864 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 7,200.00 | ||||
Faktúra | 15.05.2019 | elektrická energia | 201901027 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5,678.23 | |||||
Faktúra | 25.05.2020 | el.energia OST 26950 | 202000999 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 326.81 | |||||
Faktúra | 02.12.2022 | elektron. stravné lístky 12/2022 | 202202943 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 9,017.49 | |||||
Faktúra | 05.10.2012 | plyn 9/12-Masaryk.,Komenského7 | 201201865 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 66.96 | ||||
Faktúra | 13.08.2015 | súdok - vrátny obal | 201501648 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168.00 | ||||
Faktúra | 18.05.2018 | štvrťročná prehliadka EPS Gerlachovská | 201800963 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 371.95 | ||||
Faktúra | 12.01.2022 | el. energia 01-12/2021 Herlianska | 202103037 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -253.26 |