Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 07.01.2021 | nájomné 2021 Amurská 8 | 202100023 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 87.63 | |||||
Faktúra | 26.06.2023 | materiál | 202301656 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 33.24 | |||||
Faktúra | 08.07.2013 | plyn 6/13-Kupeck.,Herlianska | 201301293 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 455.21 | ||||
Faktúra | 09.05.2016 | reklama, propagácia | 201600904 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 600.00 | ||||
Faktúra | 17.01.2019 | nájom spoločných priestorov Pajorova 7 | 201900140 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 136.16 | ||||||
Faktúra | 03.08.2022 | materiál | 202201959 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 140.40 | |||||
Faktúra | 02.02.2024 | el. energia 02/2024 Narcisova | 202400467 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39.00 | |||||
Faktúra | 25.05.2012 | toner Samsung | 201200919 | TROLKA | 37296272 | Košice | 89.59 | ||||
Faktúra | 02.04.2015 | stravné lístky 4/15 | 201500690 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10,024.00 | ||||
Faktúra | 02.01.2018 | poistenie ČH I.Q.2018 | 201890005 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 1,008.93 | ||||
Faktúra | 23.09.2021 | lab.skúšky vody MP | 202102182 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 244.40 | |||||
Faktúra | 12.03.2014 | reg.termostat | 201400572 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 588.70 | ||||
Faktúra | 17.01.2017 | nájom spoloč. priestorov Gagarinovo nám 2 | 201700122 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 80.80 | ||||
Faktúra | 16.10.2019 | sadové úpravy po prekopávkach | 201902330 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 205.60 | |||||
Faktúra | 15.10.2020 | vyjadrenie sietí- . OST 2771 | 202002287 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15.00 | |||||
Faktúra | 03.04.2023 | vyjadrenie SVR 2132 Benadova | 202300894 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
Faktúra | 21.03.2013 | teplomer | 201300559 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 141.53 | ||||
Faktúra | 29.01.2016 | nájom 2016 - Baltická 15 | 201600170 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 69.32 | ||||
Faktúra | 22.10.2018 | laminátor | 201802239 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 145.96 | ||||
Faktúra | 01.06.2022 | oprava čist. stroja KÄRCHER | 202201365 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 517.72 | |||||
Faktúra | 07.12.2023 | odborné prehliadky el. zariadení OST | 202303214 | OPAlight.SK s.r.o. | 51712831 | 886.80 | |||||
Faktúra | účastnícky popl.semin.Aplikácia zverej.zmlúv | 201200188 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | Bratislava | 69.00 | |||||
Faktúra | 14.01.2015 | poštovné | 201402853 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 836.35 | ||||
Faktúra | 06.10.2017 | elektrická energia | 201702341 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1,219.00 | ||||
Faktúra | 30.06.2021 | overenie tachografov | 202101470 | Doprava a mechanizácia,a.s. | 605956 | 514.80 | |||||
Faktúra | 20.12.2013 | čadič,trubica | 201302808 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 224.93 | ||||
Faktúra | 20.10.2016 | odmena z výkupu -vstupné líst.-plav. | 201602407 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7.20 | ||||
Faktúra | 16.07.2019 | elektrická energia haly Južné nábrežie | 201901580 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 476.62 | |||||
Faktúra | 20.07.2020 | náhradné diely pre mot. voz. | 202001525 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 168.01 | |||||
Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Sputnikova 9 | 202300272 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 157.48 | |||||
Faktúra | 19.12.2012 | trovy exekúcie | 201202407 | Zummerová Marcela Mgr. | 31274871 | Michalovce | 107.57 | ||||
Faktúra | 29.10.2015 | kyslík plynný+ nájom | 201502192 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 154.16 | ||||
Faktúra | 16.07.2018 | ručná tlaková pumpa | 201801505 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 190.80 | ||||
Faktúra | 15.03.2022 | teplo 02/2022 Podjavorinskej | 202200684 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 4,470.18 | |||||
Faktúra | 20.09.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202302448 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 767.18 | |||||
Faktúra | 23.09.2014 | batéria Metália | 201402068 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 130.80 | ||||
Faktúra | 25.07.2017 | nápoje MP | 201701615 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 262.12 | ||||
Faktúra | 12.04.2021 | plyn 03/21 Masarykova | 202100781 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3,159.34 | |||||
Faktúra | 16.09.2013 | skrutkovač | 201302068 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 4.92 | ||||
Faktúra | 03.08.2016 | výkopové práce SVR 555 Bernoláková | 201601672 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4,748.43 | ||||
Faktúra | 01.04.2019 | vyjadrenie k podz. ved. moderniz. OST 1805 | 201900733 | Dop.podnikMKa.s._847H | 23.90 | ||||||
Faktúra | 27.04.2020 | materilál | 202000828 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 120.00 | |||||
Faktúra | 19.10.2022 | servis a údržba pokl.MKP 10/2022 | 202202595 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
Faktúra | 17.04.2024 | PHM 04/2024 | 202401134 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1,867.11 | |||||
Faktúra | 07.09.2012 | hovorné 8/2012 | 201201687 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 787.97 | ||||
Faktúra | 23.07.2015 | bonusový prog.4-6/2015 | 201501458 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -59.93 | ||||
Faktúra | 18.04.2018 | ajax floral | 201800773 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 9.00 | ||||
Faktúra | 04.01.2022 | teplo 12/2021 OST 991 | 202102981 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 84,553.50 | |||||
Faktúra | 07.07.2014 | spojka, rura,izol. | 201401393 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 974.54 | ||||
Faktúra | 26.04.2017 | hovorné 4/2017 | 201700879 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,586.98 |