Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 30.11.2015 | preplatok za odhlásených zamestnancov | 201590026 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | -41.04 | ||||
Faktúra | 16.08.2018 | hav.oprava OST 2162 | 201801767 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1,753.65 | ||||
Faktúra | 11.04.2022 | plyn 3/2022 Poľná | 202200900 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 90,500.46 | |||||
Faktúra | 03.11.2014 | odstr.havárie SVR 991 | 201402332 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3,987.02 | ||||
Faktúra | 14.08.2017 | overenie meradiel | 201701882 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 2,747.76 | ||||
Faktúra | 18.05.2021 | Hor. prípojka KOST pre Klas, Bukovecká | 202101057 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 138.60 | |||||
Faktúra | 20.10.2023 | period.preškol.sk. | 202302747 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 144.00 | |||||
Faktúra | 21.10.2013 | umývanie vozidiel | 201302340 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 31.44 | ||||
Faktúra | 30.08.2016 | laboratórna expertíza vody - ČH | 201601938 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 375.20 | ||||
Faktúra | 24.05.2019 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201901106 | KOSIT a.s. | 36205214 | 447.55 | |||||
Faktúra | 05.06.2020 | el. energia 6/2020 Žižková | 202001102 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 68.00 | |||||
Faktúra | 05.12.2022 | poradenské , konzultačné služby 11/2022 | 202202973 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600.00 | |||||
Faktúra | 16.10.2012 | šúpatko | 201201936 | PPA TREND s.r.o. | 36198471 | Košice | 163.20 | ||||
Faktúra | 21.08.2015 | elektrická energia 7/2015 | 201501722 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 174.61 | ||||
Faktúra | 30.05.2018 | guľový kohút | 201801038 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 374.40 | ||||
Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Štítova 2 | 202200176 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 132.96 | |||||
Faktúra | 29.07.2014 | vyprac. a dod. proj. dokum OST1504 II.etapa | 201401598 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 102,486.00 | ||||
Faktúra | 05.06.2017 | vytýčenie sietí | 201701144 | Sitel s.r.o. | 31668305 | Košice | 44.40 | ||||
Faktúra | 05.02.2020 | nájom 2020-Gagarinov.nám. 10 | 202000332 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 142.70 | |||||
Faktúra | 02.02.2021 | el. energia 2/2021 Tovarenská | 202100333 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 276.00 | |||||
Faktúra | 24.07.2023 | materiál | 202301936 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 90.82 | |||||
Faktúra | 19.07.2013 | zap.ističa Dneperská 4 | 201301476 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 61.00 | ||||
Faktúra | 22.06.2016 | tonery | 201601198 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 183.00 | ||||
Faktúra | 28.01.2019 | nájom spoloč. priest. Petzvalova 29,31 | 201900237 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 82.98 | ||||||
Faktúra | 26.09.2022 | SV OST 51505 Lesnícka 8/2022 | 202202375 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 126.00 | |||||
Faktúra | 06.07.2012 | vytýčenie vedení-oprava teplovodu | 201201217 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 43.20 | ||||
Faktúra | 21.05.2015 | prac.obuv,respirátor | 201500988 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 106.38 | ||||
Faktúra | 06.02.2018 | nájom spoloč. priestorov Petzvalova 29,31 | 201800308 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 82.98 | ||||
Faktúra | 04.11.2021 | el. energia 11/2021 Inžinierska | 202102542 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 456.00 | |||||
Faktúra | 22.02.2024 | materiál | 202400666 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 961.80 | |||||
Faktúra | 30.04.2014 | školenie strojníkov | 201400867 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 28.80 | ||||
Faktúra | 13.02.2017 | páska izolačná | 201700412 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 190.98 | ||||
Faktúra | 15.11.2019 | poštovné 10/2019 | 201902554 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 664.00 | |||||
Faktúra | 09.09.2020 | umývanie voz.8/2020 | 202001981 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 317.56 | |||||
Faktúra | 18.05.2023 | podpora APV 4-6/2023 | 202301296 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2,421.00 | |||||
Faktúra | 13.05.2013 | seminár Herényiová, Navrátilová | 201300855 | IPEKO | 37549944 | Zvolen | 66.00 | ||||
Faktúra | 25.02.2016 | oprava vozidla AVIA KE 693 EI | 201600466 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1,171.49 | ||||
Faktúra | 06.12.2018 | plyn 11/18-Masarykova,Komenského 7 | 201802529 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 3,142.61 | ||||
Faktúra | 27.06.2022 | lab.skúšky vody MKP | 202201612 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 278.60 | |||||
Faktúra | klapka | 201200478 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 429.66 | |||||
Faktúra | 27.01.2015 | nájom nebyt. priestorov Nám. kozmonautov 10,11 | 201500256 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 133.82 | ||||
Faktúra | 16.11.2017 | náhradné diely pre nákl. mot. voz. | 201702635 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 322.76 | ||||
Faktúra | 30.07.2021 | materiál | 202101752 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 940.80 | |||||
Faktúra | 05.01.2024 | nájomné 2024 Vojenská 12 | 202400019 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 97.37 | |||||
Faktúra | 24.01.2014 | spätná klapka | 201400134 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 121.98 | ||||
Faktúra | 30.11.2016 | vytýčenie- Hronská | 201602695 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 78.00 | ||||
Faktúra | 21.08.2019 | tovar+pap.potreby MP | 201901881 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 70.43 | |||||
Faktúra | 24.08.2020 | PHM 8/2020 | 202001848 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1,582.14 | |||||
Faktúra | 23.02.2023 | odstránenie poruchy SVR 2624 | 202300594 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6,452.26 | |||||
Faktúra | 24.01.2013 | guľový kohút, hadica | 201300125 | PPA TREND s.r.o. | 36198471 | Košice | 320.95 |