Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 09.08.2013 | smotana do kávy, droždie | 201301767 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 51.53 | ||||
Faktúra | 11.07.2016 | posúvač, koleno varné | 201601378 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,828.14 | ||||
Faktúra | 27.02.2019 | el.energia 1/19 | 201900542 | Str.odb.šk.želez_881H | 504.55 | ||||||
Faktúra | 29.09.2022 | telefón | 202202392 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 75.00 | |||||
Faktúra | 30.07.2012 | vodné a stočné Gerlachovská 30 | 201201392 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 3,574.63 | ||||
Faktúra | 18.06.2015 | podložka cupal | 201501165 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 159.60 | ||||
Faktúra | 28.02.2018 | vrecia plastové | 201800487 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 23.52 | ||||
Faktúra | 25.11.2021 | SV 10/2021-OST 2719 | 202102698 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 121.63 | |||||
Faktúra | 26.03.2024 | materiál | 202400919 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,776.00 | |||||
Faktúra | 27.05.2014 | toner | 201401045 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 180.74 | ||||
Faktúra | 14.03.2017 | vyprac.projektu -Rezidencia HERBERIA | 201700590 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 14,626.56 | ||||
Faktúra | 04.12.2019 | zvár.drát | 201902691 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 54.60 | |||||
Faktúra | 15.12.2020 | oprava KE478EX | 202002767 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 2,017.00 | |||||
Faktúra | 06.06.2023 | materiál | 202301471 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 140.05 | |||||
Faktúra | 05.06.2013 | sadové úpravy | 201301032 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 630.01 | ||||
Faktúra | 31.03.2016 | reklama | 201600647 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 500.00 | ||||
Faktúra | 27.12.2018 | rúra hladká | 201802707 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 843.56 | ||||
Faktúra | 19.07.2022 | materiál | 202201849 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 612.60 | |||||
Faktúra | 12.04.2012 | vytýčenie - Stálicová | 201200650 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 40.80 | ||||
Faktúra | 16.02.2015 | klapka spätná, nátrubok | 201500434 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 207.78 | ||||
Faktúra | 11.12.2017 | benef.pouk-IV.Q.2017 | 201702809 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7,050.00 | ||||
Faktúra | 25.08.2021 | hav. oprava OST 1901, Nár. trieda 71... | 202101984 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 10,635.21 | |||||
Faktúra | 17.01.2024 | nájom nebyt. priestorov 2024 | 202400166 | Stredná priem.škola strojnícka | 00161772 | 460.00 | |||||
Faktúra | 12.02.2014 | nájom spol. priestor. Mikoviniho 42,44 | 201400311 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 89.37 | ||||
Faktúra | 22.12.2016 | zimná obuv dľa obj. | 201602872 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 52.34 | ||||
Faktúra | 10.09.2019 | el.energoa 8/19-Haly Juž.n. | 201902059 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 455.48 | |||||
Faktúra | 05.08.2020 | vrátny obal 3ks/sudok, ČH | 202001657 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -72.00 | |||||
Faktúra | 15.03.2023 | poistenie majetku MP 1.4.-30.6.2023 | 202390005 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 313.18 | |||||
Faktúra | 07.02.2013 | dobropis vyúčt. elek.en.2012 | 201300303 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | -1,051.15 | ||||
Faktúra | 29.12.2015 | kancelárske potreby | 201502658 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 665.08 | ||||
Faktúra | 14.09.2018 | inštalačný konektor, čerpadlo | 201801977 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 916.24 | ||||
Faktúra | 14.04.2022 | overenie poruchy Kysucká | 202200953 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 38.40 | |||||
Faktúra | 09.12.2014 | teplo 11/14-Podjavor.OST 2695 | 201402598 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2,577.11 | ||||
Faktúra | 06.09.2017 | telefónne poplatky | 201702093 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 254.11 | ||||
Faktúra | 09.06.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202101285 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 57.24 | |||||
Faktúra | 08.11.2023 | stočné 10/2023 Komenského | 202302944 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2,063.88 | |||||
Faktúra | 18.11.2013 | oprava voz.KE068FZ | 201302551 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 2,154.20 | ||||
Faktúra | 22.09.2016 | ložisko | 201602150 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 12.48 | ||||
Faktúra | 17.06.2019 | odber studenej vody 5/19-OST 810 | 201901290 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 663.51 | |||||
Faktúra | 29.06.2020 | kofola, pivo sudy - ČH 22ks/sudy | 202001309 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 2,167.65 | |||||
Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Jenisejská 49,51,53,55 | 202300014 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 66.91 | |||||
Faktúra | 19.11.2012 | odstr.nedost.horákov-P4 | 201202147 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 1,464.00 | ||||
Faktúra | 18.09.2015 | izolačný materiál | 201501933 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 998.81 | ||||
Faktúra | 18.06.2018 | upratovanie plav. MP | 201801249 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 575.52 | ||||
Faktúra | 07.02.2022 | materiál | 202200400 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 139.08 | |||||
Faktúra | 19.08.2014 | teplo Haly 4/2014 | 201401807 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 481.49 | ||||
Faktúra | 28.06.2017 | hav.oprava mot.voz. KE869KM | 201701354 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 483.84 | ||||
Faktúra | 06.03.2020 | potlač logo TEHO mont.nohavice | 202000567 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 234.55 | |||||
Faktúra | 03.03.2021 | servisná podpora TEDIS 2/2021 | 202100545 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2,400.00 | |||||
Faktúra | 05.09.2023 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202302286 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 24,865.21 |