Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa Sort descending | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 06.07.2016 | dodanie a prezutie nákladných pneumatík | 201601304 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 818.82 | ||||
Faktúra | 05.04.2017 | prezutie-KE479EX | 201700750 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 30.20 | ||||
Faktúra | 11.04.2013 | kyselina chlorovodíková techn. | 201300683 | MIKROCHEM Trade s.r.o. | 35948655 | Pezinok | 36.72 | ||||
Faktúra | 24.09.2013 | kys.chlorovodíková | 201302141 | MIKROCHEM Trade s.r.o. | 35948655 | Pezinok | 36.72 | ||||
Faktúra | 03.09.2012 | kyselina chlorovodíková | 201201649 | MIKROCHEM Trade s.r.o. | 35948655 | Pezinok | 36.72 | ||||
Faktúra | 11.05.2016 | kyselina chlorovodíková | 201600927 | MIKROCHEM Trade s.r.o. | 35948655 | Pezinok | 57.60 | ||||
Faktúra | 19.09.2016 | kyselina chlorovodíková | 201602124 | MIKROCHEM Trade s.r.o. | 35948655 | Pezinok | 57.60 | ||||
Faktúra | 09.04.2015 | kyselina chlorovodíková | 201500723 | MIKROCHEM Trade s.r.o. | 35948655 | Pezinok | 36.72 | ||||
Faktúra | 11.05.2016 | desalgin | 201600926 | MIKROCHEM Trade s.r.o. | 35948655 | Pezinok | 474.00 | ||||
Faktúra | 16.12.2013 | ustaľ.roztoky | 201302769 | MIKROCHEM Trade s.r.o. | 35948655 | Pezinok | 40.80 | ||||
Faktúra | 12.09.2014 | kyselina chlorov. | 201402000 | MIKROCHEM Trade s.r.o. | 35948655 | Pezinok | 36.72 | ||||
Faktúra | 29.04.2015 | desalgin | 201500839 | MIKROCHEM Trade s.r.o. | 35948655 | Pezinok | 216.00 | ||||
Faktúra | 19.01.2016 | kyselina chlorovodíková | 201600082 | MIKROCHEM Trade s.r.o. | 35948655 | Pezinok | 36.72 | ||||
Faktúra | 18.05.2012 | kys.chlorovodíková | 201200855 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | 35948655 | Pezinok | 36.72 | ||||
Faktúra | 30.04.2024 | servis Neptun | 202401235 | Milan Verešpej - KOLVER | 32930305 | 710.40 | |||||
Faktúra | 10.01.2020 | pokuta ČH z 6.11.2019 | 201902950 | Ministerstvo vnútra SR | 151866 | 33.00 | |||||
Faktúra | 20.03.2019 | pokuta za porušenie istenia objektu ČH a MP | 201900676 | Ministerstvo vnútra SR | 33.00 | ||||||
Faktúra | 14.12.2020 | pokuta ČH z11/2020 | 202002752 | Ministerstvo vnútra SR | 151866 | 33.00 | |||||
Faktúra | 21.05.2020 | pokuta ČH z 5.3.2020 | 202000977 | Ministerstvo vnútra SR | 151866 | 33.00 | |||||
Faktúra | 16.09.2020 | pokuta ČH z 6,21,26,30.8.2020 | 202002048 | Ministerstvo vnútra SR | 151866 | 33.00 | |||||
Faktúra | 12.08.2022 | pokuta ČH 07/2022 | 202202062 | Ministerstvo vnútra SR2 | 00151866 | 33.00 | |||||
Faktúra | 13.09.2021 | pokuta ČH 09,12,30.07.2021 | 202102119 | Ministerstvo vnútra SR2 | 151866 | 33.00 | |||||
Faktúra | 26.05.2015 | Sprch.časový vent.RIVER | 201501000 | MIPOPLAST s.r.o. | 25290304 | Praha | 473.22 | ||||
Faktúra | 28.07.2015 | kompenzátor | 201501484 | MIRAD s.r.o. | 36653993 | Ľubotice | 166.28 | ||||
Faktúra | 30.12.2013 | ročný servis zm. zar.Culligan-plyn.kot. | 201302867 | Miroslav FORRAY | 40704548 | Bratislava | 1,578.00 | ||||
Faktúra | 16.11.2017 | inštalačné práce na monitoring vstupov do OST | 201702633 | Miroslav Mlej - elektroinstal | 46546642 | Medzilaborce | 24,875.00 | ||||
Faktúra | 04.12.2017 | inštalačné a montážne práce vstupov do OST | 201702737 | Miroslav Mlej - elektroinstal | 46546642 | Medzilaborce | 24,875.00 | ||||
Faktúra | 22.12.2017 | inštalač. a montáž.práce-monitoring vstupov do OST | 201702913 | Miroslav Mlej - elektroinstal | 46546642 | Medzilaborce | 58,705.00 | ||||
Faktúra | 11.12.2015 | odborná prehliadka technických zariadení | 201502528 | Miroslav MOŠČÁK -3M | 44467133 | Košice | 195.00 | ||||
Faktúra | 09.09.2015 | odborná prehliadka zdvíhacích zariadení | 201501862 | Miroslav MOŠČÁK -3M | 44467133 | Košice | 320.00 | ||||
Faktúra | 08.09.2014 | odb.prehl.zdvíh.zariadení | 201401929 | Miroslav MOŠČÁK -3M | 44467133 | Košice | 365.00 | ||||
Faktúra | 14.10.2015 | profylaktika LINUX routra | 201502098 | MLT s.r.o. | 36607746 | Košice | 646.80 | ||||
Faktúra | 13.07.2016 | komp.profilaktika servra LINUX | 201601442 | MLT s.r.o. | 36607746 | Košice | 646.80 | ||||
Faktúra | 28.08.2017 | polokošeľa, guličkové pero, notes | 201702016 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | Prešov | 180.12 | ||||
Faktúra | 03.12.2020 | rekl. predmety | 202002656 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 565.20 | |||||
Faktúra | 12.03.2020 | tašky s potlačou | 202000613 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 273.60 | |||||
Faktúra | 25.10.2021 | papierové tašky | 202102450 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 187.20 | |||||
Faktúra | 19.10.2023 | diáre, kalendáre, perá, zápisníky, USB kľúče | 202302729 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 1,792.44 | |||||
Faktúra | 30.04.2015 | tričká s potlačou | 201500842 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | Prešov | 258.72 | ||||
Faktúra | 24.07.2014 | pedometer - krokomer | 201401545 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | Prešov | 231.30 | ||||
Faktúra | 15.10.2013 | stol.kalendáre r.2014 | 201302314 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | Prešov | 434.52 | ||||
Faktúra | 29.11.2022 | guličkové pero | 202202902 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 547.20 | |||||
Faktúra | 09.12.2013 | taška s potlačou | 201302720 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | Prešov | 132.00 | ||||
Faktúra | 02.11.2020 | kalendáre, diáre | 202002400 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 574.98 | |||||
Faktúra | 03.12.2020 | rekl. predmety | 202002657 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 327.60 | |||||
Faktúra | 13.11.2019 | reklamné predmety | 201902533 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 3,475.20 | |||||
Faktúra | 23.09.2019 | tričká | 201902149 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 409.20 | |||||
Faktúra | 18.08.2014 | tričká s potlačou | 201401798 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | Prešov | 277.20 | ||||
Faktúra | 09.10.2019 | kalendáre, diáre | 201902282 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 510.98 | |||||
Faktúra | 14.07.2023 | tričká, šiltovky | 202301870 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 311.04 |