Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 03.07.2013 | spr.a napl.údajov TGIS 6/13 | 201301259 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 6,195.07 | ||||
Faktúra | 05.05.2016 | el.energia 5/2016-Herlianska | 201600870 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 89.00 | ||||
Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019 - Rovníková 2 | 201900096 | Bytový podnik MK_10H | 74.29 | ||||||
Faktúra | 04.08.2022 | Ozvučenie MP | 202201974 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 1,308.00 | |||||
Faktúra | 23.05.2012 | teplomer ponorný | 201200885 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1,334.64 | ||||
Faktúra | 26.03.2015 | servis pl.kotlov-Masarykova | 201500657 | PLYNOSERVIS Brtáň J. | 14322731 | Bystré | 504.00 | ||||
Faktúra | 05.01.2018 | nájom spoloč. priestorov | 201800037 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 66.61 | ||||
Faktúra | 24.09.2021 | materiál | 202102200 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 46.46 | |||||
Faktúra | 31.01.2024 | materiál | 202400423 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 63.60 | |||||
Faktúra | 10.03.2014 | umývanie vozidiel 2/14 | 201400538 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 386.81 | ||||
Faktúra | 17.01.2017 | nájom nebytových priest. OST 1191 | 201700088 | Špeciálna základná škola | 31986048 | Košice | 184.50 | ||||
Faktúra | 15.10.2019 | elektrická energia | 201902314 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 338.50 | |||||
Faktúra | 09.10.2020 | inovácia ohrevu TTZ OST 513 | 202002250 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 128,120.40 | |||||
Faktúra | 11.04.2023 | nájom 2Q2023 | 202300951 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1,114.85 | |||||
Faktúra | 15.03.2013 | nájom 2013-Irkutská 13-15 | 201300525 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 78.43 | ||||
Faktúra | 27.01.2016 | izolácia, nátrubok, redukcia | 201600136 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 250.49 | ||||
Faktúra | 16.10.2018 | výmena okna AB Komenského 7 | 201802205 | Nové okno s.r.o. | 36212598 | Košice | 1,119.38 | ||||
Faktúra | 13.05.2022 | zastrešenie vodnopol.bazéna ČH | 202201223 | EURO-BAU s.r.o. | 46738479 | 34,221.86 | |||||
Faktúra | adaptér,skrutka, kladivo | 201200154 | SABOL - NÁRADIE | 33592268 | Košice | 41.22 | |||||
Faktúra | 08.01.2015 | spotreba plynu Masarykova 2 | 201402819 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 6,295.51 | ||||
Faktúra | 05.10.2017 | vodné a stočné plaváreň | 201702311 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 1,491.66 | ||||
Faktúra | 06.07.2021 | služby vodnej zách.sl. MP 06/2021 | 202101526 | KASAM s r.o. | 44085699 | 2,776.36 | |||||
Faktúra | 04.12.2023 | hav.oprava, OST 1116 | 202303192 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 38,760.02 | |||||
Faktúra | 16.12.2013 | odst.havárie SVR 2643 | 201302774 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 542.39 | ||||
Faktúra | 14.10.2016 | batéria, obálky | 201602376 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 62.78 | ||||
Faktúra | 10.07.2019 | impulzné potrubie | 201901525 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 166.32 | |||||
Faktúra | 16.07.2020 | antény Outdoor 3ks | 202001505 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 244.80 | |||||
Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Floriánska 12-14 | 202300238 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 77.94 | |||||
Faktúra | 14.12.2012 | plyn Kupeckého 12 | 201202373 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 1,141.81 | ||||
Faktúra | 23.10.2015 | elektrická energia OST 2719,2720 | 201502158 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 82.91 | ||||
Faktúra | 29.06.2018 | poist.majetku III.Q 2018 | 201890021 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 15,694.55 | ||||
Faktúra | 08.03.2022 | energetický audit MKP | 202200625 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 3,300.00 | |||||
Faktúra | 17.09.2014 | EKONO set | 201402034 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | Košice | 478.80 | ||||
Faktúra | 20.07.2017 | sudok-vratný obal ČH | 201701580 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -384.00 | ||||
Faktúra | 18.01.2021 | LED žiar. | 202100112 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | 25.12 | |||||
Faktúra | 20.09.2023 | el.energia 8/2023-OST 2719,2720 | 202302437 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 91.75 | |||||
Faktúra | 11.09.2013 | teplomer,puzdro | 201302034 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 278.40 | ||||
Faktúra | 29.07.2016 | obaľovacie kuracie nugetky - mestská plaváreň | 201601638 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 60.36 | ||||
Faktúra | 05.04.2019 | vodné,stočné 1-3/2019 | 201900769 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 4,970.57 | ||||||
Faktúra | 20.04.2020 | materilál | 202000795 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,323.84 | |||||
Faktúra | 31.10.2022 | vytýčenie Rožňavská | 202202664 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85.20 | |||||
Faktúra | 04.09.2012 | úprava konfig. OST2643,115 | 201201653 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 1,680.00 | ||||
Faktúra | 20.07.2015 | tovar na mestskú plaváreň | 201501424 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 747.24 | ||||
Faktúra | 12.04.2018 | vyjadrenie PTZ k rezidencia HERBÉRIA | 201800742 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13.00 | ||||
Faktúra | 02.12.2021 | odmena z výkupu | 202102750 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6.00 | |||||
Faktúra | 17.04.2024 | materiál | 202401135 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 262.32 | |||||
Faktúra | 20.06.2014 | respirator, čižmy | 201401235 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 400.92 | ||||
Faktúra | 20.04.2017 | kalorimeter Multical | 201700845 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 10,168.34 | ||||
Faktúra | 20.01.2020 | elektrická energia OST 2719 2720 | 201902989 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1,135.34 | |||||
Faktúra | 07.01.2021 | nájomné 2021 Stálicová 2,4,6 | 202100021 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 70.55 |