Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 20.10.2017 | klapka spätná, prechod | 201702453 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 136.68 | ||||
Faktúra | 14.06.2021 | vyjadrenie OS P1 | 202101313 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 30.00 | |||||
Faktúra | 19.12.2023 | materiál | 202303361 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 177.00 | |||||
Faktúra | 10.01.2014 | nájom 2013-Ladožská 11-16 | 201302920 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 66.42 | ||||
Faktúra | 07.11.2016 | lišta, istič | 201602519 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 346.01 | ||||
Faktúra | 29.07.2019 | solvix | 201901689 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 606.12 | |||||
Faktúra | 04.08.2020 | fotografovanie ČH | 202001656 | ABCreative s.r.o. | 45950873 | 60.00 | |||||
Faktúra | 07.02.2023 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 1/2023 | 202300427 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 236.66 | |||||
Faktúra | 09.01.2013 | hovorné 12/12 | 201202514 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 739.90 | ||||
Faktúra | 12.11.2015 | servopohon, motorový spínač | 201502303 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 410.69 | ||||
Faktúra | 31.07.2018 | papierový pohár | 201801614 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 26.51 | ||||
Faktúra | 18.03.2022 | vyjadrenie OST 2771 | 202200711 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
Faktúra | 09.10.2014 | spotreba plynu Masarykova 12 | 201402178 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 511.99 | ||||
Faktúra | 02.08.2017 | tovar+mat. MP | 201701728 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 530.24 | ||||
Faktúra | 21.04.2021 | materiál | 202100855 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 151.19 | |||||
Faktúra | 05.10.2023 | materiál | 202302586 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 13.80 | |||||
Faktúra | 30.09.2013 | vytýčenie Krosnianska | 201302178 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 85.09 | ||||
Faktúra | 11.08.2016 | vrátne obaly Kofola | 201601782 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -320.00 | ||||
Faktúra | 03.05.2019 | vyjadrenie k existencii sietí OST 991 | 201900930 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 25.20 | |||||
Faktúra | 11.05.2020 | nájom -fľaša oceľová 4/2020 | 202000895 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 345.12 | |||||
Faktúra | 05.12.2022 | zemný plyn 11/2022 Herlianska | 202202953 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8,144.44 | |||||
Faktúra | 25.09.2012 | oprava OST 2212 | 201201786 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 21,114.26 | ||||
Faktúra | 06.08.2015 | ročná kontrola zariadenia EPS Gerlachovská | 201501570 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 602.52 | ||||
Faktúra | 07.05.2018 | elektrická energia | 201800885 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86.00 | ||||
Faktúra | 13.01.2022 | poštovné 12/2021 | 202103052 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 593.25 | |||||
Faktúra | 08.07.2014 | stolička | 201401398 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 71.99 | ||||
Faktúra | 12.05.2017 | PHL | 201700992 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 4,853.83 | ||||
Faktúra | 10.01.2020 | pokuta ČH z 6.11.2019 | 201902950 | Ministerstvo vnútra SR | 151866 | 33.00 | |||||
Faktúra | 01.02.2021 | bank. informácia 2020 | 202100286 | ČSOB banka ,a.s. | 36854140 | 60.00 | |||||
Faktúra | 23.06.2023 | profylaktika turniket. a poklad.syst. ČH | 202301635 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 530.00 | |||||
Faktúra | 06.08.2013 | midi rolka toaletný papier | 201301719 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 129.60 | ||||
Faktúra | 02.06.2016 | oprava a overenie meračov | 201601048 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | Bratislava | 3,863.11 | ||||
Faktúra | 14.01.2019 | OST pre AB Duett Business Residence | 201802818 | DUCI s.r.o. | 45,000.67 | ||||||
Faktúra | 09.09.2022 | teplo 08/2022 Podjavorinskej | 202202254 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 889.39 | |||||
Faktúra | 12.06.2012 | zemný plyn 5/2012 | 201201063 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 15,349.10 | ||||
Faktúra | 28.04.2015 | PC - myš Logitech | 201500834 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 38.82 | ||||
Faktúra | 22.01.2018 | vytýčenie-Lomonosovová | 201800157 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 73.84 | ||||
Faktúra | 14.10.2021 | meteorol. informácie 9/2021 | 202102361 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 364.46 | |||||
Faktúra | 16.02.2024 | PHM 02/2024 | 202400621 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1,696.26 | |||||
Faktúra | 03.04.2014 | pamäť EEPROM | 201400713 | HUMIN s.r.o. | 43895620 | Humenné | 228.00 | ||||
Faktúra | 02.02.2017 | nájom spoločných priest. Užhorodská 29 | 201700259 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 85.91 | ||||
Faktúra | 04.11.2019 | psych.vyšetrenie, Bodnár,Pačut | 201902448 | PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o | 46996737 | 156.00 | |||||
Faktúra | 02.11.2020 | stravné lístky 11/2020 | 202002384 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 10,922.04 | |||||
Faktúra | 04.05.2023 | zemný plyn 4/2023 Masarykova | 202301162 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 21,405.11 | |||||
Faktúra | 15.04.2013 | nájom II.Q 2013- tr.SNP 37-11191 | 201300704 | INTRADE KOŠICE, s.r.o. | 35978732 | Bratislava | 33.36 | ||||
Faktúra | 04.02.2016 | nájom spoloč. priest. Jenisejská 16 | 201600314 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 79.53 | ||||
Faktúra | 12.11.2018 | pohonné hmoty | 201802380 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 5,450.88 | ||||
Faktúra | 13.06.2022 | materiál | 202201504 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 89.76 | |||||
Faktúra | prihl.-konferencia- Vykurovanie | 201200333 | Slovenská spoločnosť | 896918 | Bratislava | 609.00 | |||||
Faktúra | 21.01.2015 | nájom 2015 - Baltická 15 | 201500103 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 69.32 |