Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 21.12.2020 | vyjadrenia SVR 26950 | 202002818 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
Faktúra | 12.06.2023 | podadenstvo , zastrešenie ČH (NH) | 202301540 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 243.00 | |||||
Faktúra | 21.06.2013 | odstránenie havárie SVR 2779 | 201301165 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 871.80 | ||||
Faktúra | 18.04.2016 | materiál dľa obj. | 201600780 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 459.12 | ||||
Faktúra | 14.01.2019 | oprava vozidla KE 596 GG | 201900111 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 493.00 | ||||||
Faktúra | 05.08.2022 | el. energia 7/2022 Hlinkova | 202201986 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 28,501.18 | |||||
Faktúra | 09.05.2012 | telef.popl. 4/2012 | 201200793 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 808.43 | ||||
Faktúra | 10.03.2015 | popl.za audit | 201500566 | ČSOB banka a. s. | 36854140 | Bratislava | 180.00 | ||||
Faktúra | 05.01.2018 | demontáž OST 1125 | 201702942 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 49,800.00 | ||||
Faktúra | 13.09.2021 | konfigurácia firewalu | 202102114 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 360.00 | |||||
Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Obrody 25 | 202400287 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 72.61 | |||||
Faktúra | 24.02.2014 | oblúk navarovací | 201400446 | PIPECO SLOVAKIA s.r.o. | 36005932 | Brezno | 124.20 | ||||
Faktúra | 16.01.2017 | plyn 12/16 | 201603000 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 52,271.90 | ||||
Faktúra | 26.09.2019 | odobratá voda porucha - Užhorodská 1 | 201902175 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 295.51 | |||||
Faktúra | 30.09.2020 | odstránenie poruchy SVR 2142 Postupimská 35 | 202002134 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 8,488.85 | |||||
Faktúra | 03.04.2023 | vyjadrenie Benadova 8 | 202300891 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 72.96 | |||||
Faktúra | 04.03.2013 | výkopové práce odstránenie havárie OST 507 | 201300434 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1,217.60 | ||||
Faktúra | 11.01.2016 | nájom nebyt. priestorov Považská 22 | 201600045 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 79.67 | ||||
Faktúra | 05.10.2018 | posúvač | 201802112 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 705.60 | ||||
Faktúra | 16.05.2022 | materiál | 202201230 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 164.08 | |||||
Faktúra | nájom 2012-Užhorodská 4 | 201200061 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 52.28 | |||||
Faktúra | 18.12.2014 | kotúče rezné | 201402732 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 36.46 | ||||
Faktúra | 22.09.2017 | vstupenky-rekl. | 201702219 | Zoologická záhrada | 83089 | Košice | 2,000.00 | ||||
Faktúra | 23.06.2021 | materiál | 202101409 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.18 | |||||
Faktúra | 23.11.2023 | hav.oprava, VP Berlínska | 202303084 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 680.00 | |||||
Faktúra | 06.12.2013 | nájom Čingovská 13 | 201302688 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 61.52 | ||||
Faktúra | 05.10.2016 | teplo OST 991 | 201602284 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 19,054.94 | ||||
Faktúra | 01.07.2019 | sezónne uprat. ČH-6/19 | 201901431 | S78, s.r.o. | 47580127 | 474.15 | |||||
Faktúra | 03.06.2020 | vrátny obal 6ks , sudok, Rumanova | 202001065 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -144.00 | |||||
Faktúra | 16.12.2022 | odmena z výkupu | 202203092 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6.00 | |||||
Faktúra | 05.12.2012 | teplo hala č.8 Južné nábrežie | 201202281 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 622.90 | ||||
Faktúra | 09.10.2015 | paušál-9/15 syst.podpora | 201502066 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 347.76 | ||||
Faktúra | 02.07.2018 | vytýčenie-Národná tr. | 201801381 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 57.60 | ||||
Faktúra | 24.02.2022 | TK a EK motorových vozidiel | 202200531 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 77.76 | |||||
Faktúra | 08.09.2014 | rekonštrukcia OST 1504 | 201401942 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 247.58 | ||||
Faktúra | 12.07.2017 | plyn 6/17-Mäsiarska | 201701488 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 14.83 | ||||
Faktúra | 18.03.2021 | nájom 2021 - KOS Jenisejská 2-6 | 202100657 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 79.53 | |||||
Faktúra | 08.09.2023 | teplo 8/2023 ČH | 202302354 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 21,055.42 | |||||
Faktúra | 28.08.2013 | elektrická energia 9/2013 | 201301942 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 1,102.00 | ||||
Faktúra | 21.07.2016 | klapka spätná, ventil, príruba | 201601546 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 2,319.91 | ||||
Faktúra | 13.03.2019 | vyspor.fixnej zl..tepla r.2018 plav.ČH | 201900630 | Tepláreň Košice,_120H | -754.10 | ||||||
Faktúra | 27.03.2020 | prac. oblečenie | 202000669 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 200.45 | |||||
Faktúra | 04.11.2022 | internet 10/2022 MKP | 202202724 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 0.05 | |||||
Faktúra | 14.08.2012 | pripojenie OM Levočská 5 | 201201560 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 143.50 | ||||
Faktúra | 09.07.2015 | práv.pomoc 6/15 | 201501332 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 11 | Košice | 200.00 | ||||
Faktúra | 29.03.2018 | seminár-Balluch,Líšková | 201800650 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 156.00 | ||||
Faktúra | 16.12.2021 | poplatky Rekonštrukcia... OST 802 | 202102870 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 426.68 | |||||
Faktúra | 09.04.2024 | vodné,stočné 3/2024 ČH | 202401048 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 973.36 | |||||
Faktúra | 14.07.2014 | kyslík plynný,acetylén | 201401469 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 48.77 | ||||
Faktúra | 06.04.2017 | vyúčt.syst.podpory 3/2017 | 201700755 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 347.76 |