Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 27.08.2018 | mobilný telefón | 201801838 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 135.00 | ||||
Faktúra | 19.04.2022 | kamenino HDK FR 32/63, 0/4B | 202200962 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 830.63 | |||||
Faktúra | 10.11.2014 | nájomné -fľaše | 201402404 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 55.88 | ||||
Faktúra | 21.08.2017 | oprava def. KE620GZ | 201701953 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 10.70 | ||||
Faktúra | 24.05.2021 | TK a EK motorových vozidiel | 202101118 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 51.84 | |||||
Faktúra | 31.10.2023 | mesačná kontrola EPS kolektory 10/2023 | 202302844 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 112.80 | |||||
Faktúra | 31.10.2013 | havária výkop SVR 1602 | 201302412 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 694.48 | ||||
Faktúra | 07.09.2016 | sadové úpravy po prekopávkach | 201602010 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1,238.72 | ||||
Faktúra | 31.05.2019 | servis na zar. MaR-Kunsthalle | 201901149 | Johnson Controls International | 31363695 | 1,251.50 | |||||
Faktúra | 11.06.2020 | materiál | 202001166 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,362.84 | |||||
Faktúra | 04.01.2023 | promo posty, facebook 12/82022 | 202203191 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 359.11 | |||||
Faktúra | 30.10.2012 | profylaktika LINUX servera | 201202005 | Devion s.r.o. | 36572250 | Košice | 588.00 | ||||
Faktúra | 02.09.2015 | kanc.potreby dľa obj. | 201501792 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 114.37 | ||||
Faktúra | 06.06.2018 | vytýčenie-ul.Obrody, Hronská | 201801109 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 57.12 | ||||
Faktúra | 24.01.2022 | nájomné 2022 Azovská 4 | 202200245 | BYTEX Slovensko s.r.o._14H | 36171778 | 114.90 | |||||
Faktúra | 06.08.2014 | meteorologické informácie | 201401667 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 340.28 | ||||
Faktúra | 13.06.2017 | izolácia | 201701215 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 461.27 | ||||
Faktúra | 10.02.2020 | nájom + kyslík tech.1/2020 | 202000386 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 278.53 | |||||
Faktúra | 03.02.2021 | odstránenie poruchy PR 713 Palárikova | 202100361 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 10,153.12 | |||||
Faktúra | 27.07.2023 | SW práce MaR pre OST | 202301964 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 571.20 | |||||
Faktúra | 30.07.2013 | Elcom pokladňa,modul | 201301608 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 636.90 | ||||
Faktúra | 01.07.2016 | skrutka,záv.tyč,podložka | 201601270 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 159.48 | ||||
Faktúra | 11.02.2019 | vyjadr. o exist. vedení porucha Rastisl.54 | 201900444 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 13.00 | ||||||
Faktúra | 05.10.2022 | odstránenie poruchy SVR 2153 | 202202467 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,995.52 | |||||
Faktúra | 13.07.2012 | plyn Herlianska opravná faktúra | 201201290 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 387.07 | ||||
Faktúra | 03.06.2015 | paleta- vrátny obal | 201501057 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -57.60 | ||||
Faktúra | 08.02.2018 | el.energia 1-2/2018 | 201800379 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 18,792.00 | ||||
Faktúra | 28.10.2021 | materiál | 202102471 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 274.99 | |||||
Faktúra | 04.03.2024 | materiál | 202400732 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 89.64 | |||||
Faktúra | 12.05.2014 | nájom fľaše oceľ. | 201400939 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 180.94 | ||||
Faktúra | 22.02.2017 | hmoždinky, vrut | 201700482 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 8.46 | ||||
Faktúra | 02.12.2019 | vytýčenie-Bielocerkevská | 201902659 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
Faktúra | 02.12.2020 | el.energia 10/2020 Palackéko 14 | 202002625 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 332.58 | |||||
Faktúra | 26.05.2023 | materiál | 202301366 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 107.76 | |||||
Faktúra | 20.05.2013 | podpora APV | 201300926 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1,825.80 | ||||
Faktúra | 09.03.2016 | teplo 2/2016-Golianova | 201600537 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 1,423.68 | ||||
Faktúra | 12.12.2018 | prevzatie odpadu | 201802600 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 461.02 | ||||
Faktúra | 23.06.2022 | služby z výkupu 6/2022 MKP | 202201596 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8.40 | |||||
Faktúra | chemické čist.prádla 3/12 | 201200551 | ZDRAVSERVIS, spol. s r.o. | 36588148 | Košice | 40.70 | |||||
Faktúra | 04.02.2015 | elektro mat. | 201500327 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 21.00 | ||||
Faktúra | 27.11.2017 | vrátené obaly kofola | 201702701 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -160.00 | ||||
Faktúra | 11.08.2021 | plyn 07/21 Masarykova | 202101876 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 492.00 | |||||
Faktúra | 11.01.2024 | toner | 202400099 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 238.27 | |||||
Faktúra | 04.02.2014 | nájom 2014-Balticka 18 | 201400206 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 31.37 | ||||
Faktúra | 07.12.2016 | previnuties statora | 201602766 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Košice | 57.60 | ||||
Faktúra | 02.09.2019 | oprava a overenie meračov | 201901953 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 1,703.94 | |||||
Faktúra | 04.09.2020 | servisná podpora TEDIS | 202001936 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2,400.00 | |||||
Faktúra | 20.02.2023 | vyjadrenie PK - P2 | 202300566 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
Faktúra | 31.01.2013 | nájomné a ostatné náklady | 201300195 | Mestská časť Košice - Západ | 690970 | Košice | 101.25 | ||||
Faktúra | 15.12.2015 | monit.chem.zloženia vod.s.-analýza | 201502553 | Univerzita Pavla Jozefa | 397768 | Košice | 17,880.00 |