Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH Sort descending |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 04.08.2020 | vrátny obal 6ks/sudok, MP | 202001638 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -144.00 | |||||
Faktúra | 20.08.2021 | vratný obal ČH | 202101953 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -144.00 | |||||
Faktúra | 26.08.2016 | súdok - vrátny obal - ČH | 201601925 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144.00 | ||||
Faktúra | 04.09.2018 | súdok-vratný obal ČH | 201801881 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144.00 | ||||
Faktúra | 04.08.2016 | súdok -vratný obal MP | 201601690 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144.00 | ||||
Faktúra | 26.08.2016 | súdok - vrátny obal ČH | 201601926 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144.00 | ||||
Faktúra | 19.07.2018 | súdok-vratný obal MP | 201801524 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144.00 | ||||
Faktúra | 08.07.2015 | balón plastový-plaváreň | 201501328 | DONAUCHEM SLOVAKIA | 31359248 | Rozhanovce | -144.00 | ||||
Faktúra | 15.08.2016 | súdok-vratný obal ČH | 201601832 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144.00 | ||||
Faktúra | 04.09.2018 | súdok-vratný obal MP | 201801883 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144.00 | ||||
Faktúra | 08.08.2016 | súdok-vratný obal MP | 201601745 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144.00 | ||||
Faktúra | 13.08.2015 | súdok vrátny obal | 201501649 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144.00 | ||||
Faktúra | 14.07.2020 | vrátny obal 6ks/sudok, MP | 202001488 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -144.00 | |||||
Faktúra | 24.09.2021 | vratný obal MP | 202102193 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -144.00 | |||||
Faktúra | 12.08.2021 | vratný obal MKP | 202101881 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -144.00 | |||||
Faktúra | 23.08.2017 | sudok-vratný obal ČH | 201701991 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144.00 | ||||
Faktúra | 10.08.2020 | vrátny obal 6ks/sudok, MP | 202001729 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -144.00 | |||||
Faktúra | 25.06.2018 | súdok vrátny obal MP | 201801298 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144.00 | ||||
Faktúra | 29.07.2016 | súdok-vratný obal ČH | 201601632 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144.00 | ||||
Faktúra | 16.07.2018 | súdok-vratný obal MP | 201801497 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144.00 | ||||
Faktúra | 05.10.2020 | vrátny obal 6ks/sudok, MP | 202002179 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -144.00 | |||||
Faktúra | 27.07.2015 | vrátny obal | 201501472 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144.00 | ||||
Faktúra | 03.06.2020 | vrátny obal 6ks , sudok, Rumanova | 202001065 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -144.00 | |||||
Faktúra | 05.09.2016 | súdok - vrátny obal | 201601988 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144.00 | ||||
Faktúra | 02.07.2018 | súdok-vratný obal MP | 201801373 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144.00 | ||||
Faktúra | 06.07.2016 | súdok - vrátny obal | 201601281 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144.00 | ||||
Faktúra | 15.07.2015 | súdok-vratný obal | 201501389 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144.00 | ||||
Faktúra | 08.08.2014 | vrátny obal | 201401710 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144.00 | ||||
Faktúra | 06.07.2012 | opravná ZFD k 201201167 | 201201212 | RAVEN a.s. | 31595804 | Košice | -143.26 | ||||
Faktúra | 24.05.2019 | opravná faktúra za elektrickú energiu | 201901107 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -140.17 | |||||
Faktúra | 26.08.2016 | náplň CO2, vrátený sud | 201601918 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | -140.00 | ||||
Faktúra | 11.09.2018 | vrátený tovar ČH | 201801949 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | -139.13 | ||||
Faktúra | 16.09.2015 | vrátený tovar - plaváreň | 201501916 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -137.69 | ||||
Faktúra | 19.06.2019 | paleta-vratný obal ČH | 201901320 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -134.40 | |||||
Faktúra | 30.05.2019 | súdok vrátny ČH | 201901135 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -134.40 | |||||
Faktúra | 16.07.2019 | paleta - vrátny obal MP | 201901587 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -134.40 | |||||
Faktúra | 12.01.2023 | el. energia 12/2022 Považská | 202203235 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -133.99 | |||||
Faktúra | 30.06.2021 | vrátenie SL 31ks x 4,30EUR | 202101453 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | -133.30 | |||||
Faktúra | 11.09.2019 | vrátený tovar plav.ČH | 201902078 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | -132.98 | |||||
Faktúra | 22.08.2017 | pivo, MP | 201701964 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | -131.60 | ||||
Faktúra | 15.08.2014 | dobr.elekt.Krakovská 6/14 | 201401787 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | -131.46 | ||||
Faktúra | 16.07.2020 | dobropis chladnička | 202001503 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | -131.03 | |||||
Faktúra | 17.10.2022 | športový deň-catering | 202202577 | Jarmila Čepelová | 35475536 | -129.80 | |||||
Faktúra | 19.12.2022 | materiál -dobropis | 202203104 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | -129.30 | |||||
Faktúra | 09.09.2013 | dobropis - syr tehla | 201302002 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | -127.45 | ||||
Faktúra | usmer.mostík-dobropis | 201200554 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | Košice | -127.20 | |||||
Faktúra | 10.05.2013 | dobr.plyn 4/2013-Masaryková 12 | 201300848 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | -126.96 | ||||
Faktúra | 09.06.2017 | paleta-vratný obal-MP | 201701185 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -126.72 | ||||
Faktúra | 20.03.2014 | kompenz.platba r.2013 | 201400839 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | -125.00 | ||||
Faktúra | 08.08.2016 | paleta,súdok-vratný obal MP | 201601747 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -124.80 |