Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 25.05.2012 | oprava modulov | 201200912 | ELFAK spol. s r.o | 31657532 | Košice | 186.00 | ||||
Faktúra | 01.04.2015 | závitová zyč | 201500683 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 49.87 | ||||
Faktúra | 14.10.2019 | ročný servis zmäkč.zar.na plyn.kot. P2 | 201902308 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | 309.00 | |||||
Faktúra | 14.10.2020 | čistiace prostriedky | 202002275 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 70.73 | |||||
Faktúra | 13.04.2023 | el. energia 3/2023 Južné nábrežie | 202300989 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1,322.89 | |||||
Faktúra | 11.03.2014 | škol.Lehotská-Hmotný a neh.majetok | 201400565 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 40.00 | ||||
Faktúra | 17.01.2017 | nájom spoloč. priestorov Bukovecká 1 | 201700115 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 108.30 | ||||
Faktúra | 22.10.2018 | PHM | 201802232 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 2,328.01 | ||||
Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201353 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 151.55 | |||||
Faktúra | 20.03.2013 | tovar dľa obj. | 201300552 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 1,059.60 | ||||
Faktúra | 29.01.2016 | nájom 2016-Galktická 5 | 201600163 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 49.80 | ||||
Faktúra | 06.10.2017 | materiál dľa obj. | 201702334 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 414.01 | ||||
Faktúra | 06.07.2021 | vírivka ČH | 202101514 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 33,598.00 | |||||
Faktúra | 22.11.2023 | vyjadrenie SVR 1713 | 202303068 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
Faktúra | dobropis k DD201103756 | 201200181 | SPP a.s. | 35815256 | Bratislava | -1,089.90 | |||||
Faktúra | 13.01.2015 | nájom spoločných priest.umiest. KOS | 201402846 | SVB Čingovská 10-dom p.č.4235 | 35507039 | Košice | 101.26 | ||||
Faktúra | 19.07.2019 | oprava strešnej krytiny | 201901619 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 17,530.13 | |||||
Faktúra | 21.07.2020 | spotreba + tovar MP | 202001535 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 62.42 | |||||
Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Nám. kozmonautov 6 | 202300265 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 110.18 | |||||
Faktúra | 19.12.2013 | prac.odevy | 201302801 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 346.10 | ||||
Faktúra | 19.10.2016 | vytýčenie káblových vedení | 201602400 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 85.32 | ||||
Faktúra | 16.07.2018 | chémia ČH | 201801498 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1,041.77 | ||||
Faktúra | 14.03.2022 | kamenino HDK FR 0/4B | 202200671 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 28.66 | |||||
Faktúra | 18.12.2012 | catering-schôdza zam.2012 | 201202400 | AGENTÚRA GES spol. s r.o. | 31714315 | Košice | 1,554.32 | ||||
Faktúra | 28.10.2015 | snímač tlaku | 201502185 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1,543.54 | ||||
Faktúra | 21.07.2017 | tovar MP | 201701608 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 302.41 | ||||
Faktúra | 09.04.2021 | nájomné 2Q2021 | 202100771 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 690937 | 1,114.85 | |||||
Faktúra | 22.09.2023 | materiál | 202302467 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 264.99 | |||||
Faktúra | 23.09.2014 | spotreba vody OST 2719 | 201402061 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 275.81 | ||||
Faktúra | 10.04.2019 | vytýčenie vedení moderniz. OST 2771 | 201900803 | Dop.podnikMKa.s._847H | 15.94 | ||||||
Faktúra | 24.04.2020 | odstránenie havárie SVR991, Železiarenska 2 | 202000822 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1,229.14 | |||||
Faktúra | 18.11.2022 | paušal + služby 10/2022 | 202202838 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 710.64 | |||||
Faktúra | 13.09.2013 | výmena hasičov kolektory | 201302061 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 183.60 | ||||
Faktúra | 01.08.2016 | mrazený tovar plav.MP | 201601665 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 282.08 | ||||
Faktúra | 17.04.2018 | právne služby 3/2018 | 201800769 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 1,528.80 | ||||
Faktúra | 03.01.2022 | servis elektrol.úpravny vody | 202102975 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1,539.52 | |||||
Faktúra | 19.04.2024 | zhrom.odpadu 3/2024 | 202401153 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 491.57 | |||||
Faktúra | 06.09.2012 | predd.-aktual.Konkurzy a dražby 2013 | 201201680 | EuroPrint spol. s r.o. | 31339760 | Bratislava | 298.80 | ||||
Faktúra | 22.07.2015 | nápoje-plaváreň | 201501451 | Kofola a.s. | 36319198 | Rajecká Lesná | 448.64 | ||||
Faktúra | 25.04.2017 | kancelárske potreby | 201700872 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 213.34 | ||||
Faktúra | 16.01.2020 | nájom spol. pries. Ždiarska 1 | 202000104 | Sp.vl.b. Ždiarska 1_701H | 35506873 | 101.92 | |||||
Faktúra | 07.01.2021 | nájomné 2021 Levočská 1 | 202100048 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 102.89 | |||||
Faktúra | 10.07.2023 | vyjadrenie Kysucká 16 | 202301798 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
Faktúra | 30.06.2014 | trubica Izoflex, drôt | 201401303 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 306.07 | ||||
Faktúra | 21.01.2019 | plyn 12/18-Kupeckého,Herlian.Zborovská | 201802846 | innogy Slovensko s.r.o. | 4,006.57 | ||||||
Faktúra | 19.08.2022 | materiál | 202202107 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 729.46 | |||||
Faktúra | 08.07.2013 | bratisl.párky | 201301318 | ERIK s.r.o. | 36177083 | Košice | 41.46 | ||||
Faktúra | 12.05.2016 | rúra hladká | 201600929 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 646.85 | ||||
Faktúra | 15.01.2018 | elektrická energia | 201703020 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 833.77 | ||||
Faktúra | 16.09.2021 | poistenie majetku MP 01.10.2021-01.01.2022 | 202190020 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 550.87 |