Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti Sort descending | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 05.09.2016 | prev.náklady OST 911 -8/2016 | 201601992 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190.73 | ||||
Faktúra | 30.05.2019 | súdok vrátny MP | 201901137 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -676.80 | |||||
Faktúra | 09.06.2020 | teplo 5/2020 OST 2695 | 202001134 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 1,293.41 | |||||
Faktúra | 02.01.2023 | materiál | 202203172 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 214.80 | |||||
Faktúra | 29.10.2012 | flexi hadica | 201201987 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 29.94 | ||||
Faktúra | 28.08.2015 | hav.oprava SVR 2631 | 201501775 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 48,979.02 | ||||
Faktúra | 05.06.2018 | vytýčenie-Moldavská | 201801091 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 54.00 | ||||
Faktúra | 20.01.2022 | oprava kotla K3, Poľná 1 | 202200228 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 399.00 | |||||
Faktúra | 04.08.2014 | tovar -bufety | 201401649 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 73.91 | ||||
Faktúra | 12.06.2017 | sadové úpravy-plav.ČH | 201701197 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1,487.76 | ||||
Faktúra | 10.02.2020 | tonery | 202000391 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 470.71 | |||||
Faktúra | 04.02.2021 | vyúčt.ostat.nákladov Hellova r.2020 | 202100371 | MČ KE - Západ_26H | 690970 | -23.82 | |||||
Faktúra | 07.08.2023 | čistenie kanalizácie | 202302065 | MH LINE s.r.o. | 51915804 | 312.00 | |||||
Faktúra | 30.07.2013 | odst.havárie SVR 2633 | 201301584 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 4,675.42 | ||||
Faktúra | 29.06.2016 | materiál dľa obj. | 201601252 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 463.32 | ||||
Faktúra | 11.02.2019 | prevzatie odpadu | 201900425 | ODOS, s. r. o. | 475.56 | ||||||
Faktúra | 04.10.2022 | materiál | 202202436 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 97.01 | |||||
Faktúra | 12.07.2012 | zmena teplov.média-Nad jazerom 1.etapa | 201201272 | PROFA, s.r.o. | 36747980 | Košice | 162,759.88 | ||||
Faktúra | 01.06.2015 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 201501039 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 3,459.60 | ||||
Faktúra | 07.02.2018 | spotreba plynu Hellova 2 | 201800361 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 176.94 | ||||
Faktúra | 10.11.2021 | paušal + služby 10/2021 | 202102598 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 650.16 | |||||
Faktúra | 06.03.2024 | nájom 2024 Hviezdoslavova 5 | 202400770 | Verejná knižnica Jána Boc_320H | 31297838 | 1.00 | |||||
Faktúra | 07.05.2014 | Bardejov-Andrejco,Semanič | 201400921 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 615.00 | ||||
Faktúra | 20.02.2017 | prerušenie dodávky vody Sputnikova | 201700464 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 31.92 | ||||
Faktúra | 02.12.2019 | vianoč.taška s logom | 201902667 | IVVI, spol. s r.o. | 36594547 | 3,578.40 | |||||
Faktúra | 01.12.2020 | materiál | 202002623 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 219.78 | |||||
Faktúra | 17.05.2023 | materiál | 202301291 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 318.00 | |||||
Faktúra | 16.05.2013 | metrologické služby a oprava meradiel | 201300908 | Bratislavská metrologická s.r | 35878321 | Bernolákovo | 3,372.96 | ||||
Faktúra | 07.03.2016 | umývanie voz. 2/2016 | 201600519 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 445.46 | ||||
Faktúra | 10.12.2018 | hav.oprava OST 2164 | 201802582 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1,207.35 | ||||
Faktúra | 03.06.2022 | proj. dokumentácia ležovisko MP | 202201405 | "DGA" DESIGN GRAFIC ARCHITECTU | 36514241 | 3,480.00 | |||||
Faktúra | kyslík,plyn | 201200533 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 54.16 | |||||
Faktúra | 30.01.2015 | nájom spoloč. priestorov Stálicová 14,15,18 | 201500309 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 66.40 | ||||
Faktúra | 27.11.2017 | Korzár, Sme r.2018 | 201702683 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | Bratislava | 199.00 | ||||
Faktúra | 10.08.2021 | el. energia 07/2021 Južné nábrežie | 202101856 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 511.38 | |||||
Faktúra | 11.01.2024 | nájom 2024 Ždiarska 21 | 202400118 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99.60 | |||||
Faktúra | 03.02.2014 | právna pomoc 1/2014 | 201400187 | JUDr.LUCSKAI Imrich | 0 | Košice | 1,486.77 | ||||
Faktúra | 05.12.2016 | dobropis k Fa 201602495-prezutie | 201602748 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | -525.98 | ||||
Faktúra | 27.08.2019 | chlornan sodný ČH | 201901937 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 603.36 | |||||
Faktúra | 19.08.2020 | vyjad. k exis. podz.sietí SVR 2142, Postupimská 35 | 202001820 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
Faktúra | 03.03.2023 | zemný plyn 2/2023 Masarykova | 202300650 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 35,361.72 | |||||
Faktúra | 31.01.2013 | časopis TREND | 201300177 | Trend Representative, s.r.o. | 43824706 | Bratislava | 73.44 | ||||
Faktúra | 14.12.2015 | elektrická energia | 201502535 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | -1,075.96 | ||||
Faktúra | 30.08.2018 | redukčný ventil | 201801852 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 207.60 | ||||
Faktúra | 11.04.2022 | vytýčenie Národná trieda | 202200913 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
Faktúra | 11.11.2014 | teplo 10/2014 | 201402418 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 3,147,345.38 | ||||
Faktúra | 22.08.2017 | káva CASSA COFFEE ČH | 201701967 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 79.20 | ||||
Faktúra | 25.05.2021 | OOPP | 202101129 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 149.04 | |||||
Faktúra | 02.11.2023 | el. energia 11/2023 Inžinierska | 202302859 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 393.00 | |||||
Faktúra | 04.11.2013 | zár.servisná prehl.KE270IE | 201302424 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 493.09 |