Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 18.07.2012 | výmena plast.krytovKE068FZ | 201201332 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 264.80 | ||||
Faktúra | 08.06.2015 | el.energia 6/2015 | 201501099 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 41,136.00 | ||||
Faktúra | 13.02.2018 | nájom 2018-Hviezdosl.5 | 201800421 | Verejná knižnica Jána Bocatia | 31297838 | Košice | 1.00 | ||||
Faktúra | 18.11.2021 | materiál | 202102651 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 213.60 | |||||
Faktúra | 21.03.2024 | vyjadrenie OST 713 | 202400885 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 30.00 | |||||
Faktúra | 16.05.2014 | prevzatie odpadu | 201400981 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 591.77 | ||||
Faktúra | 03.03.2017 | vyváženie kolesa, prezutie | 201700524 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 12.48 | ||||
Faktúra | 13.12.2019 | integrácia diaľ. monitor. systém TEDIS | 201902787 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 59,758.80 | |||||
Faktúra | 07.12.2020 | deratizácia | 202002704 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 6,523.20 | |||||
Faktúra | 31.05.2023 | materiál | 202301398 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 295.75 | |||||
Faktúra | 27.05.2013 | odstránenie havárie SVR 2621 | 201300968 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 2,712.60 | ||||
Faktúra | 14.03.2016 | ubytovanie počas konferencie | 201600579 | SOREA , spol. s r.o. | 31339204 | Bratislava | 170.75 | ||||
Faktúra | 14.12.2018 | sada kľúčov, skrutkovač | 201802643 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 41.84 | ||||
Faktúra | 11.07.2022 | el. energia 6/2022 ČH/MKP | 202201762 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 15,290.54 | |||||
Faktúra | 03.04.2012 | sádra,tmel,vrták | 201200584 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 146.39 | ||||
Faktúra | 09.02.2015 | nájom nebyt. priestorov Talinská 11 | 201500369 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 60.17 | ||||
Faktúra | 04.12.2017 | materiál dľa obj. | 201702743 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 59,051.47 | ||||
Faktúra | 17.08.2021 | materiál | 202101914 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 340.06 | |||||
Faktúra | 16.01.2024 | nájomné práčovňa 2024 | 202400151 | SVB Čiernomorská 1_418H | 31261701 | 103.09 | |||||
Faktúra | 07.02.2014 | elektromateriál | 201400245 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 276.64 | ||||
Faktúra | 12.12.2016 | plyn 11/16 | 201602808 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 39,680.51 | ||||
Faktúra | 05.09.2019 | náhradné diely pre mot. vozidlá | 201901998 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 563.00 | |||||
Faktúra | 09.09.2020 | vyjadrenie porucha Tomášiková | 202001994 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 30.00 | |||||
Faktúra | 09.03.2023 | el. energia 2/2023 Južné nábrežie | 202300716 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1,284.86 | |||||
Faktúra | 05.02.2013 | nájom 2013-Mikovíniho 46 | 201300237 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 88.14 | ||||
Faktúra | 07.12.2015 | poist.zodp.za šk.-ŠKODA Octavia KE718JY | 201590028 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 15.23 | ||||
Faktúra | 06.09.2018 | vrátený tovar +KEG MP | 201801911 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | -1,346.90 | ||||
Faktúra | 29.04.2022 | materiál | 202201057 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,234.08 | |||||
Faktúra | 20.11.2014 | separátor plynov | 201402478 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1,551.72 | ||||
Faktúra | 28.08.2017 | závitová tyč | 201702027 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 52.74 | ||||
Faktúra | 02.06.2021 | el. energia 6/2021 Inžin... | 202101205 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 456.00 | |||||
Faktúra | 10.10.2023 | mes.poplatok VPN SR | 202302633 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -28.13 | |||||
Faktúra | 11.11.2013 | záslepka, závitová tyč | 201302484 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 394.06 | ||||
Faktúra | 12.09.2016 | náklady na dopr. Pražská 555 | 201602084 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20.00 | ||||
Faktúra | 10.06.2019 | PHM 5/2019 | 201901227 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 5,048.69 | |||||
Faktúra | 01.06.2020 | vyjadrenie k ex. TKZ 5/2020 | 202001046 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 139.00 | |||||
Faktúra | 12.01.2023 | 2.garančná prehliadka KE776MM | 202300080 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 359.50 | |||||
Faktúra | 09.11.2012 | AKU nádoba | 201202082 | KOPA - bojlery | 47972483 | Háj ve Slezku | 667.41 | ||||
Faktúra | 09.09.2015 | paušál-podp.Support 8/15 | 201501866 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 287.28 | ||||
Faktúra | 11.06.2018 | oprava a overenie meradiel | 201801183 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4,686.94 | ||||
Faktúra | 01.02.2022 | materiál | 202200327 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 36.37 | |||||
Faktúra | 12.08.2014 | teplo 7/14 | 201401741 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2,079,141.74 | ||||
Faktúra | 20.06.2017 | chemické čist. OST 2222 | 201701290 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice- Západ | 3,112.20 | ||||
Faktúra | 13.02.2020 | Rekonštr. a mod.KVPSVR2641,2643.2644-Časť 4 | 202080001 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 42,471.90 | |||||
Faktúra | 16.02.2021 | ročná revízia EPS- kolektory, Ťahanovce | 202100454 | Ján Kočiš | 44992050 | 1,260.00 | |||||
Faktúra | 18.08.2023 | čistenie strešných zvodov OST 1116,51701 | 202302169 | MH LINE s.r.o. | 51915804 | 600.00 | |||||
Faktúra | 07.08.2013 | káva LaCréma | 201301730 | Coffe UP SLOVAKIA s.r.o. | 34103384 | Komárno | 135.00 | ||||
Faktúra | 07.07.2016 | nájom III.Q.2016 | 201601344 | Detské jasle - Mestská časť Ko | 690937 | Košice | 1,806.11 | ||||
Faktúra | 19.02.2019 | el.energia 1/19-OST 2719,2720 | 201900501 | Dop.podnikMKa.s._847H | 1,004.75 | ||||||
Faktúra | 07.10.2022 | materiál | 202202491 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 17.87 |