Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 17.03.2023 | telefón | 202300771 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 149.00 | |||||
Faktúra | 10.05.2013 | tesniaca doska | 201300852 | BEMARC, s.r.o. | 36359530 | Hájske 951 33 | 1,243.20 | ||||
Faktúra | 25.02.2016 | seminár ochrana osobných údajov | 201600463 | Poradca podnikateľa | 31592503 | Žilina | 78.00 | ||||
Faktúra | 06.12.2018 | ZFD k prij.patbe za 11/18 | 201802526 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 166,666.67 | ||||
Faktúra | 11.05.2022 | poštovné 4/2022 | 202201198 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 694.80 | |||||
Faktúra | šiltovky pracov.BRUSH | 201200475 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 53.71 | |||||
Faktúra | 27.01.2015 | nájom nebyt. priestorov Gagarinovo nám.8 | 201500253 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 107.73 | ||||
Faktúra | 15.11.2017 | odvoz odpadu, nájom kontajnera | 201702632 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 163.56 | ||||
Faktúra | 02.07.2021 | BOZP 6/2021 | 202101497 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1,278.00 | |||||
Faktúra | 01.12.2023 | kamenino DDK FR 0/4 | 202303161 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 119.05 | |||||
Faktúra | 29.01.2014 | el.energia zálohy 2/14 | 201400131 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 1,808.00 | ||||
Faktúra | 30.11.2016 | vytýčenie -ul.Obrody | 201602692 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13.00 | ||||
Faktúra | 21.08.2019 | chlornan sodný,súdok,paleta ČH | 201901877 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 603.36 | |||||
Faktúra | 08.07.2020 | stočné 06/2020 Komenského 7 | 202001421 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1,606.49 | |||||
Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Kaspická 4 | 202300220 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 120.77 | |||||
Faktúra | 24.01.2013 | oprava bleskozvodov OST a kotolniach | 201300122 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 12,951.10 | ||||
Faktúra | 07.12.2015 | nájom spoločných priestorov | 201502478 | SVB Irkutská 16-18 | 30688043 | Košice | 75.70 | ||||
Faktúra | 21.08.2018 | chlornan sodný ČH | 201801796 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 529.20 | ||||
Faktúra | 07.03.2022 | hovorné 2/2022 MKP | 202200602 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34.00 | |||||
Faktúra | 05.11.2014 | vytýčenie inžinierskych sietí Popradská | 201402362 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120.00 | ||||
Faktúra | 16.08.2017 | vykonanie lekárskych prehliadok | 201701911 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 62.00 | ||||
Faktúra | 06.04.2021 | BOZP 3/2021 | 202100731 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1,278.00 | |||||
Faktúra | 11.09.2023 | poštovné 8/2023 | 202302367 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 221.90 | |||||
Faktúra | 24.10.2013 | izolačný materiál | 201302370 | IZOLTECH,s.r.o. | 36803049 | Košice | 438.49 | ||||
Faktúra | 25.08.2016 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201601968 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 424.80 | ||||
Faktúra | 06.05.2019 | ZFD k prijatej platbe za 4/19 | 201900940 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 243,514.67 | |||||
Faktúra | 16.04.2020 | smímač | 202000777 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 104.04 | |||||
Faktúra | 11.11.2022 | meteorol. informácie 10/2022 | 202202799 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 377.58 | |||||
Faktúra | 24.10.2012 | zváračské kurzy | 201201965 | STROJZVAR BaP s.r.o. | 36210986 | Košice | 1,274.64 | ||||
Faktúra | 26.08.2015 | kyslík plynný | 201501751 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 62.12 | ||||
Faktúra | 04.06.2018 | nerezový zásobník | 201801067 | ZEN - Zelená energia, s.r.o. | 43936881 | Košice | 867.38 | ||||
Faktúra | 19.10.2021 | materiál | 202102396 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 74.40 | |||||
Faktúra | 02.04.2024 | vyjadrenie k existencii vedení 03/2024 | 202400958 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 96.00 | |||||
Faktúra | 01.08.2014 | súdok vrátny obal | 201401625 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192.00 | ||||
Faktúra | 08.06.2017 | repre | 201701173 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 30.24 | ||||
Faktúra | 17.02.2020 | kurz-prvá pomoc pri živ.ohroz.stav. | 202000449 | Slov.Červený kríž | 416193 | 343.50 | |||||
Faktúra | 07.01.2021 | nájomné 2021 Bukovecká 14,15,16 | 202100003 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 87.19 | |||||
Faktúra | 07.07.2023 | tel. poplatky 6/2023 | 202301783 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 158.29 | |||||
Faktúra | 24.07.2013 | zapoj.ističa Uralská 15 | 201301528 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 61.00 | ||||
Faktúra | 27.06.2016 | súdok vratný obal | 201601228 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -432.00 | ||||
Faktúra | 04.02.2019 | teplo OST 991 | 201900363 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 97,408.86 | ||||||
Faktúra | 02.08.2022 | vyjadrenia 7/2022 | 202201935 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12.00 | |||||
Faktúra | 09.07.2012 | koleno, príruba, vsuvka | 201201246 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 381.84 | ||||
Faktúra | 27.05.2015 | hav.oprva OST 2111 | 201501017 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 996.12 | ||||
Faktúra | 06.02.2018 | nájom spoloč. priestorov Ladožská 5,6 | 201800337 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 98.55 | ||||
Faktúra | 27.09.2021 | servisné práce úpravňa vody Gerlachovská | 202102218 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | 282.60 | |||||
Faktúra | 01.02.2024 | polica pre rack 19 | 202400436 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 60.00 | |||||
Faktúra | 05.05.2014 | stravné lístky 5/14 | 201400897 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10,465.00 | ||||
Faktúra | 16.02.2017 | guľový kohút, ventil | 201700441 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,358.99 | ||||
Faktúra | 28.11.2019 | vyjadrenie o exist.PTZ-Moder.OST 2773 | 201902638 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15.00 |