Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 12.07.2016 | kyslík plynný, nájomné | 201601399 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 265.38 | ||||
Faktúra | 13.02.2019 | poštovné 1/2019 | 201900462 | Slovenská pošta, a.s._670H | 750.55 | ||||||
Faktúra | 17.10.2022 | kamenino HDK FR 0/4, 32/63 | 202202571 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 110.52 | |||||
Faktúra | 31.07.2012 | el.ener.8/12-Tyrš.náb. | 201201411 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 61.00 | ||||
Faktúra | 22.06.2015 | kyslík plynný,acetylén | 201501184 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 50.78 | ||||
Faktúra | 05.03.2018 | voda 1-2/2018-plav, ČH | 201800506 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 158.17 | ||||
Faktúra | 29.11.2021 | sadové úpravy po prekopávkach | 202102720 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 230.40 | |||||
Faktúra | 27.03.2024 | spotreba, repre | 202400941 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 185.10 | |||||
Faktúra | 29.05.2014 | elektrická energia 4/2014 | 201401064 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 385.43 | ||||
Faktúra | 16.03.2017 | vyúčtovanie tepla r.2016-plaváreň ČH | 201700609 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | -1,587.58 | ||||
Faktúra | 16.12.2019 | vodomer, multical | 201902798 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 6,918.06 | |||||
Faktúra | 16.12.2020 | dual band bullet AC | 202002774 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 90.00 | |||||
Faktúra | 07.06.2023 | elektrina 5/2023 Amurská | 202301494 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3,097.48 | |||||
Faktúra | 06.06.2013 | vytýčenie vedení Charkovská | 201301051 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 48.00 | ||||
Faktúra | 04.04.2016 | snímač tlaku | 201600666 | SYKOR, s.r.o. | 36760889 | Košice | 1,247.04 | ||||
Faktúra | 27.12.2018 | odborné prehliadky plynových zariadení | 201802726 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Slanec | 966.00 | ||||
Faktúra | 21.07.2022 | sieťový adaptér | 202201855 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 9.84 | |||||
Faktúra | 16.04.2012 | vsuvka,natrubok,koleno | 201200670 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 24.01 | ||||
Faktúra | 18.02.2015 | temasil | 201500453 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 163.68 | ||||
Faktúra | 14.12.2017 | plyn 11/17-Masaryk.Komenského 7 | 201702828 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 3,471.46 | ||||
Faktúra | 02.09.2021 | materiál | 202102023 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 95.09 | |||||
Faktúra | 18.01.2024 | materiál | 202400184 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 69.78 | |||||
Faktúra | 12.02.2014 | nájom 2014-Petzvalova 17 | 201400330 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 82.98 | ||||
Faktúra | 23.12.2016 | odstránenie havárie SVR OST 505 | 201602892 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1,140.89 | ||||
Faktúra | 11.09.2019 | kohút trojcestný | 201902072 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 492.37 | |||||
Faktúra | 21.08.2020 | ID náranky | 202001841 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 2,194.50 | |||||
Faktúra | 20.02.2023 | hovorné 02/2023 rod.príslušníci | 202300559 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 200.60 | |||||
Faktúra | 07.02.2013 | vykonanie služieb | 201300322 | STAVOTEN, s.r.o. | 36175676 | Košice | 5,108.40 | ||||
Faktúra | 30.12.2015 | opr.el.zabez. dľa obj. | 201502677 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 2,000.52 | ||||
Faktúra | 19.09.2018 | elektrická enegia | 201801996 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 437.61 | ||||
Faktúra | 05.05.2022 | implementácia OST Bukovecká, OST LAGO 2 | 202201115 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 6,336.00 | |||||
Faktúra | 10.12.2014 | poskytovanie pracovnej zdravot. služby | 201402617 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168.91 | ||||
Faktúra | 07.09.2017 | odmena z výkupu vst.plav. | 201702105 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7.20 | ||||
Faktúra | 17.06.2021 | reklama 6/2021-5/2022 | 202101364 | Zoologická záhrada Košice | 83089 | 1,600.00 | |||||
Faktúra | 13.11.2023 | odobratie stav. odpadu 10/2023 | 202302999 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1,340.63 | |||||
Faktúra | 20.11.2013 | bunková primárna batéria pre notebooky | 201302571 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 60.66 | ||||
Faktúra | 23.09.2016 | náklady na dopr. Maurerova 2153 | 201602169 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20.00 | ||||
Faktúra | 20.06.2019 | poplatok za potvrdenie | 201901343 | ČSOB banka ,a.s. | 36854140 | 8.40 | |||||
Faktúra | 23.06.2020 | materiál | 202001263 | L&š s.r.o. | 36555720 | 19.21 | |||||
Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Sputniková 14 | 202300033 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 66.40 | |||||
Faktúra | 22.11.2012 | ventil trojcestný | 201202166 | PPA TREND s.r.o. | 36198471 | Košice | 136.02 | ||||
Faktúra | 22.09.2015 | prenosná parkovacia karta | 201501951 | EEI, s.r.o. | 35871113 | Bratislava | 2,500.00 | ||||
Faktúra | 20.06.2018 | rozšírenie-Upgrade ,dľa obj. | 201801268 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 17,868.00 | ||||
Faktúra | 08.02.2022 | materiál | 202200426 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 67.20 | |||||
Faktúra | 20.08.2014 | prevodník MCU | 201401827 | Hrinda Peter | 43916511 | Košice | 840.00 | ||||
Faktúra | 29.06.2017 | čelovka | 201701373 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 9.22 | ||||
Faktúra | 04.03.2021 | plyn 02/21 Masarykova | 202100553 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3,574.68 | |||||
Faktúra | 12.09.2023 | náhradné otočné dvere | 202370031 | TILEA SPORT SYSTEMS, a. s. | 52093735 | 7,956.00 | |||||
Faktúra | 13.08.2013 | pivo bufety | 201301818 | PIVO ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 816.40 | ||||
Faktúra | 13.07.2016 | súdok - vrátny obal | 201601431 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288.00 |