Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 18.06.2015 | podložka cupal | 201501165 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 159.60 | ||||
Faktúra | 28.02.2018 | vrecia plastové | 201800487 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 23.52 | ||||
Faktúra | 13.05.2020 | vyjadrenie SVR 1121 | 202000915 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 30.00 | |||||
Faktúra | 06.12.2022 | ubiquiti nano beamM5 | 202202987 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 156.00 | |||||
Faktúra | 27.05.2014 | toner | 201401045 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 180.74 | ||||
Faktúra | 14.03.2017 | vyprac.projektu -Rezidencia HERBERIA | 201700590 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 14,626.56 | ||||
Faktúra | 04.12.2019 | zvár.drát | 201902691 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 54.60 | |||||
Faktúra | 07.01.2022 | nájomné 2022 Bukovecká 8,9,10 | 202200041 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 87.19 | |||||
Faktúra | 05.06.2013 | sadové úpravy | 201301032 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 630.01 | ||||
Faktúra | 31.03.2016 | reklama | 201600647 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 500.00 | ||||
Faktúra | 27.12.2018 | rúra hladká | 201802707 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 843.56 | ||||
Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Petzvalova 33,35 | 202100194 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82.71 | |||||
Faktúra | 19.07.2023 | zhrom.odpadu 6/2023 | 202301898 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155.76 | |||||
Faktúra | 12.04.2012 | vytýčenie - Stálicová | 201200650 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 40.80 | ||||
Faktúra | 16.02.2015 | klapka spätná, nátrubok | 201500434 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 207.78 | ||||
Faktúra | 11.12.2017 | benef.pouk-IV.Q.2017 | 201702809 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7,050.00 | ||||
Faktúra | 05.09.2022 | vytýčenie Povst.čes.ľudu | 202202191 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69.00 | |||||
Faktúra | 12.02.2014 | nájom spol. priestor. Mikoviniho 42,44 | 201400311 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 89.37 | ||||
Faktúra | 22.12.2016 | zimná obuv dľa obj. | 201602872 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 52.34 | ||||
Faktúra | 10.09.2019 | el.energoa 8/19-Haly Juž.n. | 201902059 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 455.48 | |||||
Faktúra | 20.10.2021 | materiál | 202102411 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.40 | |||||
Faktúra | 15.02.2024 | realizácia int. súťaže | 202400606 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1,140.00 | |||||
Faktúra | 07.02.2013 | dobropis vyúčt. elek.en.2012 | 201300303 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | -1,051.15 | ||||
Faktúra | 29.12.2015 | kancelárske potreby | 201502658 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 665.08 | ||||
Faktúra | 14.09.2018 | inštalačný konektor, čerpadlo | 201801977 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 916.24 | ||||
Faktúra | 10.11.2020 | čistiace prostriedky | 202002471 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 12.58 | |||||
Faktúra | 05.05.2023 | odborná príprava | 202301179 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 39.60 | |||||
Faktúra | 09.12.2014 | teplo 11/14-Podjavor.OST 2695 | 201402598 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2,577.11 | ||||
Faktúra | 06.09.2017 | telefónne poplatky | 201702093 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 254.11 | ||||
Faktúra | 16.06.2022 | kalibrácia detektora úniku plynu | 202201535 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 84.96 | |||||
Faktúra | 18.11.2013 | oprava voz.KE068FZ | 201302551 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 2,154.20 | ||||
Faktúra | 22.09.2016 | ložisko | 201602150 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 12.48 | ||||
Faktúra | 17.06.2019 | odber studenej vody 5/19-OST 810 | 201901290 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 663.51 | |||||
Faktúra | 20.07.2021 | materiál | 202101676 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 528.48 | |||||
Faktúra | 01.12.2023 | el. energia 8/2023 Uralská 15 | 202303155 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -21.98 | |||||
Faktúra | 19.11.2012 | odstr.nedost.horákov-P4 | 201202147 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 1,464.00 | ||||
Faktúra | 18.09.2015 | izolačný materiál | 201501933 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 998.81 | ||||
Faktúra | 18.06.2018 | upratovanie plav. MP | 201801249 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 575.52 | ||||
Faktúra | 10.08.2020 | elektrická energia 7/2020 | 202001739 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 310.70 | |||||
Faktúra | 10.02.2023 | meteorol. informácie 1/2023 | 202300471 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 424.78 | |||||
Faktúra | 19.08.2014 | teplo Haly 4/2014 | 201401807 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 481.49 | ||||
Faktúra | 28.06.2017 | hav.oprava mot.voz. KE869KM | 201701354 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 483.84 | ||||
Faktúra | 06.03.2020 | potlač logo TEHO mont.nohavice | 202000567 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 234.55 | |||||
Faktúra | 07.03.2022 | náhradné diely pre mot. voz. | 202200618 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | -69.06 | |||||
Faktúra | 12.08.2013 | mrazený tovar | 201301799 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 740.05 | ||||
Faktúra | 12.07.2016 | dávkovače mydla-plav.Rumanova | 201601412 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 379.08 | ||||
Faktúra | 06.03.2019 | el.energia 3/19-Herlianska 81,83 | 201900581 | Východoslovenská energ. a.s. | 81.00 | ||||||
Faktúra | 07.05.2021 | odstránenie poruchy SVR 1805 Obr. mieru 29 | 202100973 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,772.70 | |||||
Faktúra | 22.09.2023 | ročný prístup, školenia | 202302461 | CUS - Centrum účtovníkov Slove | 36760951 | 227.00 | |||||
Faktúra | 01.08.2012 | pripojenie OM Donská 5 | 201201424 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.50 |