Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Sort descending Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 09.04.2024 materiál 202401074 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 111.60
Faktúra 10.04.2024 poštovné 3/2024 202401067 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 270.90
Faktúra 10.04.2024 materiál 202401070 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 374.76
Faktúra 10.04.2024 chémia, vratný obal ČH 202401075 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 562.56
Faktúra 10.04.2024 materiál 202401073 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 239.41
Faktúra 10.04.2024 umývanie vozidiel 3/2024 202401081 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 282.01
Faktúra 10.04.2024 vyjadrenia 3/2024 202401066 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 120.00
Faktúra 10.04.2024 materiál 202401071 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 932.16
Faktúra 10.04.2024 vytýčenie Klimkovičova 202401079 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 78.96
Faktúra 10.04.2024 SV Levočská 4, KE 202401082 Spoločnosť Levočská 4_697H 35565918 50.98
Faktúra 10.04.2024 el. energia 03/2024 Inžinierska 202401068 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 464.93
Faktúra 10.04.2024 ZF vyjadrenia OST 2779 202470010 Sitel s.r.o. 31668305 35.00
Faktúra 10.04.2024 vytýčenie Muškátová 202401077 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85.20
Faktúra 10.04.2024 materiál 202401072 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 164.40
Faktúra 10.04.2024 vytýčenie Muškátová 202401080 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 78.96
Faktúra 10.04.2024 el. energia 03/2024 Amurská 202401069 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 4,717.09
Faktúra 10.04.2024 kontrola a čistenie komínov 202401078 Roland Halász T.REXKominárstvo 37300580 376.00
Faktúra 11.04.2024 vyjadrenie OST 802 202401099 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72.00
Faktúra 11.04.2024 el. energia 3/2024 Hlinkova 202401090 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 90,708.14
Faktúra 11.04.2024 materiál 202401083 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 297.36
Faktúra 11.04.2024 materiál 202401086 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 784.26
Faktúra 11.04.2024 mzdy 03/2024 202401091 ZIPEX, s. r. o. 45865698 2,160.00
Faktúra 11.04.2024 meteorol. informácie 03/2024 202401094 Slov.hydrometeorologický ústav 00156884 473.62
Faktúra 11.04.2024 Vodné, stočné 9.12.2023-16.3.2024 Juž.náb. 202401100 Bytový podnik MK_10H 44518684 813.43
Faktúra 11.04.2024 materiál 202401084 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 23.40
Faktúra 11.04.2024 nájom 2Q2024 Ľudová 8 202401088 Bytový podnik MK_10H 44518684 22.07
Faktúra 11.04.2024 vyjadrenie SVR 2624 202401092 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120.00
Faktúra 11.04.2024 revízie detek.plynu v PK 202401096 AKAM s.r.o. 36184403 436.00
Faktúra 11.04.2024 el. energia 3/2024 ČH/MKP 202401087 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 11,164.16
Faktúra 11.04.2024 materiál 202401085 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 114.48
Faktúra 11.04.2024 materiál 202401089 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 41.62
Faktúra 11.04.2024 vyjadrenie SVR 2624 202401093 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25.00
Faktúra 11.04.2024 bezpeč. SIM MP 202401097 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10.76
Faktúra 12.04.2024 materiál 202401105 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 345.60
Faktúra 12.04.2024 odobratie stav. odpadu 3/2024 202401103 ENVIRONCENTRUMs.r.o. 31681794 167.04
Faktúra 12.04.2024 vyjadrenia SVR 202401102 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 125.00
Faktúra 12.04.2024 materiál 202401106 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 388.80
Faktúra 12.04.2024 materiál 202401104 STM STAV s.r.o. 52523110 95.60
Faktúra 12.04.2024 oprava WAP ČH 202401107 KÄRCHER Slovakia, s.r.o 43967663 189.00
Faktúra 15.04.2024 ND. mot. vozidlá 202401114 MONTRÚR s.r.o. 31657095 189.29
Faktúra 15.04.2024 oprava elektromotora 202401108 Tabita plus s.r.o. 36200590 180.00
Faktúra 15.04.2024 dispečerské kreslo 202401111 B2B Partner s.r.o. 44413467 636.12
Faktúra 15.04.2024 prevodník 202401117 ComErgon spol. s r.o 35680351 148.68
Faktúra 15.04.2024 materiál 202401109 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 393.46
Faktúra 15.04.2024 nájom+ odvoz papier,plasty 03/2024 202401113 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 155.52
Faktúra 15.04.2024 materiál 202401112 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 15.28
Faktúra 15.04.2024 materiál 202401110 STM STAV s.r.o. 52523110 312.35
Faktúra 15.04.2024 vyjadrenie OST 713 202401116 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 27.00
Faktúra 16.04.2024 materiál 202401128 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 64.09
Faktúra 16.04.2024 metrologiclé služby, servis 202401131 Bratislavská metrolog.spol.s.r 35878321 971.46