Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort ascending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 29.04.2013 | plyn 4/13 Masarykova,Kom.7 | 201300770 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 1,950.73 | ||||
Faktúra | 09.02.2016 | skrutka, vrut | 201600382 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 83.64 | ||||
Faktúra | 23.11.2018 | prepravné služby | 201802445 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 15.25 | ||||
Faktúra | 20.06.2022 | materiál | 202201562 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 486.22 | |||||
Faktúra | meteorologické informácie | 201200401 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | 323.28 | ||||||
Faktúra | 27.01.2015 | nájomné nebytov. priestorov Irkutská 10,11,12 | 201500171 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 66.71 | ||||
Faktúra | 06.11.2017 | hav.oprava-vyčist.kan.príp.Južné nábr. | 201702549 | KONTRAKT spol.s r.o. | 31666744 | Košice | 1,600.80 | ||||
Faktúra | 23.07.2021 | odstránenie poruchy SVR 513 Ostravská | 202101700 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,306.35 | |||||
Faktúra | 22.12.2023 | materiál | 202303395 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 322.81 | |||||
Faktúra | 22.01.2014 | nájom 2014-Hellova | 201400048 | Mestská časť Košice - Západ | 690970 | Košice | 101.25 | ||||
Faktúra | 18.11.2016 | profil dutý zváraný | 201602611 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 53.29 | ||||
Faktúra | 08.08.2019 | plyn 7/19-Masarykova,Komenského 7 | 201901776 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 492.00 | |||||
Faktúra | 12.08.2020 | teplo 6/2020-Haly Juž.tr. | 202001769 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 752.10 | |||||
Faktúra | 14.02.2023 | prevzatie odpadu 1/2023 | 202300518 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 70.34 | |||||
Faktúra | 11.01.2013 | rúry | 201300040 | TRIMEN | 32702931 | Košice | 495.36 | ||||
Faktúra | 30.11.2015 | výkopové práce a živičné povrchy SVR 564 | 201502399 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1,249.16 | ||||
Faktúra | 10.08.2018 | izoflex | 201801715 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 157.15 | ||||
Faktúra | 06.04.2022 | elektrina , teplo, 02/2022, Kulturpark | 202200846 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 6,063.05 | |||||
Faktúra | 24.10.2014 | telefónne poplatky ORANGE | 201402279 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,444.79 | ||||
Faktúra | 09.08.2017 | teplo 7/2017 | 201701829 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2,071,462.36 | ||||
Faktúra | 13.05.2021 | toner | 202101026 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 286.06 | |||||
Faktúra | 16.10.2023 | zastupovanie v súdnych konaniach | 202302682 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 1,471.66 | |||||
Faktúra | 10.10.2013 | trojcestný kohút | 201302282 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 474.00 | ||||
Faktúra | 22.08.2016 | elektrická energia | 201601886 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 98.47 | ||||
Faktúra | 17.05.2019 | el.energia 4/19- OST 507 | 201901051 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 191.10 | |||||
Faktúra | 04.05.2020 | vyjadrenie OST2153 | 202000849 | Energotel,a.s. | 35785217 | 18.00 | |||||
Faktúra | 12.12.2022 | servisná prehliadka nakladač HOLLAND | 202203062 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 1,884.53 | |||||
Faktúra | 08.10.2012 | elektrická energia 9/2012 | 201201887 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 24,046.67 | ||||
Faktúra | 17.08.2015 | tovar - plaváreň | 201501670 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 160.22 | ||||
Faktúra | 22.05.2018 | posúvač,klapka | 201800984 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 556.32 | ||||
Faktúra | 20.12.2021 | telef.popl. 12/2021 | 202102909 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,355.54 | |||||
Faktúra | 24.07.2014 | pedometer - krokomer | 201401545 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | Prešov | 231.30 | ||||
Faktúra | 31.05.2017 | odstr.havárie-SVR 2641 | 201701091 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2,223.62 | ||||
Faktúra | 05.02.2020 | nájomné 2020 Mikovíniho 30,32 | 202000279 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 81.17 | |||||
Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Polárna 10,12,14 | 202100262 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 73.16 | |||||
Faktúra | 28.07.2023 | výkop. práce, havária SV SVR 52501 | 202301975 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 9,294.66 | |||||
Faktúra | 19.07.2013 | zapoj.ističa Ladožská 5 | 201301461 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 61.00 | ||||
Faktúra | 15.06.2016 | el.energia Haly Juž.n.-5/16 | 201601149 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 558.26 | ||||
Faktúra | 14.01.2019 | elektrická energia | 201802820 | Východoslovenská energ. a.s. | -315.32 | ||||||
Faktúra | 02.09.2022 | materiál | 202202187 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 73.99 | |||||
Faktúra | 28.06.2012 | znalecké posudky | 201201164 | Ing. Štefan Dócs | 2147483647 | Košice | 500.00 | ||||
Faktúra | 14.05.2015 | školenie Word-Beľuš | 201500935 | IVES | 162957 | Košice | 70.00 | ||||
Faktúra | 06.02.2018 | vodné a stočné ČH | 201800255 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 225.14 | ||||
Faktúra | 29.10.2021 | odborné prehliadky KOS/DRS | 202102485 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 3,744.00 | |||||
Faktúra | 01.03.2024 | el. energia 03/2024 Alvinczyho | 202400715 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 289.00 | |||||
Faktúra | 17.04.2014 | materiál dľa obj. | 201400813 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 980.69 | ||||
Faktúra | 06.02.2017 | hriadeľ, teplomer | 201700359 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1,517.65 | ||||
Faktúra | 18.11.2019 | sadové úpravy po prekopávkach | 201902565 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 847.60 | |||||
Faktúra | 19.11.2020 | oprava KE637GS | 202002541 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 749.00 | |||||
Faktúra | 11.05.2023 | kalibrácia teplomerov | 202301239 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 78.00 |