Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH Sort descending |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 06.08.2019 | paleta - vrátny obal ČH | 201901742 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -355.20 | |||||
Faktúra | 09.07.2019 | dobropis - mes. prenájom konc. zar. | 201901484 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -354.60 | |||||
Faktúra | 31.03.2021 | spracovanie osobných údajov 02/2020 | 202100716 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | -350.00 | |||||
Faktúra | 30.10.2023 | el. energia 4/2023 Bukovecká | 202302807 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -347.10 | |||||
Faktúra | 07.06.2021 | vratný obal MP | 202101232 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -345.60 | |||||
Faktúra | 01.07.2019 | paleta,súdok-vratný obal MP | 201901435 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -340.80 | |||||
Faktúra | 15.07.2016 | paleta vrátny obal ČH | 201601490 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -340.80 | ||||
Faktúra | 06.11.2015 | dob k DD 201502204 | 201502253 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | -339.34 | ||||
Faktúra | 12.10.2018 | dobr. ku Fa 201880004-OST 2612 | 201880007 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | -336.04 | ||||
Faktúra | 07.08.2015 | balón plastový - záloha | 201501592 | DONAUCHEM SLOVAKIA | 31359248 | Rozhanovce | -336.00 | ||||
Faktúra | 20.07.2020 | vrátny obal 14ks/sudok, ČH | 202001531 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -336.00 | |||||
Faktúra | 15.06.2015 | súdok- vratný obal | 201501145 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -336.00 | ||||
Faktúra | 19.06.2018 | súdok, vratný obal ČH | 201801261 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -336.00 | ||||
Faktúra | 15.07.2014 | súdok vratný plaváreň | 201401480 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -336.00 | ||||
Faktúra | 17.07.2017 | súdok-vratný obal ČH | 201701548 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -336.00 | ||||
Faktúra | 17.06.2014 | vrátny obal - súdok | 201401218 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -336.00 | ||||
Faktúra | 29.07.2016 | súdok vratný obal ČH | 201601633 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -336.00 | ||||
Faktúra | 26.07.2021 | vratný obal MP | 202101708 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -336.00 | |||||
Faktúra | 26.08.2016 | súdok - vrátny obal ČH | 201601924 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -336.00 | ||||
Faktúra | 13.03.2019 | vyúčtov.fixnej zl.tepla za r.2018-OST2695 | 201900631 | Tepláreň Košice,_120H | -335.23 | ||||||
Faktúra | 30.10.2023 | el. energia 2/2023 ČH(UA) | 202302800 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -332.44 | |||||
Faktúra | 19.09.2016 | vrátený mrazený tov. plav. MP | 201602139 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | -332.29 | ||||
Faktúra | 20.08.2021 | vratný obal MP | 202101946 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -331.20 | |||||
Faktúra | 27.08.2020 | pivo sudy - vrátené 11ks/sudy MP | 202001875 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | -330.20 | |||||
Faktúra | 28.03.2022 | plyn 1/2022 Poľná opravná fa | 202200769 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | -330.14 | |||||
Faktúra | 25.07.2016 | vrátny obal - kofola | 201601588 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -320.00 | ||||
Faktúra | 02.09.2015 | vrátené KEG kofola | 201501801 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -320.00 | ||||
Faktúra | 11.08.2016 | vrátne obaly Kofola | 201601782 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -320.00 | ||||
Faktúra | 07.08.2017 | vrátne obal kofola | 201701771 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -320.00 | ||||
Faktúra | 20.09.2013 | dobropis - vrátený tovar | 201302104 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | -318.58 | ||||
Faktúra | 26.09.2017 | vrátené nápoje MP | 201702254 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | -317.76 | ||||
Faktúra | 24.07.2019 | paleta vratný obal MP | 201901662 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -316.80 | |||||
Faktúra | 24.09.2021 | vratný obal MP | 202102190 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -316.80 | |||||
Faktúra | 24.07.2019 | paleta,súdok ČH | 201901666 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -316.80 | |||||
Faktúra | 06.09.2017 | paleta - vrátny obal ČH | 201702087 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -316.80 | ||||
Faktúra | 14.09.2022 | chémia, vratný obal MP | 202202304 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -316.80 | |||||
Faktúra | 16.08.2017 | súdok - vrátny obal | 201701919 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -316.80 | ||||
Faktúra | 24.09.2021 | vratný obal MKP | 202102196 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -316.80 | |||||
Faktúra | 14.01.2019 | elektrická energia | 201802820 | Východoslovenská energ. a.s. | -315.32 | ||||||
Faktúra | 02.08.2018 | súdok- vrátny obal ČH | 201801629 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -312.00 | ||||
Faktúra | 08.08.2018 | súdok vrátny obal | 201801693 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -312.00 | ||||
Faktúra | 13.08.2014 | súdok vrátny | 201401767 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -312.00 | ||||
Faktúra | 02.08.2017 | súdok-vratný obal ČH | 201701712 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -312.00 | ||||
Faktúra | 26.07.2017 | súdok - vrátny obal | 201701637 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -312.00 | ||||
Faktúra | 16.07.2018 | súdok-vratný obal MP | 201801496 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -312.00 | ||||
Faktúra | 26.07.2021 | vratný obal MP | 202101706 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -312.00 | |||||
Faktúra | 04.09.2019 | súdok vratý obal MP | 201901978 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -312.00 | |||||
Faktúra | 12.07.2021 | vratný obal MP | 202101581 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -312.00 | |||||
Faktúra | 20.07.2020 | vrátny obal 13ks/sudok, MP | 202001530 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -312.00 | |||||
Faktúra | 23.09.2015 | súdok - vrátny obal | 201501952 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -312.00 |