Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 11.06.2015 | vykon.TK a EK- KE053EG | 201501126 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 44.90 | ||||
Faktúra | 19.02.2018 | filter,klapka,príruba | 201800448 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 336.10 | ||||
Faktúra | 09.12.2019 | bábkové divadlo Mikuláš deti TEHO | 201902740 | Bábkové divadlo | 31297811 | 220.00 | |||||
Faktúra | 11.11.2020 | telefón LG K22 titan | 202002481 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 60.00 | |||||
Faktúra | 02.06.2023 | nájomné 7-9/2023 | 202301426 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 41.71 | |||||
Faktúra | 21.05.2014 | slnečníky závesné | 201401006 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 311.98 | ||||
Faktúra | 07.03.2017 | Webhosting PROFESIONAL 4/17-3/18 | 201700551 | EuroNET Slovakia s.r.o. | 36316130 | Považská Bystrica | 126.48 | ||||
Faktúra | 19.12.2018 | oprava havar. stavu krytiny OST 1804 | 201802668 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 1,784.17 | ||||
Faktúra | 29.06.2022 | vyjadrenie SVR 565 | 202201630 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
Faktúra | 30.05.2013 | el.energia 6/13-Herlianska | 201300995 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 103.00 | ||||
Faktúra | 17.03.2016 | oprava mot.vozidla KE779DL | 201600607 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 397.07 | ||||
Faktúra | 23.08.2021 | materiál | 202101973 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 380.40 | |||||
Faktúra | 09.01.2024 | nájomné 2024 Baltická 15 | 202400044 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 69.32 | |||||
Faktúra | 05.04.2012 | PHM 3/2012 | 201200611 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3,698.28 | ||||
Faktúra | 10.02.2015 | el.energia 2/15 | 201500395 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 18,793.00 | ||||
Faktúra | 07.12.2017 | vyjadrenie k existencii podzemných vedení | 201702770 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 15.60 | ||||
Faktúra | 04.09.2019 | výkonný odmasťovač | 201901982 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | 435.38 | |||||
Faktúra | 07.09.2020 | havária SVR 2175, Adlerova 6 | 202001949 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,241.38 | |||||
Faktúra | 13.03.2023 | kódovanie štart.kľúčov KE083OS | 202300737 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 72.00 | |||||
Faktúra | 11.02.2014 | perman.2013/2014 | 201400272 | HC Košice s.r.o. | 36198072 | Košice | 550.00 | ||||
Faktúra | 19.12.2016 | elektro mat. dľa obj. | 201602835 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 128.23 | ||||
Faktúra | 10.09.2018 | projekt.dok.-Zelené Grunty-horúcov.prípojka | 201801938 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 11,934.00 | ||||
Faktúra | 04.05.2022 | el. energia 05/2022 Skladná | 202201110 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 64.00 | |||||
Faktúra | 05.02.2013 | nájom 2013-Donská 13 | 201300264 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 102.67 | ||||
Faktúra | 22.12.2015 | odst.hav. OST 910 | 201502619 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 256.94 | ||||
Faktúra | 24.05.2021 | vyjadrenie IS Modernizácia PO Rastislavova | 202101121 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 16.40 | |||||
Faktúra | 14.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202303010 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 658.80 | |||||
Faktúra | 24.11.2014 | seminár-Majetok spol.-Lehotská | 201402505 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 48.00 | ||||
Faktúra | 04.09.2017 | teplo OST 991 | 201702054 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 22,582.44 | ||||
Faktúra | 13.06.2019 | predsez.uprat.plav.ČH | 201901281 | S78, s.r.o. | 47580127 | 954.84 | |||||
Faktúra | 22.06.2020 | vrecia do koša plav. ČH | 202001245 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1,715.30 | |||||
Faktúra | 16.01.2023 | nájom 2022 Klimkovičova 19 | 202203262 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 19.82 | |||||
Faktúra | 13.11.2013 | toner | 201302511 | K+K a.s. | 36396222 | Košice | 1,170.58 | ||||
Faktúra | 19.09.2016 | ventilátor, plavák, sprchovacia hadica | 201602111 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 347.28 | ||||
Faktúra | 14.06.2018 | telef.popl. 4/2018 | 201801210 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 192.73 | ||||
Faktúra | 03.02.2022 | materiál | 202200364 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | 1,660.21 | |||||
Faktúra | 13.11.2012 | servopohon | 201202108 | Danfoss s.r.o. | 31380344 | Zlaté Moravce | 552.24 | ||||
Faktúra | 14.09.2015 | tlačivo záznam zo služby | 201501894 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 108.00 | ||||
Faktúra | 27.02.2020 | teplomer,čerpadlo | 202000510 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 704.04 | |||||
Faktúra | 24.02.2021 | aktualiz.diagn.-mot.voz. | 202100486 | Ing. Štefan Jantolák | 17955394 | 1,476.00 | |||||
Faktúra | 28.08.2023 | ubytovanie 20.-22.09.2023 | 202370028 | BPH River Park s.r.o. | 54866715 | 694.00 | |||||
Faktúra | 13.08.2014 | olej, kečup, džem | 201401768 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 83.32 | ||||
Faktúra | 22.06.2017 | pohonné hmoty | 201701315 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1,621.79 | ||||
Faktúra | 11.02.2019 | sada zváracích káblov | 201900443 | GoBaKo, s.r.o. | 566.16 | ||||||
Faktúra | 12.09.2022 | kalibrácia detekrota plynov | 202202276 | COMPLEX,s.r.o. Košice | 17078105 | 75.60 | |||||
Faktúra | 08.08.2013 | denný záznam o vozidlách | 201301760 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | Žilina | 22.86 | ||||
Faktúra | 11.07.2016 | umývanie vozidiel | 201601371 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 208.00 | ||||
Faktúra | 24.11.2021 | materiál | 202102695 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 267.84 | |||||
Faktúra | 25.03.2024 | realizácia int.súťaže | 202400908 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 570.00 | |||||
Faktúra | 27.07.2012 | mýto 7/2012 | 201201386 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 1.27 |