Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Sort descending Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 31.08.2020 chémia , ČH 202001896 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 517.63
Faktúra 31.08.2020 OOPP 202001892 GoBaKo, s.r.o. 36197670 16.74
Faktúra 31.08.2020 spotreba 202001904 METRO Cash&Carry Slovakia 45952671 34.84
Faktúra 31.08.2020 materiál 202001890 MONTRÚR s.r.o. 31657095 484.80
Faktúra 31.08.2020 vyjadrenie porucha Adlerova 6 202001901 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 62.40
Faktúra 31.08.2020 dodávka a montáž regul. difer tlaku OST 564 202001898 STAVTERM, s.r.o. 36577138 6,721.30
Faktúra 31.08.2020 chémia , 18ks/sudok, MP 202001895 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 834.62
Faktúra 31.08.2020 zasklievanie dverí - ČH 202001906 Sklenárstvo K R U T Á K 14305917 25.00
Faktúra 31.08.2020 materiál 202001889 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 82.21
Faktúra 31.08.2020 materiál 202001891 MONTRÚR s.r.o. 31657095 252.00
Faktúra 02.09.2020 odborné prehliadky bleskozvodov 08/2020 202001916 KULOMB s.r.o. 50786121 675.00
Faktúra 02.09.2020 služby vodnej zách.sl. ČH 8/2020 202001913 KASAM s r.o. 44085699 13,646.78
Faktúra 02.09.2020 náplň Pivoplyn MP, ČH 202001908 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 100.80
Faktúra 02.09.2020 vyjadrenie k exis.TKZ 08/2020 202001911 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 27.80
Faktúra 02.09.2020 odborné prehliadky elektrických zariadení 8/2020 202001915 KULOMB s.r.o. 50786121 4,766.00
Faktúra 02.09.2020 materiál 202001912 JUMI s.r.o. 47427248 256.28
Faktúra 02.09.2020 stravné lístky 9/2020 202001909 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 11,684.05
Faktúra 02.09.2020 BOZP 08/2020 202001907 KOHAS s.r.o. 36217638 1,278.00
Faktúra 02.09.2020 služby vodnej zách.sl. MP 8/2020 202001914 KASAM s r.o. 44085699 5,861.88
Faktúra 02.09.2020 čistiace prostriedky 202001910 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 393.53
Faktúra 03.09.2020 paušálne služby PROFIT 08/2020 202001917 SOFTIP, a.s. 36785512 298.74
Faktúra 03.09.2020 chémia , 6ks/sudok, MP 202001926 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 278.21
Faktúra 03.09.2020 OOPP 202001921 GoBaKo, s.r.o. 36197670 31.90
Faktúra 03.09.2020 el. energia 9/2020 Herlianska 81 202001924 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 83.00
Faktúra 03.09.2020 vrátny obal 17ks/sudok, MP 202001930 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -408.00
Faktúra 03.09.2020 materiál 202001918 Konex spol. s r.o. 31680569 28.85
Faktúra 03.09.2020 chémia , 2ks/sudok, ČH 202001927 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 517.63
Faktúra 03.09.2020 OOPP 202001920 GoBaKo, s.r.o. 36197670 291.49
Faktúra 03.09.2020 el. energia 9/2020 Inžinierska .... 202001923 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 342.00
Faktúra 03.09.2020 vrátny obal 2ks/sudok, ČH 202001928 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -48.00
Faktúra 03.09.2020 materiál 202001919 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 738.26
Faktúra 03.09.2020 elektrická energia 9/2020 Žižková 202001925 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 68.00
Faktúra 03.09.2020 elektrická energia 9/2020 Skladná 202001922 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 64.00
Faktúra 03.09.2020 vrátny obal 1ks/sudok, MP 202001929 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -24.00
Faktúra 04.09.2020 ročný servis plynových kotlov 202001939 THERM-Š.Tribula 30249961 5,501.65
Faktúra 04.09.2020 vodné stočné 8/2020 ČH 202001935 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 1,013.42
Faktúra 04.09.2020 teplo 8/2020 OST 991 202001933 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 27,174.86
Faktúra 04.09.2020 servisné práce 202001937 IPECON, s.r.o. 36374784 705.00
Faktúra 04.09.2020 anténa, diagnostika zariadenia 202001931 PeHri s. r. o. 50781731 138.00
Faktúra 04.09.2020 prev. náklady OST 911 08/2020 202001938 HONORS, a.s. 36000744 190.73
Faktúra 04.09.2020 servis vozidliel 202001934 A.R.S.spol. s r.o. 31560270 37.89
Faktúra 04.09.2020 odmena z výkupu 202001932 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 9.96
Faktúra 04.09.2020 servisná podpora TEDIS 202001936 IPECON, s.r.o. 36374784 2,400.00
Faktúra 06.09.2020 VPLS 8/2020 202001966 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1,379.76
Faktúra 07.09.2020 paušal + služby 8/2020 202001967 AUTOCONT s.r.o. 36396222 771.12
Faktúra 07.09.2020 teplo 8/2020 202001969 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 1,157.35
Faktúra 07.09.2020 materiál 202001964 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 378.94
Faktúra 07.09.2020 materiál 202001961 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 435.24
Faktúra 07.09.2020 nabíjačka, akumulátor 202001958 Hilti Slovakia spol.s.r.o. 31344445 321.55
Faktúra 07.09.2020 kamenino HDK FR 32/63 202001953 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 320.46