Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Sort descending Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 09.07.2019 nerezový zásobnik 201901478 Migret, s.r.o. 47894199 1,992.00
Faktúra 09.07.2019 paušálne služby PROFIT 201901488 SOFTIP, a.s. 36785512 298.74
Faktúra 09.07.2019 elektrická energia 201901500 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 251.00
Faktúra 09.07.2019 ventil, cievka, ochranné puzdro 201901496 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 949.80
Faktúra 09.07.2019 energetický audit okruhov OST 201901479 Klima - Teplo designing, s.r.o 44294476 15,480.00
Faktúra 09.07.2019 havarijná výmena rozvodov OST 564 201901507 DUCI s.r.o. 36816353 127,492.63
Faktúra 09.07.2019 prevencia a profylaxia 201901489 AutoCont SK a.s. 36396222 1,013.04
Faktúra 09.07.2019 vrátny obal - paleta ČH 201901511 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -292.80
Faktúra 09.07.2019 výkopové práce SVR 1709 201901513 Bodroginvest, s.r.o. 44763794 1,364.66
Faktúra 09.07.2019 chemické čistenie TTZ 201901520 Wilseko s.r.o. 48015717 1,544.04
Faktúra 09.07.2019 výkopové práce SVR 512 201901512 Bodroginvest, s.r.o. 44763794 7,638.45
Faktúra 09.07.2019 prenájom koncových zariadení 201901490 Orange Slovensko, a.s. 35697270 370.80
Faktúra 09.07.2019 chlórnan sodný MP 201901516 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 905.04
Faktúra 09.07.2019 pracovné oblečenie 201901503 GoBaKo, s.r.o. 36197670 561.84
Faktúra 09.07.2019 vyjadrenie k exist. podzem. vedení 201901482 ANTIK Telecom s.r.o._739H 36191400 27.60
Faktúra 09.07.2019 nájom nebytových priestorov 201901498 Mestská časť KE-Staré Mesto 690937 1,114.85
Faktúra 09.07.2019 telefónne poplatky 201901510 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 169.06
Faktúra 09.07.2019 elektrická energia 201901501 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 30.00
Faktúra 09.07.2019 overenie tachografov 201901486 Doprava a mechanizácia,a.s. 605956 550.01
Faktúra 09.07.2019 odborné prehliadky plynových zar. 201901497 GASKOR s.r.o. 50152165 1,860.00
Faktúra 09.07.2019 paleta - vrátny obal ČH 201901515 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -364.80
Faktúra 09.07.2019 výkopové práce PR 1134,4 201901514 Bodroginvest, s.r.o. 44763794 996.64
Faktúra 09.07.2019 vodné a stočné Komenského 7 201901493 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 4,936.44
Faktúra 10.07.2019 impulzné potrubie 201901525 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 166.32
Faktúra 10.07.2019 paleta vrátny obal MP 201901531 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -14.40
Faktúra 10.07.2019 teplo OST 2695 201901535 Tepláreň Košice,_120H 36211541 1,150.49
Faktúra 10.07.2019 odborné prehliadky tlakových nádob 201901528 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 5,880.00
Faktúra 10.07.2019 prevodník 201901524 AutoCont SK a.s. 36396222 240.00
Faktúra 10.07.2019 paleta - vrátny obal MP 201901532 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -460.80
Faktúra 10.07.2019 PHM 6/2019 201901522 OMV Slovensko s.r.o. 604381 4,104.63
Faktúra 10.07.2019 vodné a stočné Južné nábrežie - haly 201901529 Bytový podnik MK_10H 44518684 757.28
Faktúra 10.07.2019 vytýčenie telekomunikačného vedenia 201901530 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 55.20
Faktúra 10.07.2019 vytýčenie kábelových vedení 201901523 Východosl.distri_955H 36599361 114.24
Faktúra 10.07.2019 odborné prehliadky tlakových nádob 201901527 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 6,867.84
Faktúra 10.07.2019 súdok vrátny obal - MP 201901533 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -48.00
Faktúra 10.07.2019 teplo 6/2019 201901536 Tepláreň Košice,_120H 36211541 2,117,969.86
Faktúra 10.07.2019 teplo ČH 201901534 Tepláreň Košice,_120H 36211541 6,062.36
Faktúra 10.07.2019 odborné prehliadky tlakových nádob 201901526 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 7,655.76
Faktúra 11.07.2019 studená voda OST 810 201901539 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 496.24
Faktúra 11.07.2019 vyjadrenie k existencii vedení 201901545 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 19.52
Faktúra 11.07.2019 chemické čistenie TTZ 201901555 Wilseko s.r.o. 48015717 1,544.04
Faktúra 11.07.2019 kontrola a nastavenie ventilov 201901542 MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. 36492710 1,240.80
Faktúra 11.07.2019 vytýčenie podzemných vedení 201901548 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72.00
Faktúra 11.07.2019 servis dávkovacieho zariadenia plaváreň 201901538 WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. 45972605 147.36
Faktúra 11.07.2019 optická hlava s USB pripojením 201901544 MENERT spol.s r.o. 17330165 193.60
Faktúra 11.07.2019 alikvótna časť za poistenie nehnuteľnosti 201901550 JUDr. L. Šebök_315H 17239770 108.38
Faktúra 11.07.2019 vytýčenie vedení 201901540 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 69.66
Faktúra 11.07.2019 guľový kohút, nátrubok varný 201901553 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 532.30
Faktúra 11.07.2019 zhromažďovanie a triedenie odpadu 201901537 KOSIT a.s. Rastslavova_219H 36205214 274.75
Faktúra 11.07.2019 oprava strechy OST 1133 201901551 INVY trade, s.r.o. 46047069 7,882.18