Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 28.03.2024 kalibrácia dig.tlakomeru 202400938 Slovenská leg.metrológia,n.o. 37954521 109.20
Faktúra 27.03.2024 vyjadrenie OST 542, 545 202400936 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 50.00
Faktúra 27.03.2024 vyjadrenie OST 713 202400935 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25.00
Faktúra 27.03.2024 odborné prehliadky elektrických zariadení 202400934 KULOMB s.r.o. 50786121 4,978.25
Faktúra 27.03.2024 odborné prehliadky plynových zariadení 202400933 KULOMB s.r.o. 50786121 2,034.00
Faktúra 27.03.2024 materiál 202400932 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 91.20
Faktúra 27.03.2024 materiál 202400931 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 288.13
Faktúra 27.03.2024 materiál 202400930 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 387.48
Faktúra 27.03.2024 zneškodnenie odpadu 3/2024 202400925 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 186.00
Faktúra 26.03.2024 zhrom.odpadu 3/2024 202400922 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 280.90
Faktúra 25.03.2024 materiál 202400901 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 1,269.58
Faktúra 12.03.2024 vytýčenie Krakovská 202400827 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85.20
Faktúra 02.04.2024 stanovisko k IS OST 713 202470008 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 55.50
Faktúra 26.03.2024 materiál 202400924 STM STAV s.r.o. 52523110 325.70
Faktúra 27.03.2024 doprava, filtračný piesok 202400921 EuroClean s.r.o. 26141477 1,000.00
Faktúra 26.03.2024 materiál 202400920 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 124.26
Faktúra 26.03.2024 materiál 202400919 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 1,776.00
Faktúra 26.03.2024 materiál 202400915 AMIKO, s.r.o. 36190764 12.00
Faktúra 26.03.2024 hav.oprava na elektrolytických úpravovniach vody 202400913 EuroClean s.r.o. 26141477 37.39
Faktúra 26.03.2024 pozáručný servis na elektrolyt.úpravovni vody 202400912 EuroClean s.r.o. 26141477 1,913.10
Faktúra 26.03.2024 teplo a ohrev TÚV 2/2024 Juž.náb. 202400911 Bytový podnik MK_10H 44518684 5,434.08
Faktúra 25.03.2024 SV za 02/2024 OST 17091 202400910 Územné bytové družstvo HORNÁD 00594741 10.19
Faktúra 25.03.2024 elektrina , teplo, 2/2024 MP 202400909 K 13 - Košické k_939H 42323975 1,229.11
Faktúra 25.03.2024 realizácia int.súťaže 202400908 eBIZ Corp s. r. o. 35758643 570.00
Faktúra 25.03.2024 kamenino DDK FR0/4 202400907 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 27.35
Faktúra 25.03.2024 oprava elektromotora 202400905 Tabita plus s.r.o. 36200590 180.00
Faktúra 25.03.2024 materiál 202400904 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 205.62
Faktúra 25.03.2024 materiál 202400903 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 562.45
Faktúra 25.03.2024 materiál 202400902 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 118.30
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Užhorodská 15 202400330 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 94.20
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Užhorodská 17 202400329 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 83.32
Faktúra 25.01.2024 nájomné 2024 Užhorodská 19 202400328 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 95.43
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Užhorodská 21 202400327 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 82.15
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Užhorodská 23,25 202400326 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 85.91
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Užhorodská 29 202400325 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 85.91
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Užhorodská 31 202400324 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 41.74
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Užhorodská 37 202400323 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 101.41
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Užhorodská 33 202400322 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 41.74
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Užhorodská 5 202400321 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 84.15
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Užhorodská 7,9 202400319 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 60.18
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Užhorodská 11 202400318 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 71.30
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Užhorodská 13 202400317 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 98.92
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Petzvalova 35 202400316 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 106.40
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Petzvalova 39 202400315 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 106.40
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Petzvalova 43 202400314 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 124.92
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Petzvalova 45 202400313 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 128.18
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Mikovíniho 42 202400312 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 124.92
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Mikovíniho 46 202400311 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 124.92
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Mikovíniho 24 202400310 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 128.18
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Mikovíniho 38 202400309 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 106.40