Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Objednávka 12.04.2024 kalibrácia Ventis TM 202450528 COMPLEX,s.r.o. Košice 17078105 Košice 90.00
Objednávka 12.04.2024 Výmenník tepla 202450526 Migret, s.r.o. 47894199 Košice 1.00
Objednávka 12.04.2024 Realizácia internej súťaže - inovácia ohrevu TTZ 202450525 eBIZ Corp s. r. o. 35758643 Bratislava - mestská časť Star 1.00
Objednávka 12.04.2024 Realizácia internej súťaže 202450524 eBIZ Corp s. r. o. 35758643 Bratislava - mestská časť Star 1.00
Objednávka 11.04.2024 Toner 202450522 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 Košice 334.00
Objednávka 11.04.2024 spojovací materiál 202450521 AMIKO, s.r.o. 36190764 Košice 181.00
Objednávka 11.04.2024 Oprava WAP na ČH 202450520 KÄRCHER Slovakia, s.r.o 43967663 Nitra 189.00
Objednávka 11.04.2024 Elektródy k defibrilátorom na ČH a MP 202450519 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 Bratislava 1.00
Objednávka 11.04.2024 tyč 202450518 STM STAV s.r.o. 52523110 Košice 247.00
Objednávka 11.04.2024 silonová tyč 202450517 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 Košice 375.00
Objednávka 11.04.2024 Elektro materiál 202450516 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 Košice 133.00
Objednávka 11.04.2024 spojovací materiál 202450515 AMIKO, s.r.o. 36190764 Košice 277.00
Objednávka 11.04.2024 Čistenie a pranie pracovných odevov 202450514 Čistiarne KALY s.r.o 51648296 Košice 51.00
Objednávka 11.04.2024 Termostatický ventil 202450513 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 Prešov 146.00
Objednávka 11.04.2024 Realizácia internej súťaže 202450512 eBIZ Corp s. r. o. 35758643 Bratislava - mestská časť Star 1.00
Objednávka 11.04.2024 Servis čítačky mincí na ČH 202450511 Peter Kolesár 01196604 Košice 79.00
Objednávka 11.04.2024 Profylaktika SharePoint 202450510 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 Bratislava 3.00
Objednávka 11.04.2024 fitingy 202450509 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 Košice 345.00
Objednávka 11.04.2024 PPR (OST 712) 202450508 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 Košice 388.00
Objednávka 10.04.2024 Čistiace potreby 202450507 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 Košice 12.00
Objednávka 10.04.2024 Rúry 202450506 MONTRÚR s.r.o. 31657095 Košice 99.00
Objednávka 10.04.2024 Tesnenia 202450505 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 Košice 262.00
Objednávka 10.04.2024 Pozáručný servis 202450504 EuroClean s.r.o. 26141477 Roztoky u Prahy 2.00
Objednávka 10.04.2024 Havarijná oprava na elektrolyt.úpravniach vody 202450503 EuroClean s.r.o. 26141477 Roztoky u Prahy 233.00
Objednávka 10.04.2024 Impulzné potrubie 202450502 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 Prešov 32.00
Objednávka 10.04.2024 Bezpečnostné FAB vložky 202450501 Ingrid Feltovičová GRAROFAB 35063513 Prešov 159.00
Faktúra 11.04.2024 Vodné, stočné 9.12.2023-16.3.2024 Juž.náb. 202401100 Bytový podnik MK_10H 44518684 813.43
Faktúra 11.04.2024 bezpeč. SIM MP 202401097 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10.76
Faktúra 11.04.2024 revízie detek.plynu v PK 202401096 AKAM s.r.o. 36184403 436.00
Faktúra 11.04.2024 meteorol. informácie 03/2024 202401094 Slov.hydrometeorologický ústav 00156884 473.62
Faktúra 11.04.2024 vyjadrenie SVR 2624 202401093 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25.00
Faktúra 11.04.2024 vyjadrenie SVR 2624 202401092 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120.00
Faktúra 11.04.2024 mzdy 03/2024 202401091 ZIPEX, s. r. o. 45865698 2,160.00
Faktúra 11.04.2024 materiál 202401089 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 41.62
Faktúra 11.04.2024 nájom 2Q2024 Ľudová 8 202401088 Bytový podnik MK_10H 44518684 22.07
Faktúra 11.04.2024 materiál 202401086 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 784.26
Faktúra 11.04.2024 materiál 202401085 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 114.48
Faktúra 11.04.2024 materiál 202401084 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 23.40
Faktúra 11.04.2024 materiál 202401083 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 297.36
Faktúra 10.04.2024 kontrola a čistenie komínov 202401078 Roland Halász T.REXKominárstvo 37300580 376.00
Faktúra 09.04.2024 vyjadrenie OST 802 202401063 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 16.00
Faktúra 08.04.2024 vodné, stočné 3/2024 202401035 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 426,521.50
Faktúra 26.03.2024 vyjadrenie PR Rastislavova 202400923 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72.00
Faktúra 22.04.2024 VPLS 3/2024 202401177 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1,438.20
Faktúra 11.04.2024 el. energia 3/2024 Hlinkova 202401090 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 90,708.14
Faktúra 11.04.2024 el. energia 3/2024 ČH/MKP 202401087 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 11,164.16
Faktúra 10.04.2024 SV Levočská 4, KE 202401082 Spoločnosť Levočská 4_697H 35565918 50.98
Faktúra 10.04.2024 umývanie vozidiel 3/2024 202401081 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 282.01
Faktúra 10.04.2024 vytýčenie Muškátová 202401080 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 78.96
Faktúra 10.04.2024 vytýčenie Klimkovičova 202401079 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 78.96