Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 13.02.2024 oprava optického kábla v kolektoroch 202400599 EXIM SERVIS, s.r.o. 46967800 151.40
Faktúra 12.02.2024 umývanie vozidiel 1/2024 202400580 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 185.51
Faktúra 12.02.2024 služby z výkupu 2/2024 (10 €) 202400579 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 8.40
Faktúra 09.02.2024 ČH, MP domény 202400572 Websupport, s.r.o. 36421928 35.76
Faktúra 09.02.2024 repre 202400554 Xcoffee s.r.o. 51445450 60.80
Faktúra 07.02.2024 mýto 1/2024 (OMV) 202400529 Národná diaľničná spoločnosť, 35919001 8.51
Faktúra 05.02.2024 vodné, stočné 1/2024 202400502 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 465,030.78
Faktúra 05.02.2024 vodné,stočné 1/2024 ČH 202400499 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 828.00
Faktúra 05.02.2024 teplo 1/2024 OST 991 202400493 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 221,927.82
Faktúra 02.02.2024 banková informácia audit 2023 202400475 Tatra banka 00686930 80.00
Faktúra 02.02.2024 vytýčenie Fábryho 202400473 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 37.20
Faktúra 30.01.2024 el. energia 01-06/2023 Alejová 202400414 Bytový podnik MK_10H 44518684 -89.25
Faktúra 25.01.2024 el. energia 01-06/2023 Južné nábrežie 202400372 Bytový podnik MK_10H 44518684 -214.05
Faktúra 26.01.2024 preprava zásielky 202400371 LASER - SK, spol. s r.o. 36501301 16.74
Faktúra 22.01.2024 TK a EK motorových vozidiel 202400229 DEKRA Slovensko s.r.o. 31324797 89.00
Faktúra 19.01.2024 hovorné 01/2024 rod.príslušníci 202400207 Orange Slovensko, a.s. 35697270 127.92
Faktúra 19.01.2024 telef.popl. 01/2024 202400206 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,302.46
Faktúra 19.01.2024 monitoring voz.01/2024 202400192 Orange Slovensko, a.s. 35697270 480.65
Faktúra 16.01.2024 káva 202400144 MANU JTC, s.r.o. 06539408 72.25
Faktúra 05.01.2024 hokejové bránky 202400011 Sportega s.r.o. 26904241 192.47
Faktúra 30.11.2023 poist.zodp.za šk.12/2023-02/2024 202390026 Allianz-Slovenská poisťovňa,a. 00151700 19.02
Faktúra 19.12.2023 telef.popl. 12/2023 202303364 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,307.27
Faktúra 08.04.2024 zem. plyn 03/2024 Gerlachovská 202401034 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 70,719.20
Faktúra 08.04.2024 teplo 3/2024 202401032 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 2,710.42
Faktúra 05.04.2024 materiál 202401027 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 33.12
Faktúra 05.04.2024 serv.prehl.zmäkč.zar. OSR 1701.1 Haviarska 202401026 AQUATREND, s.r.o. 36406741 159.00
Faktúra 05.04.2024 materiál 202401023 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 323.04
Faktúra 05.04.2024 materiál 202401022 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 385.78
Faktúra 05.04.2024 materiál 202401021 STM STAV s.r.o. 52523110 329.80
Faktúra 05.04.2024 materiál 202401020 STM STAV s.r.o. 52523110 82.00
Faktúra 05.04.2024 toner 202401019 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 630.48
Faktúra 05.04.2024 HN doplatky 202401018 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 10.76
Faktúra 03.04.2024 chémia, vratný obal ČH 202400975 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 685.25
Faktúra 02.04.2024 PHM 03/2024 202400972 OMV Slovensko s.r.o. 00604381 4,472.31
Faktúra 27.03.2024 lab.skúšky vody ČH 202400937 Regionálny úrad verejného zdr. 00606723 117.20
Faktúra 13.03.2024 inflačné navýšenie nájomného 202400851 MČ KE - Západ_26H 00690970 11.64
Faktúra 10.04.2024 ZF vyjadrenia OST 2779 202470010 Sitel s.r.o. 31668305 35.00
Faktúra 09.04.2024 ZF vyjadrenia OST 802 202470009 Sitel s.r.o. 31668305 35.00
Faktúra 09.04.2024 Biznis partner 3/2024 202401046 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 226.48
Faktúra 09.04.2024 tel. poplatky 3/2024 202401045 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 152.92
Faktúra 04.04.2024 materiál 202401013 JUMI s.r.o. 47427248 168.60
Faktúra 04.04.2024 materiál 202401012 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 110.28
Faktúra 04.04.2024 cest. náklady 202401007 ALBA bazénová technika,s.r.o. 36469041 50.40
Faktúra 04.04.2024 prev. náklady OST 911 3/2024 202401006 HONORS a.s._182H 36000744 190.73
Faktúra 04.04.2024 nájom 2Q2024 OST 15013 202401005 Mestská časť KE-Staré Mesto 00690937 1,114.85
Faktúra 04.04.2024 servisná prehliadka , servis KE094MC 202401004 Doprava a mechanizácia,a.s. 00605956 773.81
Faktúra 04.04.2024 čistenie pracovných odevov 202401003 Čistiarne KALY s.r.o 51648296 72.60
Faktúra 04.04.2024 teplo 3/2024 OST 991 202401001 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 132,568.52
Faktúra 04.04.2024 paušál + služby 03/2024 202401000 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 287.28
Faktúra 04.04.2024 materiál 202400998 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 202.20