Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Sort descending Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 23.04.2024 výrub stromov OST 802 202401188 Správa mest.zele_787H 17078202 534.44
Faktúra 24.04.2024 materiál 202401191 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 304.91
Faktúra 24.04.2024 materiál 202401192 STM STAV s.r.o. 52523110 312.90
Faktúra 24.04.2024 materiál 202401193 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 383.76
Faktúra 24.04.2024 PC technika 202401204 Datacomp s.r.o. 36212466 13,158.00
Faktúra 18.04.2024 vytýčenie kábel.vedení 202401139 Východosl.distri_955H 36599361 186.60
Faktúra 10.04.2024 poštovné 3/2024 202401067 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 270.90
Faktúra 10.04.2024 vyjadrenia 3/2024 202401066 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 120.00
Faktúra 10.04.2024 vytýčenie Muškátová 202401077 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85.20
Faktúra 11.04.2024 vyjadrenie OST 802 202401099 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72.00
Faktúra 25.04.2024 materiál 202401200 Konex spol. s r.o. 31680569 135.17
Faktúra 25.04.2024 materiál 202401201 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 92.30
Faktúra 24.04.2024 materiál 202401202 Alezar, s.r.o. 46709380 332.40
Faktúra 25.04.2024 SV 03/2024-OST 2719 202401206 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 190.31
Faktúra 22.04.2024 školenia 202401174 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 36607959 306.00
Faktúra 15.04.2024 ND. mot. vozidlá 202401114 MONTRÚR s.r.o. 31657095 189.29
Faktúra 22.04.2024 materiál 202401161 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 63.65
Faktúra 22.04.2024 materiál 202401162 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 7.26
Faktúra 22.04.2024 materiál 202401163 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 133.49
Faktúra 22.04.2024 materiál 202401164 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 25.20
Faktúra 22.04.2024 materiál 202401165 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 44.87
Faktúra 24.04.2024 chémia, vratný obal ČH 202401190 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 685.25
Faktúra 26.04.2024 materiál 202401207 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 198.74
Faktúra 26.04.2024 vyjadrenia SVR Hlinkova, OST 1902 202401208 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25.00
Faktúra 26.04.2024 kalibrácia multidetektora plynov 202401210 COMPLEX,s.r.o. Košice 17078105 93.60
Faktúra 26.04.2024 materiál 202401211 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 121.37
Faktúra 26.04.2024 materiál 202401214 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 312.54
Faktúra 29.04.2024 materiál 202401221 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 59.64
Faktúra 29.04.2024 materiál 202401222 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 392.64
Faktúra 29.04.2024 materiál 202401223 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 1,046.16
Faktúra 29.04.2024 materiál 202401224 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 925.98
Faktúra 29.04.2024 materiál 202401225 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 553.08
Faktúra 29.04.2024 materiál 202401226 AMIKO, s.r.o. 36190764 68.40
Faktúra 29.04.2024 kamenino DDK FR0/4, 32/63, 0/63 202401229 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 114.12
Faktúra 29.04.2024 sadové úpravy po prekopávkach 202401230 Správa mest.zele_787H 17078202 263.59
Faktúra 29.04.2024 analýza, kontrola a profylaktika SP II.Q 202401231 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 3,000.00
Faktúra 26.04.2024 realizácia int.súťaže 202401209 eBIZ Corp s. r. o. 35758643 1,140.00
Faktúra 30.04.2024 odborné prehliadky elektrických zariadení 202401234 KULOMB s.r.o. 50786121 2,163.44
Faktúra 30.04.2024 servis Neptun 202401235 Milan Verešpej - KOLVER 32930305 710.40
Faktúra 30.04.2024 materiál 202401236 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 398.99
Faktúra 30.04.2024 materiál 202401237 STM STAV s.r.o. 52523110 236.60
Faktúra 30.04.2024 materiál 202401238 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 383.28
Faktúra 30.04.2024 inštalácia UPS 202401239 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 6,288.00
Faktúra 30.04.2024 servisná podpora TEDIS 4/2024 202401240 IPECON, s.r.o. 36374784 2,640.00
Faktúra 30.04.2024 kybernetická bezpečnosť 4/2024 202401241 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 288.00
Faktúra 30.04.2024 paušálne služby PROFIT 04/2024 202401242 SOFTIP, a.s. 36785512 298.74
Faktúra 30.04.2024 oprava webstránky teho.sk 202401243 iMprove GROUP, s.r.o. 45350108 280.00
Faktúra 30.04.2024 pozáručný servis na elektrolyt.úpravovni vody 202401244 EuroClean s.r.o. 26141477 715.46
Faktúra 30.04.2024 hav.oprava na elektrolytických úpravovniach vody 202401245 EuroClean s.r.o. 26141477 194.33
Faktúra 24.04.2024 SV 04/2024 202401196 SBD II 00171204 64.57