Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 28.12.2020 | kanc.potreby | 202002854 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 195.67 | |||||
Faktúra | 28.12.2020 | čist.prostriedky | 202002853 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 11.70 | |||||
Faktúra | 28.12.2020 | odborné prehliadky plyn.zariadení kotolní | 202002852 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 960.00 | |||||
Faktúra | 28.12.2020 | period.preškol.sk.z bezp. | 202002848 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 108.00 | |||||
Faktúra | 22.12.2020 | materiál | 202002832 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 9.19 | |||||
Faktúra | 22.12.2020 | materiál | 202002831 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 59.22 | |||||
Faktúra | 22.12.2020 | materiál | 202002830 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 8.26 | |||||
Faktúra | 17.12.2020 | materiál | 202002794 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1,291.56 | |||||
Faktúra | 14.12.2020 | náhradné diely pre mot. voz. | 202002760 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 372.62 | |||||
Faktúra | 14.12.2020 | vyjadrenia SVR 991 | 202002750 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
Faktúra | 21.12.2020 | Projekt Angels aréna - núdzové vykurovanie | 202002819 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 2,244.00 | |||||
Faktúra | 25.11.2020 | monitoring voz. 11/2020 | 202002582 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534.05 | |||||
Faktúra | 10.12.2020 | materiál | 202002724 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 16.56 | |||||
Faktúra | 10.12.2020 | materiál | 202002725 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 240.48 | |||||
Faktúra | 10.12.2020 | úprava SW MaR | 202002741 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 671.22 | |||||
Faktúra | 22.12.2020 | materiál | 202002834 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 461.50 | |||||
Objednávka | 22.12.2020 | Tesnenia, snímač tlaku.. | 202051501 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 96.67 | ||||
Objednávka | 28.12.2020 | Odvzdušňovacie ventily | 202051502 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 44.16 | ||||
Objednávka | 28.12.2020 | stravné lístky na 01/2021 | 202051503 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 12,745.20 | ||||
Objednávka | 28.12.2020 | tesnenie | 202051504 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 79.20 | ||||
Faktúra | 23.12.2020 | servisná podpora TEDIS 12/2020 | 202002828 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2,400.00 | |||||
Faktúra | 23.12.2020 | kanc. stoličky | 202002839 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 208.24 | |||||
Faktúra | 23.12.2020 | TK a EK motorových vozidiel | 202002837 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 259.20 | |||||
Faktúra | 23.12.2020 | materiál | 202002841 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 289.16 | |||||
Faktúra | 23.12.2020 | kanc.potreby | 202002840 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 221.90 | |||||
Faktúra | 14.12.2020 | pokuta ČH z11/2020 | 202002752 | Ministerstvo vnútra SR | 151866 | 33.00 | |||||
Faktúra | 22.12.2020 | podložka pod stoličku | 202002836 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 54.00 | |||||
Faktúra | 17.12.2020 | PHM 12/2020 | 202002789 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1,820.62 | |||||
Faktúra | 22.12.2020 | výmena dažď.zvodu OST 545 Nešporova | 202002835 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 329.33 | |||||
Faktúra | 22.12.2020 | materiál | 202002833 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 92.40 | |||||
Faktúra | 21.12.2020 | jazdný výkon 11/2020 | 202002823 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 51.84 | |||||
Faktúra | 16.12.2020 | materiál | 202002776 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 95.58 | |||||
Faktúra | 30.12.2020 | poistenie 2021 | 202090017 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | 1,839.32 | |||||
Faktúra | 22.12.2020 | period.preškol.sk.zvárania | 202002827 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 511.20 | |||||
Faktúra | 28.10.2020 | využívanie komunikačnej siete 3Q2020 | 202002356 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 3,035.23 | |||||
Faktúra | 26.10.2020 | oprav mot.voz. KE870KM | 202002351 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | 360.17 | |||||
Faktúra | 04.11.2020 | BOZP 10/2020 | 202002414 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1,278.00 | |||||
Faktúra | 04.11.2020 | servisné práce 10/2020 | 202002423 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 4,218.00 | |||||
Faktúra | 08.12.2020 | kancelárske potreby | 202002710 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 383.48 | |||||
Faktúra | 08.12.2020 | nájom+ odvoz papier,plasty 11/2020 | 202002711 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155.52 | |||||
Faktúra | 08.12.2020 | deratizácia -likv. hlodavcov | 202002715 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 636.00 | |||||
Faktúra | 08.12.2020 | materiál | 202002716 | REMESPLUS LPO s.r.o. | 53120353 | 155.70 | |||||
Faktúra | 07.12.2020 | plyn 11/20- Hellova 2 | 202002683 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 9.17 | |||||
Faktúra | 07.12.2020 | plyn 11/20- Herlianska, Zborovská | 202002684 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 492.00 | |||||
Faktúra | 07.12.2020 | plyn 11/20-Masarykova | 202002685 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 492.00 | |||||
Faktúra | 07.12.2020 | plyn 11/2020-Mäsiarska | 202002686 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 14.83 | |||||
Faktúra | 04.12.2020 | stravné lístky 12/2020 | 202002667 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 11,260.71 | |||||
Faktúra | 14.12.2020 | stočné 18.9.- 3.12./2020 ČH | 202002751 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 168.19 | |||||
Faktúra | 15.12.2020 | el. energia 11/2020 Južné nábrežie | 202002762 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 614.60 | |||||
Faktúra | 20.11.2020 | telef.popl. 11/2020 | 202002549 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,721.48 |