Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 07.01.2021 oprava kotla Tolstého 32 202002884 THERM-Š.Tribula 30249961 755.60
Faktúra 07.01.2021 aktualizácia web stránky 202002882 iMprove GROUP, s.r.o. 45350108 31.25
Faktúra 07.01.2021 materiál 202002880 GoBaKo, s.r.o. 36197670 48.00
Faktúra 04.01.2021 sadové úpravy po prekopávkach 202002872 Správa mest.zele_787H 17078202 875.90
Faktúra 23.12.2020 materiál 202002842 MONTRÚR s.r.o. 31657095 52.42
Faktúra 28.12.2020 myš 202002845 NAY a.s. 35739487 8.99
Faktúra 12.01.2021 nabíjačka USB + kábel 202100074 NAY a.s. 35739487 12.99
Faktúra 05.01.2021 el.energia 11/2020 Palackéko 14 202002879 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 426.14
Faktúra 04.01.2021 odborné prehliadky TNS vonk. 202002869 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 3,685.58
Faktúra 04.01.2021 sadové úpravy po prekopávkach 202002870 Správa mest.zele_787H 17078202 821.16
Faktúra 04.01.2021 sadové úpravy po prekopávkach 202002871 Správa mest.zele_787H 17078202 813.46
Faktúra 04.01.2021 BOZP 12/2020 202002874 KOHAS s.r.o. 36217638 1,278.00
Faktúra 04.01.2021 nájomné 2020, Jenisejská 57,59,61,63 202002875 Subop plus s.r.o._9H 31734359 261.45
Faktúra 08.01.2021 telek.popl.12/20 202002893 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 157.07
Faktúra 08.01.2021 telek.popl.12/20 Biznis partner 202002894 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 232.34
Faktúra 05.01.2021 predplatné publikácia 202170001 PSDOMOV s.r.o. 51108178 63.60
Dodatok k zmluve 13.01.2021 14.01.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 89/2020 89/2020/2021/1 SERIO s.r.o. 46696822 Nad Medzou B - 16, 05201 Spišská Nová Ves
Zmluva 13.01.2021 14.01.2021 Zmluva o nájme 4/2021 CASSARUS s.r.o._1017H 36572969 Železničiarska 24, 08001 Prešov
Zmluva 13.01.2021 14.01.2021 Kúpna zmluva 3/2021 CASSARUS s.r.o._1017H 36572969 Železničiarska 24, 08001 Prešov
Faktúra 11.01.2021 prenájom konc.zar. 12/2020 202002907 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408.60
Faktúra 07.01.2021 VPLS 12/2020 202002881 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1,401.56
Faktúra 28.12.2020 vytýčenie kábel.vedení 202002850 Východosl.distri_955H 36599361 170.70
Faktúra 23.12.2020 revízie detektorov úniku plynu 202002838 AKAM s.r.o. 36184403 1,451.00
Faktúra 21.12.2020 Planet VC -324, switch 202002822 Datacomp s.r.o. 36212466 440.00
Faktúra 21.12.2020 vyjadrenia SVR 26950 202002818 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72.00
Faktúra 21.12.2020 materiál 202002813 MONTRÚR s.r.o. 31657095 126.00
Faktúra 21.12.2020 pracovné odevy 202002809 GoBaKo, s.r.o. 36197670 9.50
Faktúra 21.12.2020 pracovné odevy 202002808 GoBaKo, s.r.o. 36197670 26.24
Faktúra 21.12.2020 pracovné odevy 202002807 GoBaKo, s.r.o. 36197670 29.18
Faktúra 18.12.2020 náhradný akumulátor 202002803 K-TEST s.r.o. 31733671 117.60
Faktúra 11.01.2021 nabíjačka USB + kábel 202100050 NAY a.s. 35739487 12.99
Faktúra 16.12.2020 WS -X6748 SFP Catalyst 6500 202002775 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1,906.80
Faktúra 21.12.2020 materiál 202002812 MONTRÚR s.r.o. 31657095 790.19
Faktúra 29.12.2020 asanácia štít.múru OST 103 Čingovská 202002859 INVY trade, s.r.o. 46047069 48,578.75
Faktúra 30.12.2020 servis KE543LF 202002861 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. 31706495 1,760.18
Faktúra 30.12.2020 servis KE543LF 202002862 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. 31706495 1,637.45
Faktúra 30.12.2020 servis KE605MT 202002863 MARCO CAR, s.r.o. 31725929 211.79
Faktúra 30.12.2020 odborné prehliadky bleskozvodov 12/2020 202002864 KULOMB s.r.o. 50786121 900.00
Faktúra 30.12.2020 odborné prehliadky el. zariad. OST 12/2020 202002865 KULOMB s.r.o. 50786121 740.00
Faktúra 30.12.2020 odb. prehliadky el. zariad. PK Borievková 2/2020 202002866 KULOMB s.r.o. 50786121 90.00
Zmluva 11.01.2021 12.01.2021 Rámcová zmluva o dielo 2/2021 DERATEX-EKO - Daniel Repka 10689877 Čárského 7, 04001 Košice
Faktúra 28.12.2020 met.podpora,tech.podp.hotline 202002849 CORA GEO, s.r.o. 31612989 4,383.25
Faktúra 29.12.2020 vyhotovenie geometr.plánu HV prípojka OST604/2 202002860 SK GEO, s.r.o. 44715323 322.00
Faktúra 29.12.2020 rozobratie, vyčistenie, výmena ND 202002857 AUTOCONT s.r.o. 36396222 110.98
Zmluva 08.01.2021 09.01.2021 Zmluva o nájme spoločných priestorov v dome na ul. Považská 8-10 v Košiciach 1/2021 Bytový podnik MK_06_1010011916 44518684 Južné nábrežie 13, 04219 Košice 106.03
Faktúra 28.12.2020 vytýčenie IS - SVR 1223 202002847 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120.00
Faktúra 28.12.2020 vyjadrenie - SVR 1223 202002846 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15.00
Faktúra 23.12.2020 odstránenie poruchy SVR 26950 Podjavorinskej 202002844 MOLIP s.r.o. 43928200 4,557.35
Faktúra 23.12.2020 odstránenie poruchy SVR 2771 ul. Trieda SNP 90 202002843 MOLIP s.r.o. 43928200 1,369.45
Faktúra 28.12.2020 materiál 202002855 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 359.28