Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 15.01.2021 | nájom 2021 Kuzmányho 55 a Floriánska 2 | 202100100 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 78.27 | |||||
Faktúra | 15.01.2021 | nájom 2021 Považská 14 | 202100097 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 51.04 | |||||
Faktúra | 11.01.2021 | nájom 2021 Považská 24 | 202100054 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 36183733 | 79.67 | |||||
Faktúra | 19.01.2021 | prevzatie odpadu 12/2020 | 202002951 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 407.11 | |||||
Faktúra | 19.01.2021 | el.energia 12/2020 Palackéko 14 | 202002950 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 446.51 | |||||
Faktúra | 18.01.2021 | poštovné 12/2020 | 202002946 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 417.05 | |||||
Faktúra | 22.12.2020 | Hospodárske noviny 2021 | 202002829 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 238.95 | |||||
Faktúra | 13.01.2021 | teplo 12/2020 | 202002924 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 5,086,863.58 | |||||
Faktúra | 21.12.2020 | sudy - vrátené 13ks/sudy | 202002824 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | -580.40 | |||||
Faktúra | 14.12.2020 | pracovné odevy | 202002754 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 267.00 | |||||
Faktúra | 09.12.2020 | materiál | 202002722 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | -18.65 | |||||
Faktúra | 09.12.2020 | materiál | 202002721 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | -9.94 | |||||
Faktúra | 09.12.2020 | materiál | 202002720 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | -5.50 | |||||
Faktúra | 09.12.2020 | vrátny obal 2ks/sudok, MP | 202002717 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -48.00 | |||||
Faktúra | 07.12.2020 | mýto 11/2020 ( fa OMV) | 202002688 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 1.43 | |||||
Faktúra | 04.12.2020 | Košický korzár 2021 | 202002670 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 249.00 | |||||
Faktúra | 03.12.2020 | obnov.sl. STP k APV 2020/2021 | 202002646 | IVES | 162957 | 155.34 | |||||
Faktúra | 23.11.2020 | ZF vyjadrenie OST 2773 | 202002557 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 27.90 | |||||
Faktúra | 20.11.2020 | kamenino, piesok | 202002546 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 323.72 | |||||
Faktúra | 19.11.2020 | denný záznam o vyk.vozidiel | 202002539 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 24.18 | |||||
Faktúra | 18.11.2020 | teho_1/The Hosting/ 11/20 -11/21 | 202002534 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 88.81 | |||||
Faktúra | 18.11.2020 | vodné stočné 10/2020 ČH -DOBROPIS | 202002530 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | -10.66 | |||||
Faktúra | 16.11.2020 | vyjadrenie SVR 2773 | 202002524 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15.00 | |||||
Faktúra | 03.11.2020 | ročný prístup-daňové centrum | 202002403 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o | 31592503 | 291.00 | |||||
Faktúra | 02.11.2020 | vyjadrenie OST 2771 | 202002386 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 27.90 | |||||
Faktúra | 22.10.2020 | poplatok za vyjadrenie moderniz. OST 2771 | 202002337 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 120.00 | |||||
Faktúra | 16.10.2020 | vyjadrenie poruch SVR 527, SVR 1901 | 202002295 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 30.00 | |||||
Faktúra | 18.01.2021 | nájom+ odvoz papier,plasty 12/2020 | 202002944 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155.52 | |||||
Faktúra | 18.01.2021 | nájomné Lidické nám č.7 7-12/2020 | 202002945 | Stav.byt.dr.III_3H | 222089 | 219.08 | |||||
Faktúra | 18.01.2021 | el. energia 12/2020 Južné nábrežie | 202002947 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 663.49 | |||||
Faktúra | 18.01.2021 | el. energia 12/2020 Alejová 2 | 202002948 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 372.03 | |||||
Faktúra | 12.01.2021 | materiál | 202100067 | L&š s.r.o. | 36555720 | 79.37 | |||||
Faktúra | 12.01.2021 | materiál | 202100068 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 124.79 | |||||
Faktúra | 12.01.2021 | materiál | 202100069 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 2.76 | |||||
Faktúra | 18.01.2021 | materiál | 202100102 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 207.78 | |||||
Faktúra | 18.01.2021 | materiál | 202100103 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 79.20 | |||||
Faktúra | 18.01.2021 | čist.prostriedky | 202100104 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 101.30 | |||||
Faktúra | 18.01.2021 | materiál | 202100105 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 96.67 | |||||
Faktúra | 18.01.2021 | materiál | 202100106 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 51.73 | |||||
Faktúra | 18.01.2021 | materiál | 202100107 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,152.24 | |||||
Faktúra | 18.01.2021 | materiál | 202100108 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 131.98 | |||||
Faktúra | 18.01.2021 | materiál | 202100109 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 840.00 | |||||
Faktúra | 18.01.2021 | materiál | 202100110 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 3,530.02 | |||||
Faktúra | 18.01.2021 | materiál | 202100111 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 89.88 | |||||
Faktúra | 18.01.2021 | vyjadrenie Národná trieda | 202100113 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15.00 | |||||
Faktúra | 18.01.2021 | nájomné Galaktická 10,12 2021 | 202100114 | Váš správca spol_844H | 35846925 | 99.60 | |||||
Faktúra | 18.01.2021 | nájom KOS OC Branisko 2021 | 202100115 | MČ KE - n.Jazer_29H | 691038 | 215.14 | |||||
Objednávka | 19.01.2021 | OOPP - respirátory | 202150049 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | Košice | 1,249.33 | ||||
Objednávka | 19.01.2021 | OOPP - zimný odev | 202150050 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | Košice | 208.66 | ||||
Objednávka | 19.01.2021 | OOPP-rukavice | 202150045 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 104.76 |