Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu Sort descending | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 04.08.2017 | izolácia | 201701750 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 252.86 | ||||
Faktúra | 15.06.2021 | chémia MKP | 202101346 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 359.42 | |||||
Faktúra | 31.10.2023 | el. energia 1/2023 ČH(UA) | 202302833 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -375.44 | |||||
Faktúra | 02.10.2013 | výkopy havárie SVR 1105 | 201302201 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 4,594.28 | ||||
Faktúra | 12.08.2016 | papierové utierky, dávkovač | 201601806 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 492.72 | ||||
Faktúra | 02.05.2019 | ročný poplatok ORACLE | 201900921 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 7,891.90 | |||||
Faktúra | 02.07.2020 | stôl, stolička, Rumanová | 202001359 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 687.89 | |||||
Faktúra | 16.01.2023 | nájom Zimná 16,18,20 2023 | 202300129 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 158.22 | |||||
Faktúra | 28.09.2012 | vodné a stočné Gerlachovská 30 | 201201808 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 775.22 | ||||
Faktúra | 07.08.2015 | balón plastový - záloha | 201501592 | DONAUCHEM SLOVAKIA | 31359248 | Rozhanovce | -336.00 | ||||
Faktúra | 10.05.2018 | odvoz odpadu | 201800907 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 155.52 | ||||
Faktúra | 03.02.2022 | studena voda OST 810 12/2021 | 202200357 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 697.10 | |||||
Faktúra | 10.07.2014 | čiste.monteriek,tričká | 201401453 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 33.12 | ||||
Faktúra | 16.05.2017 | vodné z prepúšťania ventilu | 201701014 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 100.78 | ||||
Faktúra | 29.01.2020 | guľový kohút | 202000192 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 177.60 | |||||
Faktúra | 10.03.2021 | teplo 2/2021 Podjavorinskej | 202100612 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 4,362.24 | |||||
Faktúra | 04.09.2023 | čistenie výmenníka OST 2221 | 202302277 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 679.32 | |||||
Faktúra | 31.07.2013 | olej,múka,kečup-bufety | 201301638 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 101.70 | ||||
Faktúra | 06.06.2016 | plast.lekárnička | 201601070 | KWESTO s.r.o. | 35833289 | Nitra | 164.92 | ||||
Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019-Mikovíniho 26,28 | 201900221 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 106.18 | ||||||
Faktúra | 04.03.2020 | rúry | 202000536 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 822.85 | |||||
Faktúra | 28.10.2022 | odstránenie poruchy SVR 51701 | 202202649 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,743.35 | |||||
Faktúra | 14.06.2012 | nájom | 201201085 | Správa majetku | 36797723 | Košice | 44.00 | ||||
Faktúra | 04.05.2015 | výkopové a živičné úpravy SVR 2779 | 201500856 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2,426.17 | ||||
Faktúra | 24.01.2018 | hovorné 1/2018 | 201800177 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,529.51 | ||||
Faktúra | 13.12.2021 | kyslík , acetylén | 202102842 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 109.98 | |||||
Faktúra | 10.04.2024 | ZF vyjadrenia OST 2779 | 202470010 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 35.00 | |||||
Faktúra | 07.04.2014 | lekár.prehliadky 3/2014 | 201400735 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 468.00 | ||||
Faktúra | 02.02.2017 | nájom 2017-Petzvalova 39 | 201700281 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 76.12 | ||||
Faktúra | 11.11.2019 | umývanie vozidiel | 201902517 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 255.54 | |||||
Faktúra | 22.12.2020 | podložka pod stoličku | 202002836 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 54.00 | |||||
Faktúra | 15.06.2023 | materiál | 202301578 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1,507.70 | |||||
Faktúra | 17.04.2013 | hav.oprava strechy OST 207 | 201300724 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 7,438.15 | ||||
Faktúra | 04.02.2016 | nájom 2016 - Ždiarska 13 | 201600336 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 95.53 | ||||
Faktúra | 15.11.2018 | elektrická energia | 201802402 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 4,825.66 | ||||
Faktúra | 01.07.2022 | telefón | 202201667 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 125.00 | |||||
Faktúra | podpora APV-I.Q 2012 | 201200355 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1,825.80 | |||||
Faktúra | 22.01.2015 | izol.materiál | 201500125 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 362.92 | ||||
Faktúra | 30.10.2017 | odb.prehl.el.zariadení v OST dľa obj. | 201702508 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 5,234.40 | ||||
Faktúra | 07.09.2021 | plyn 08/21 Mäsiarska | 202102070 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 14.83 | |||||
Faktúra | 23.01.2024 | hav.oprava, VP OST 1713 | 202400238 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 8,886.55 | |||||
Faktúra | 23.12.2013 | vyúčt, poistného za vyrad. vozidlo | 201390032 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | -21.71 | ||||
Faktúra | 10.11.2016 | 1.zár.servisná prehl. KE519 JJ | 201602565 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 158.98 | ||||
Faktúra | 05.08.2019 | tepelná energia 0ST 991 | 201901722 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 25,771.38 | |||||
Faktúra | 24.09.2020 | oprava strešnej skladby OST 1108 | 202002109 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 14,322.15 | |||||
Faktúra | 31.03.2023 | el.energia 2/2023 Palackéko 14 | 202300866 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 1,125.80 | |||||
Faktúra | 17.01.2013 | ZFD k fak.4134211212 | 201202568 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 71,298.17 | ||||
Faktúra | 23.11.2015 | hydrofóbny sorpčný koberec | 201502353 | REO AMOS Slovakia s.r.o. | 31400221 | Bratislava | 285.00 | ||||
Faktúra | 06.08.2018 | doska Temasil | 201801669 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 310.44 | ||||
Faktúra | 10.05.2022 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 04/2022 | 202201189 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 30.00 |