Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 11.11.2021 | materiál | 202102613 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389.76 | |||||
Faktúra | 11.11.2021 | materiál | 202102612 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 111.60 | |||||
Faktúra | 11.11.2021 | materiál | 202102611 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 202.80 | |||||
Faktúra | 11.11.2021 | materiál | 202102610 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 168.00 | |||||
Faktúra | 11.11.2021 | materiál | 202102607 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 375.60 | |||||
Faktúra | 11.11.2021 | TK a EK motorových vozidiel | 202102606 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 155.52 | |||||
Faktúra | 08.11.2021 | vodné, stočné 10/2021 | 202102562 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 376,513.22 | |||||
Faktúra | 08.11.2021 | stočné 10/2021 Komenského | 202102561 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1,870.52 | |||||
Faktúra | 04.11.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202102527 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 113.66 | |||||
Faktúra | 02.11.2021 | materiál | 202102487 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 100.80 | |||||
Faktúra | 10.11.2021 | teplo 10/2021 Podjavorinskej | 202102602 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 3,123.73 | |||||
Faktúra | 10.11.2021 | teplo 10/2021 MKP | 202102601 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 16,430.12 | |||||
Faktúra | 10.11.2021 | teplo 10/2021 ČH | 202102600 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2,575.02 | |||||
Faktúra | 10.11.2021 | kalendáre, diáre | 202102599 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 686.70 | |||||
Faktúra | 10.11.2021 | paušal + služby 10/2021 | 202102598 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 650.16 | |||||
Faktúra | 29.10.2021 | vytýčenie telek.vedenia Gerlachovská | 202102492 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 57.00 | |||||
Faktúra | 09.11.2021 | nájomné 2021 | 202102594 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 166.84 | |||||
Faktúra | 09.11.2021 | PZS 10/2021 | 202102589 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 177.74 | |||||
Faktúra | 09.11.2021 | TP- link Archer | 202102588 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 36.90 | |||||
Faktúra | 09.11.2021 | 1/4 ročná, mesač, revízia EPS kolek., Gerlachovská | 202102587 | Ján Kočiš | 44992050 | 252.00 | |||||
Faktúra | 09.11.2021 | materiál | 202102586 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,990.45 | |||||
Faktúra | 09.11.2021 | materiál | 202102585 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 712.80 | |||||
Faktúra | 09.11.2021 | materiál | 202102584 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 16.32 | |||||
Faktúra | 09.11.2021 | toner | 202102583 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 50.40 | |||||
Faktúra | 09.11.2021 | sadové úpravy po prekopávkach | 202102582 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 115.20 | |||||
Faktúra | 08.11.2021 | servis a kontrola EPS Ťahanovce - kolektory 10/21 | 202102581 | Ján Kočiš | 44992050 | 1,260.00 | |||||
Faktúra | 08.11.2021 | služby vodnej zách.sl. MKP 10/2021 | 202102579 | KASAM s r.o. | 44085699 | 109.25 | |||||
Faktúra | 08.11.2021 | umývanie voz.10/2021 | 202102575 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 359.57 | |||||
Faktúra | 08.11.2021 | period.preškol.sk.zvárania | 202102574 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 490.80 | |||||
Faktúra | 08.11.2021 | VPLS 10/2021 | 202102569 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,401.56 | |||||
Faktúra | 08.11.2021 | el. energia 10/2021 Amurská | 202102568 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4,463.48 | |||||
Faktúra | 08.11.2021 | el. energia 10/2021 Inžinierska | 202102567 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 483.11 | |||||
Faktúra | 08.11.2021 | el. energia 10/2021 Hlinkova | 202102566 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 60,774.71 | |||||
Faktúra | 08.11.2021 | el. energia 10/2021 Krosianska | 202102565 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 15,970.32 | |||||
Faktúra | 08.11.2021 | el. energia 10/2021 ČH/MKP | 202102564 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8,113.73 | |||||
Faktúra | 08.11.2021 | el. energia 10/2021 Bukovecká | 202102563 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7,584.79 | |||||
Faktúra | 04.11.2021 | teplo 10/2021 | 202102543 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1,603.80 | |||||
Faktúra | 28.10.2021 | vytýčenie telek.vedenia Železiarenska | 202102478 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66.00 | |||||
Faktúra | 28.10.2021 | materiál | 202102477 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 180.00 | |||||
Faktúra | 28.10.2021 | materiál | 202102475 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 333.82 | |||||
Faktúra | 28.10.2021 | materiál | 202102473 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 607.82 | |||||
Faktúra | 28.10.2021 | materiál | 202102469 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 24.00 | |||||
Faktúra | 28.10.2021 | materiál | 202102468 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 8.40 | |||||
Faktúra | 25.10.2021 | vyjadrenie Železiarenská | 202102448 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
Faktúra | 25.10.2021 | vytýčenie IS Mlynárska | 202102447 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85.20 | |||||
Faktúra | 09.11.2021 | JCB predĺženie LiveLink 24 mesiacov | 202170024 | TERRASTROJ | 643581 | 420.00 | |||||
Faktúra | 05.11.2021 | teho_1 (The hosting) 27.11.2021-28.11.2022 | 202170023 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 88.81 | |||||
Faktúra | 08.11.2021 | plyn 10/21 Poľná | 202102560 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 22,730.78 | |||||
Faktúra | 05.11.2021 | právne služby 10/2021 | 202102559 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 1,620.00 | |||||
Faktúra | 05.11.2021 | materiál | 202102558 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | 878.51 |