Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 10.01.2022 | materiál | 202200056 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,171.33 | |||||
Faktúra | 14.01.2022 | elektrická energia 01-12/2021 PK Poľná 1 | 202103056 | Mesto Košice_20H | 691135 | 1,405.91 | |||||
Faktúra | 12.01.2022 | el. energia 01-12/2021 Továrenská | 202103045 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 338.54 | |||||
Faktúra | 12.01.2022 | oprava mob. oplatenia | 202103040 | JUSTON s.r.o. | 51783762 | 360.00 | |||||
Faktúra | 12.01.2022 | dvoj. brána - VKPL | 202103039 | JUSTON s.r.o. | 51783762 | 1,795.56 | |||||
Faktúra | 10.01.2022 | prenájom chlor. nádob 2021 | 202103025 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 84.50 | |||||
Faktúra | 10.01.2022 | ZISTH - portál | 202103024 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 22,320.00 | |||||
Faktúra | 10.01.2022 | paušal + služby 12/2021 | 202103022 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529.20 | |||||
Faktúra | 10.01.2022 | el. energia Štefániková 2 OST 13070 2021 | 202103019 | Valentín Štec_987H | 46518606 | 266.52 | |||||
Faktúra | 10.01.2022 | plyn 12/2021 Poľná | 202103017 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 36,097.08 | |||||
Faktúra | 10.01.2022 | plyn 12/2021 Mäsiarska | 202103016 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 350.95 | |||||
Faktúra | 10.01.2022 | plyn 12/2021 Hellova | 202103015 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 147.95 | |||||
Faktúra | 10.01.2022 | plyn 12/2021 Herlianska | 202103014 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3,388.43 | |||||
Faktúra | 10.01.2022 | plyn 12/2021 Bukovecká | 202103013 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3,701.09 | |||||
Faktúra | 10.01.2022 | el. energia 12/2021 Bukovecká | 202103012 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8,199.44 | |||||
Faktúra | 10.01.2022 | el. energia 12/2021 ČH/MKP | 202103011 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7,367.56 | |||||
Faktúra | 10.01.2022 | el. energia 12/2021 Hlinkova | 202103010 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 67,754.66 | |||||
Faktúra | 10.01.2022 | el. energia 12/2021 Krosnianska | 202103009 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 18,011.24 | |||||
Faktúra | 07.01.2022 | el. energia 12/2021 Amurská | 202103008 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4,821.82 | |||||
Faktúra | 07.01.2022 | el. energia 12/2021 Inžinierska | 202103007 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 523.01 | |||||
Faktúra | 07.01.2022 | právne služby 12/2021 | 202103006 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3,060.00 | |||||
Faktúra | 07.01.2022 | odstránenie poruchy Nám. Oceliarov Šaca | 202103005 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6,987.52 | |||||
Faktúra | 07.01.2022 | odstránenie poruchy Nám. Oceliarov Šaca | 202103004 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5,163.40 | |||||
Faktúra | 07.01.2022 | odstránenie poruchy OST 1709 | 202103003 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,777.79 | |||||
Faktúra | 07.01.2022 | odborné prehliadky TNS v OST | 202103002 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 3,278.69 | |||||
Faktúra | 07.01.2022 | ozvučenie VKL | 202103001 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 1,162.95 | |||||
Faktúra | 07.01.2022 | kamerový systém VKL | 202103000 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 1,192.00 | |||||
Faktúra | 07.01.2022 | vodné, stočné, povrch.odtok 12/2021 ČH | 202102999 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 183.06 | |||||
Faktúra | 07.01.2022 | stočné 12/2021 MKP | 202102998 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 227.60 | |||||
Faktúra | 05.01.2022 | teplo 12/2021 | 202102992 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2,130.40 | |||||
Faktúra | 21.12.2021 | rek.a moder.Športová hala Angels aréna | 202102935 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 46,549.01 | |||||
Faktúra | 21.12.2021 | ústredné vykurovanie Mlynská Bašta | 202102934 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 8,539.57 | |||||
Faktúra | 05.01.2022 | materiál | 202200004 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 50.40 | |||||
Faktúra | 05.01.2022 | materiál | 202200003 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.70 | |||||
Faktúra | 05.01.2022 | nájomné 1Q2022 | 202200002 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 690937 | 1,114.85 | |||||
Faktúra | 05.01.2022 | odborné prehliadky 12/2021 | 202102995 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1,320.00 | |||||
Faktúra | 05.01.2022 | odborné prehliadky PK | 202102994 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1,254.00 | |||||
Faktúra | 05.01.2022 | VPLS 12/2021 | 202102989 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,401.56 | |||||
Faktúra | 05.01.2022 | internet 12/2021 MKP | 202102988 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 29.63 | |||||
Faktúra | 05.01.2022 | hovorné 12/2021 MKP | 202102987 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34.00 | |||||
Faktúra | 05.01.2022 | servisná podpora 12/2021 | 202102986 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 6,348.00 | |||||
Faktúra | 05.01.2022 | materiál | 202102985 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1,916.28 | |||||
Faktúra | 04.01.2022 | Komplaxná profylaktika 160xEZS | 202102984 | 2PJ GROUP spol. s.r.o. | 46827269 | 17,100.00 | |||||
Faktúra | 10.01.2022 | HN od18.2.22 do 17.2.23 | 202270002 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 259.00 | |||||
Faktúra | 07.01.2022 | telek.popl. 12/2021 | 202102997 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 157.37 | |||||
Faktúra | 07.01.2022 | Biznis partner 12/2021 | 202102996 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 219.31 | |||||
Faktúra | 04.01.2022 | teplo 12/2021 OST 991 | 202102981 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 84,553.50 | |||||
Faktúra | 07.01.2022 | ZF prenájom priestorov Dom umenia 2022 | 202270001 | Štátna filharmónia Košice_310H | 164844 | 130.48 | |||||
Faktúra | 05.01.2022 | prenájom konc.zar. 12/2021 | 202102990 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408.60 | |||||
Faktúra | 03.01.2022 | materiál | 202102979 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 196.42 |