Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 24.04.2026 propagácia spoločnosti MetroCamp 2026 202601353 CHASTIA s.r.o. 36490911 1 217,70
Faktúra 24.04.2026 vyjadrenie OST 505,590 202601339 SWAN KE,s.r.o. 36184641 33,00
Faktúra 24.04.2026 oprava a kalibrácia detektora CO 202601337 MICROWELL s.r.o. 31414249 100,61
Faktúra 23.04.2026 vyjadrenie OST 523 202601334 SLOVANET, a.s. 35954612 40,00
Faktúra 28.04.2026 služby z výkupu 4/2026 (270 €) 202601374 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 16,61
Faktúra 22.04.2026 teplo a ohrev TÚV r. 2025 Juž.nábr. 202601331 Bytový podnik MK_10H 44518684 -920,28
Faktúra 22.04.2026 vyjadrenie OST 512 202601306 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 31,98
Faktúra 22.04.2026 hav.oprava, VP PR 11311 202601320 MOLIP s.r.o. 43928200 4 782,91
Faktúra 21.04.2026 ubytovanie 202601304 Hotel Saffron s. r. o. 45519587 116,00
Faktúra 21.04.2026 vyjadrenie SVR 2142 202601303 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 21.04.2026 vyjadrenie SVR 2622 202601302 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 21.04.2026 vyjadrenie SVR 2164 202601301 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 21.04.2026 vyjadrenie SVR 512 202601300 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 21.04.2026 vyjadrenie OST 911 202601299 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 21.04.2026 vyjadrenie OST 1715 202601297 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 21.04.2026 vyjadrenie OST 2164, 2165 202601298 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 21.04.2026 vyjadrenie OST 2121 202601296 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 21.04.2026 služby z výkupu (45€) 202601290 Ticket Service, s.r.o. 52005551 8,36
Faktúra 20.04.2026 vyjadrenie OST 523 202601287 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 20,50
Faktúra 20.04.2026 vyjadrenie OST 505,590 202601288 CETIN Networks, s.r.o. 54639425 30,00
Faktúra 17.04.2026 vyjadrenie SVR 1902 202601273 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 04.05.2026 školenie 202601434 CUS - Centrum účtovníkov Slove 36760951 100,00
Faktúra 17.04.2026 vyjadrenie OST 2720 DPMK 202601269 SWAN KE,s.r.o. 36184641 33,00
Faktúra 16.04.2026 dobropis - digitálna časomiera NOC 202601254 GMITTER Media s.r.o. 50494678 -698,64
Faktúra 16.04.2026 vyjadrenie OST 523 202601249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 28,00
Faktúra 14.04.2026 vyjadrenie OST 505, 590 202601230 SLOVANET, a.s. 35954612 40,00
Faktúra 14.04.2026 teplo vyúčt. r. 2025 OST 991 202601229 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 -1 921,14
Faktúra 14.04.2026 vyjadrenie SVR 2171 202601227 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 14.04.2026 vyjadrenie SVR 1122 202601226 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 13.04.2026 vyjadrenie OST 2720 DPMK 202601187 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 31,98
Faktúra 13.04.2026 vyjadrenie PR 15011 202601191 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 10.04.2026 poštovné 3/2026 202601184 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 277,00
Faktúra 10.04.2026 vyjadrenie SVR 542 202601176 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 10.04.2026 vyjadrenie Inžinierska 202601175 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 10.04.2026 vyjadrenie Masarykova 202601174 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 09.04.2026 vyjadrenie OST 512 202601160 Orange Slovensko, a.s. 35697270 28,00
Faktúra 10.04.2026 káva 202601173 MANU JTC, s.r.o. 06539408 64,31
Faktúra 08.04.2026 vodné, stočné 3/2026 ČH 202601128 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 674,63
Faktúra 08.04.2026 vodné, stočné 02-03/2026 NOC 202601127 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 9 882,44
Faktúra 02.06.2026 vyjadrenie SVR 1106 202670047 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 27.05.2026 materiál 202601678 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 207,87
Faktúra 27.05.2026 lab.skúšky vody NOC 202601676 Regionálny úrad verejného zdr. 00606723 191,20
Faktúra 27.05.2026 vyjadrenie SVR 512 202601675 Delta Online spol. s r.o., 36474711 73,80
Faktúra 27.05.2026 vyjadrenie SVR 542 202601674 Delta Online spol. s r.o., 36474711 73,80
Faktúra 27.05.2026 auditorské služby 4Q2025, záav. audit 2025 202601671 Kreston Slovakia Audit, s.r.o. 53918291 2 952,00
Faktúra 26.05.2026 materiál 202601670 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 173,43
Faktúra 26.05.2026 metrologiclé služby, servis 202601668 Bratislavská metrolog.spol.s.r 35878321 4 450,02
Faktúra 26.05.2026 toner 202601667 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 76,52
Faktúra 26.05.2026 materiál 202601666 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 75,65
Faktúra 26.05.2026 materiál 202601665 KÄRCHER Slovakia, s.r.o 43967663 385,73