Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 01.06.2026 chémia, vratný obal ČH 202601715 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 2 824,97
Faktúra 01.06.2026 chémia, vratný obal NOC 202601714 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 830,59
Faktúra 01.06.2026 servis výťahu MKP 5/2026 202601713 KONE s.r.o. 31359884 75,92
Faktúra 01.06.2026 základný servis NOC 05/2026 202601712 KONE s.r.o. 31359884 25,00
Faktúra 01.06.2026 pracovné tričká s potlačou 202601708 Hi-Reklama, s.r.o. 36199451 1 604,24
Faktúra 29.05.2026 vodné, stočné Bukovecká 2732 202601694 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 532,22
Faktúra 01.06.2026 servis zariadení 202601707 WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. 45972605 420,29
Faktúra 29.05.2026 vytýčenie Mlynárska 202601693 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 121,39
Faktúra 04.06.2026 vyjadrenie SVR 512 202670048 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 03.06.2026 poistné r. 2026 prihláška 23 202690011 Colonnade Insurance S.A. 50013602 69,99
Faktúra 03.06.2026 PHM 5/2026 202601752 OMV Slovensko s.r.o. 00604381 5 036,18
Faktúra 29.05.2026 materiál 202601704 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 125,14
Faktúra 29.05.2026 materiál 202601703 ASUAN a.s. 36594377 347,38
Faktúra 29.05.2026 vyjadrenie SVR 2162 202601692 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 26,00
Faktúra 27.05.2026 materiál 202601677 AMIKO, s.r.o. 36190764 8,61
Faktúra 26.05.2026 vytýčenie Mlynárska 202601664 Východosl.distri_955H 36599361 131,00
Faktúra 26.05.2026 vytýčenie Tatranská 202601663 Východosl.distri_955H 36599361 131,00
Faktúra 25.05.2026 materiál 202601657 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 31,51
Faktúra 25.05.2026 materiál 202601656 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 92,43
Faktúra 21.05.2026 materiál 202601652 GoBaKo, s.r.o. 36197670 11,00
Faktúra 21.05.2026 vytýčenie Mlynárska 202601647 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 81,49
Faktúra 21.05.2026 materiál 202601651 GoBaKo, s.r.o. 36197670 94,46
Faktúra 15.05.2026 licencie 202601609 Unique People, s.r.o. 46789146 1 890,84
Faktúra 15.05.2026 vyjadrenie SVR 910 202601604 Delta Online spol. s r.o., 36474711 73,80
Faktúra 15.05.2026 vyjadrenie SVR 910 202601605 Delta Online spol. s r.o., 36474711 73,80
Faktúra 14.05.2026 materiál 202601587 GoBaKo, s.r.o. 36197670 332,10
Faktúra 28.05.2026 el.energia 4/2026 Palackéko 14 202601691 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 242,33
Faktúra 28.05.2026 materiál 202601690 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 271,83
Faktúra 28.05.2026 materiál 202601689 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 271,83
Faktúra 28.05.2026 materiál 202601688 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 271,83
Faktúra 28.05.2026 materiál 202601686 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 36,72
Faktúra 28.05.2026 materiál 202601685 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 157,81
Faktúra 28.05.2026 materiál 202601684 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 111,50
Faktúra 28.05.2026 materiál 202601682 MONTRÚR s.r.o. 31657095 135,21
Faktúra 28.05.2026 materiál 202601681 KÄRCHER Slovakia, s.r.o 43967663 338,50
Faktúra 18.05.2026 vyjadrenie OST 523 202601617 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 26,05
Faktúra 14.05.2026 vyjadrenie OST 512 202601591 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 26,05
Faktúra 04.05.2026 UPBenefia - provízie 4/2026 (93,20 €) 202601431 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 5,73
Faktúra 25.05.2026 inzercie v Korzári 202601661 PETIT PRESS, a.s. 35790253 392,79
Faktúra 04.05.2026 združené vstupy 4/2026 MKP NOC 202601453 SPAK s.r.o. 36711080 579,60
Faktúra 03.06.2026 združené vstupy 5/2026 MKP NOC 202601781 SPAK s.r.o. 36711080 426,60
Faktúra 01.06.2026 UPBenefia - provízie 5/2026 (123,50 €) 202601718 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 7,60
Faktúra 05.06.2026 mýto 5/2026 (OMV) 202601817 Národná diaľničná spoločnosť, 35919001 4,54
Faktúra 30.04.2026 vyjadrenie SVR 1122 202601404 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 29.04.2026 elektrina , teplo 3/2026 MP 202601387 K 13 - Košické k_939H 42323975 3 087,46
Faktúra 29.04.2026 materiál 202601398 KÄRCHER Slovakia, s.r.o 43967663 32,96
Faktúra 28.04.2026 vyjadrenie SVR 11311 202601378 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 28.04.2026 vyjadrenie SVR 2175 202601377 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 28.04.2026 vyjadrenie SVR 2171 202601376 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 27.04.2026 ubytovanie 21.-24.04.2026 202601364 AQUAPARK Poprad, s.r.o. 36482609 483,00