Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.08.2012 | pripojenie OM Jenisejská 10 | 201201558 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,50 | ||||
| Faktúra | 14.08.2012 | pripojenie OM Jenisejská 4 | 201201559 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,50 | ||||
| Faktúra | 14.08.2012 | pripojenie OM Levočská 5 | 201201560 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 143,50 | ||||
| Faktúra | 14.08.2012 | pripojenie OM Levočská 4 | 201201561 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 143,50 | ||||
| Faktúra | 14.08.2012 | pripojenie OM Levočská 2 | 201201562 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 143,50 | ||||
| Faktúra | 14.08.2012 | pripojenie OM Baltická 18 | 201201546 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,50 | ||||
| Faktúra | 14.08.2012 | pripojenie OM Baltická 14 | 201201547 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,50 | ||||
| Faktúra | 14.08.2012 | pripojenie OM Baltická 12 | 201201548 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,50 | ||||
| Faktúra | 14.08.2012 | pripojenie OM Baltická 10 | 201201549 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,50 | ||||
| Faktúra | 14.08.2012 | pripojenie OM Baltická 8 | 201201550 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,50 | ||||
| Faktúra | 14.08.2012 | pripojenie OM Baltická 6 | 201201551 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,50 | ||||
| Faktúra | 14.08.2012 | pripojenie OM Baltická 3 | 201201552 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,50 | ||||
| Faktúra | 14.08.2012 | pripojenie OM Baltická 2 | 201201553 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,50 | ||||
| Faktúra | 14.08.2012 | pripojenie OM Jenisejská 45 | 201201554 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,50 | ||||
| Faktúra | 13.08.2012 | redukcia poz.koleno,prechod varný | 201201538 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 141,71 | ||||
| Faktúra | 14.08.2012 | pripojenie OM Bukovecká 3 | 201201540 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,50 | ||||
| Faktúra | 14.08.2012 | pripojenie OM Bukovecká 1 | 201201541 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,50 | ||||
| Faktúra | 14.08.2012 | pripojenie OM Bukovecká 2 | 201201542 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,50 | ||||
| Faktúra | 14.08.2012 | pripojenie OM Kaspická 1 | 201201543 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,50 | ||||
| Faktúra | 14.08.2012 | pripojenie OM Kaspická 4 | 201201544 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,50 | ||||
| Faktúra | 14.08.2012 | pripojenie Om Baltická 16 | 201201545 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,50 | ||||
| Faktúra | 10.08.2012 | pilkový list, olej REMS | 201201529 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 205,80 | ||||
| Faktúra | 10.08.2012 | havarijná výmena SVR 544 | 201201530 | TEPEN s.r.o. | 43786561 | Košice | 148 937,29 | ||||
| Faktúra | 10.08.2012 | havarijná oprava SVR | 201201531 | TEPEN s.r.o. | 43786561 | Košice | 53 787,36 | ||||
| Faktúra | 10.08.2012 | dezinsekcia | 201201532 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 180,00 | ||||
| Faktúra | 10.08.2012 | mýto | 201201533 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 2,19 | ||||
| Faktúra | 10.08.2012 | kniha-Adobe Photoshop | 201201534 | MARTINUS.sk s.r.o. | 36440531 | Martin | 30,00 | ||||
| Faktúra | 13.08.2012 | plyn 7/2012 | 201201535 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 11 879,45 | ||||
| Faktúra | 13.08.2012 | acetylén tech. | 201201536 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 35,24 | ||||
| Faktúra | 13.08.2012 | rúry koleno,príruby | 201201537 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 91,87 | ||||
| Faktúra | 09.08.2012 | oprava komun.medzi OST a DRS,CTUV | 201201520 | ELFAK spol. s r.o | 31657532 | Košice | 475,20 | ||||
| Faktúra | 09.08.2012 | justov.overenie príst.Alkotest | 201201521 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Piešťany | 251,26 | ||||
| Faktúra | 09.08.2012 | náklady na dopravu -Čordáková | 201201522 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 20,50 | ||||
| Faktúra | 09.08.2012 | nákl.na dopravu -Bukovecká | 201201523 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 20,50 | ||||
| Faktúra | 09.08.2012 | nákl.na dopravu-Rosná | 201201524 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 20,50 | ||||
| Faktúra | 09.08.2012 | náklady na dopr.-Turgenevova | 201201525 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 20,50 | ||||
| Faktúra | 09.08.2012 | nákl.na dopravu-Markušova | 201201526 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 20,50 | ||||
| Faktúra | 09.08.2012 | nákl.na dopr.-Južná tr. | 201201527 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 20,50 | ||||
| Faktúra | 09.08.2012 | náklady na dopr.-Zimná | 201201528 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 20,50 | ||||
| Faktúra | 09.08.2012 | batérie TOSHIBA | 201201512 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 40,01 | ||||
| Faktúra | 09.08.2012 | havária SVR 561 | 201201513 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 844,03 | ||||
| Faktúra | 09.08.2012 | odst.havárie SVR 1223 | 201201514 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 4 939,94 | ||||
| Faktúra | 09.08.2012 | odstr.havárie SVR 2222 | 201201515 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1 154,95 | ||||
| Faktúra | 09.08.2012 | odstr.havárie OST 201 | 201201516 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 4 127,87 | ||||
| Faktúra | 09.08.2012 | stav.práce-kot.P 1 | 201201517 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 9 078,84 | ||||
| Faktúra | 09.08.2012 | odstr.havárie SVR 2122 | 201201518 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 2 095,06 | ||||
| Faktúra | 08.08.2012 | paušal-period.pravid.činn. | 201201519 | ELFAK spol. s r.o | 31657532 | Košice | 240,00 | ||||
| Faktúra | 08.08.2012 | hovorné 7/2012 | 201201504 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 752,09 | ||||
| Faktúra | 08.08.2012 | predpl.-Personálny a mzdový por. | 201201505 | Poradca podnikateľa | 31592503 | Žilina | 69,85 | ||||
| Faktúra | 09.08.2012 | obuv stone marble | 201201506 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 11,47 |