Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 01.08.2012 | posúvač, ventil | 201201438 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,633.20 | ||||
Faktúra | 01.08.2012 | tonery | 201201439 | TROLKA | 37296272 | Košice | 381.72 | ||||
Faktúra | 01.08.2012 | paušálne služby Profit | 201201440 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298.74 | ||||
Faktúra | 01.08.2012 | nálepky TEHO | 201201441 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 137.05 | ||||
Faktúra | 01.08.2012 | pripojenie OM Spišské nám 4 | 201201425 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 143.50 | ||||
Faktúra | 01.08.2012 | pripojenie IM Bukovecká 15 | 201201426 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.50 | ||||
Faktúra | 01.08.2012 | pripojenie OM Čiernomorská 1 | 201201427 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.50 | ||||
Faktúra | 01.08.2012 | pripojenie OM Čiernomorská 2 | 201201428 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.50 | ||||
Faktúra | 01.08.2012 | pripojenie OM Čiernomorská 3 | 201201429 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.50 | ||||
Faktúra | 01.08.2012 | pripojenie OM Irkutská 17 | 201201430 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.50 | ||||
Faktúra | 01.08.2012 | pripojenie OM Irkutská 14 | 201201431 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.50 | ||||
Faktúra | 01.08.2012 | pripojenie OM Irkutská 11 | 201201432 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.50 | ||||
Faktúra | 01.08.2012 | pripojenie OM Irkutská 8 | 201201433 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.50 | ||||
Faktúra | 31.07.2012 | oprava OST 523 | 201201416 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 736.68 | ||||
Faktúra | 31.07.2012 | oprava SVT OST 2215 | 201201417 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 1,190.52 | ||||
Faktúra | 31.07.2012 | oprava PPO ÚK OST 1714 | 201201418 | CASSTECH s.r.o. | 45481491 | Košice | 966.36 | ||||
Faktúra | 01.08.2012 | pripojenie OM Bukovecká 12 | 201201419 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.50 | ||||
Faktúra | 01.08.2012 | pripojenie OM Bukovecká 9 | 201201420 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.50 | ||||
Faktúra | 01.08.2012 | pripojenie OM Bukovecká 5 | 201201421 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.50 | ||||
Faktúra | 01.08.2012 | pripojenie OM Amurská 5 | 201201422 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.50 | ||||
Faktúra | 01.08.2012 | pripojenie OM Amurská 2 | 201201423 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.50 | ||||
Faktúra | 01.08.2012 | pripojenie OM Donská 5 | 201201424 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59.50 | ||||
Faktúra | 31.07.2012 | licencia NOD | 201201407 | HARD PLUS s.r.o. | 36175684 | Michalovce | 1,434.00 | ||||
Faktúra | 31.07.2012 | panoramatické zrkadlo | 201201408 | HRIADEĽ,spol. s r.o. | 31444334 | Komárno | 10.56 | ||||
Faktúra | 31.07.2012 | nákolenník textilný s plastovým krytom | 201201409 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 11.36 | ||||
Faktúra | 31.07.2012 | el.energia zál.8/2012 | 201201410 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 77,821.00 | ||||
Faktúra | 31.07.2012 | el.ener.8/12-Tyrš.náb. | 201201411 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 61.00 | ||||
Faktúra | 31.07.2012 | el.energia 8/12-Herlianska | 201201412 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 122.00 | ||||
Faktúra | 31.07.2012 | náhradné diely-Citroen Jumper | 201201414 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 200.39 | ||||
Faktúra | 31.07.2012 | oprava mot. vozidla Škoda Octávia | 201201415 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 637.20 | ||||
Faktúra | 25.07.2012 | hovorné 7/2012 | 201201413 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 2,215.36 | ||||
Faktúra | 30.07.2012 | tlak.potr.,koleno,spojka | 201201399 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 162.17 | ||||
Faktúra | 30.07.2012 | sprav.pre mzdové účt. | 201201400 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 35730129 | Bratislava | 154.70 | ||||
Faktúra | 27.07.2012 | nová príp.-zás.teplom SOU Želez. | 201201401 | IZOLEX BAU s. r. o. | 31721770 | Košice | 121,446.78 | ||||
Faktúra | 30.07.2012 | el.energia-8/12 | 201201402 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 1,029.00 | ||||
Faktúra | 31.07.2012 | regulátor teploty priestorový | 201201403 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 80.40 | ||||
Faktúra | 31.07.2012 | kotúč rezný | 201201404 | Kar-ko | 32533993 | Košice | 58.50 | ||||
Faktúra | 31.07.2012 | odstránenie havárie L. Novomestského | 201201405 | SBD I. Košice | 31661734 | Košice | 120.07 | ||||
Faktúra | 31.07.2012 | oprava a overenie meračov | 201201406 | ENERGO CONTROLS | 693294 | Žilina | 10,044.92 | ||||
Faktúra | 30.07.2012 | oprava pneumatík | 201201390 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 48.11 | ||||
Faktúra | 30.07.2012 | nájom za rok 2011 OST Komenského 22, Hlavná 81 | 201201391 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 42.88 | ||||
Faktúra | 30.07.2012 | vodné a stočné Gerlachovská 30 | 201201392 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 3,574.63 | ||||
Faktúra | 30.07.2012 | teplo haly Južné nábrežie | 201201393 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 935.44 | ||||
Faktúra | 30.07.2012 | el.energia haly-Južné n.6/12 | 201201394 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 485.18 | ||||
Faktúra | 30.07.2012 | hav.oprava SVR 523 | 201201395 | TEPEN s.r.o. | 43786561 | Košice | 130,432.74 | ||||
Faktúra | 30.07.2012 | diagnos.a oprava SIOX expand. | 201201396 | Hrinda Peter | 43916511 | Košice | 100.00 | ||||
Faktúra | 30.07.2012 | vodné,stočné haly Juž.n.3-6/12 | 201201397 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 481.14 | ||||
Faktúra | 30.07.2012 | mydlo,rukavice gumenné | 201201398 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 43.10 | ||||
Faktúra | 27.07.2012 | el.ener.6/2012-Palackého | 201201381 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 203.93 | ||||
Faktúra | 27.07.2012 | klapka,ventil,hadica | 201201382 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 474.30 |