Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 11.04.2024 vyjadrenie SVR Študentská 10-12 202401095 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 44.40
Faktúra 09.04.2024 teplo 3/2024 202401061 MH Teplárenský holding a.s. 36211541 7,093,151.17
Faktúra 03.04.2024 vyúčtovanie tepla 2023 202400988 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 -1,219.31
Faktúra 08.04.2024 stočné 3/2024 Komenského 202401036 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 2,272.42
Faktúra 02.04.2024 káva 202400955 MANU JTC, s.r.o. 06539408 76.60
Faktúra 02.04.2024 vyjadrenie VEVS 202400957 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 30.00
Faktúra 02.04.2024 vyjadrenie OST 713 202400954 SWAN KE,s.r.o. 36184641 24.00
Faktúra 15.02.2024 vyúčt.ostat.nákladov Hellova r. 2023 202400612 MČ KE - Západ_26H 00690970 20.83
Faktúra 08.03.2024 licencie EMS E3, Office 365E3 2/2024 202400799 XEVOS Solutions s.r.o. 27831345 800.80
Faktúra 08.02.2024 nájom 2024- KOS Mikovíniho 34-36 202400545 Byfos s.r.o._12H 36169871 104.88
Faktúra 19.01.2024 nájom 2024 Považská 16 202400209 Bytový podnik MK_10H 44518684 51.04
Faktúra 19.01.2024 nájom 2024 Považská 22 202400208 Bytový podnik MK_10H 44518684 79.67
Faktúra 22.01.2024 nájom 2024 Petzvalova 53,55 202400227 SVB Petzvalova 53,55_744H 45006393 87.30
Faktúra 22.01.2024 nájom 2024 - Petzvalova 49,51 202400228 SVB Lipa., Juž. tr. 13_665H 35558687 87.30
Faktúra 16.01.2024 nájom 2024 Fibichova 3,9 202400152 Sp.vl.b. Fibich.1-1_679H 35564032 127.46
Faktúra 14.05.2024 el. energia 4/2024 Alejová 2 202401406 Bytový podnik MK_10H 44518684 197.41
Faktúra 14.05.2024 materiál 202401407 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 81.20
Faktúra 14.05.2024 el. energia 4/2024 Južné nábrežie 202401405 Bytový podnik MK_10H 44518684 827.32
Faktúra 14.05.2024 Modernizácia SVR OST 991 202401404 ECONS ENERGY, a.s. 31654924 1,560.00
Faktúra 14.05.2024 Modernizácia okruhu OST 604 - Kosit 202401403 ECONS ENERGY, a.s. 31654924 804.00
Faktúra 15.05.2024 materiál 202401402 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 634.61
Faktúra 15.05.2024 materiál 202401401 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 377.52
Faktúra 15.05.2024 materiál 202401400 STM STAV s.r.o. 52523110 321.48
Faktúra 15.05.2024 vyjadrenie OST 802 202401398 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 27.00
Faktúra 14.05.2024 spotreba, repre 202401396 METRO Cash&Carry Slovakia 45952671 242.53
Faktúra 14.05.2024 materiál 202401395 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 202.80
Faktúra 14.05.2024 materiál 202401393 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 392.64
Faktúra 14.05.2024 materiál 202401392 STM STAV s.r.o. 52523110 320.00
Faktúra 02.05.2024 materiál 202401265 GoBaKo, s.r.o. 36197670 134.95
Faktúra 25.04.2024 materiál 202401203 Migret, s.r.o. 47894199 2,443.42
Faktúra 29.04.2024 vytýčenie Hlinková 202401228 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 66.60
Faktúra 02.05.2024 materiál 202401267 MONTRÚR s.r.o. 31657095 101.64
Faktúra 03.05.2024 elektron. stravné lístky 5/2024 202401284 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 8,179.87
Faktúra 06.05.2024 materiál 202401295 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 95.51
Faktúra 09.05.2024 odobratie stav. odpadu 4/2024 202401341 ENVIRONCENTRUMs.r.o. 31681794 189.98
Faktúra 09.05.2024 odobratie stav. odpadu 4/2024 202401342 ENVIRONCENTRUMs.r.o. 31681794 105.13
Faktúra 09.05.2024 vytýčenie Hlinkova 202401344 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 81.61
Faktúra 10.05.2024 materiál 202401353 STM STAV s.r.o. 52523110 318.00
Faktúra 10.05.2024 materiál 202401354 STM STAV s.r.o. 52523110 364.85
Faktúra 10.05.2024 materiál 202401355 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 431.56
Faktúra 10.05.2024 materiál 202401356 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 32.10
Faktúra 10.05.2024 materiál 202401357 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 77.69
Faktúra 10.05.2024 materiál 202401358 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 376.20
Faktúra 10.05.2024 materiál 202401359 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 743.52
Faktúra 10.05.2024 materiál 202401360 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 2,109.12
Faktúra 10.05.2024 materiál 202401361 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1,090.80
Faktúra 10.05.2024 materiál 202401362 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 600.00
Faktúra 10.05.2024 materiál 202401363 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 431.56
Faktúra 10.05.2024 materiál 202401364 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1,764.00
Faktúra 10.05.2024 materiál 202401365 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 220.56