kontr. a čistenie komínov

Typ
Faktúra
Číslo dokladu
201500651
Dodávateľské číslo faktúry
1015011
Názov dodávateľa / odberateľa
SIKOM s.r.o.
Sídlo dodávateľa
Košice
IČO
45940703
Dátum doručenia faktúry
25.03.2015
Cena bez DPH
60.00€
Cena s DPH
72.00€
Objednávka
201550206
Zmluva