Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia Sort descending | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | teplo 2/12 | 201200457 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 6,405,876.13 | |||||
Faktúra | 27.01.2015 | nájom spoloč. priestorov Čiernomorská 2 | 201500227 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 53.53 | ||||
Faktúra | 13.11.2017 | prevodník napätia | 201702606 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 121.44 | ||||
Faktúra | 03.08.2021 | PHM 07/2021 | 202101784 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4,233.67 | |||||
Faktúra | 27.12.2023 | materiál | 202303413 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 447.12 | |||||
Faktúra | 22.01.2014 | nájom 2014-Bukovecká 14,15,16 | 201400105 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 87.19 | ||||
Faktúra | 28.11.2016 | tesniaci meteriál | 201602666 | AFINIS Group s.r.o. | 31383378 | Bratislava | 48.96 | ||||
Faktúra | 14.08.2019 | riedidlo | 201901828 | Farby Kušnír, s.r.o. | 47564831 | 32.40 | |||||
Faktúra | 27.07.2020 | monitoring voz. 7/2020 | 202001573 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534.05 | |||||
Faktúra | 21.02.2023 | vyjadrenie SVR2613,565, PR1137,P2 | 202300581 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 100.00 | |||||
Faktúra | 23.01.2013 | nájom nebyt. priest. Čiernomorská 3 | 201300096 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 106.80 | ||||
Faktúra | 04.12.2015 | separovaný zber odpadov | 201502452 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 107.28 | ||||
Faktúra | 16.08.2018 | prevzatie odpadu 7/18 | 201801770 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 203.11 | ||||
Faktúra | 04.04.2022 | BOZP 3/2022 | 202200812 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1,278.00 | |||||
Faktúra | 03.11.2014 | štvrťročná prehliadka EPS Gerlachovská | 201402335 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 369.24 | ||||
Faktúra | 14.08.2017 | bageta MP | 201701885 | Vamex a.s.,Kosice | 36200514 | Košice | 177.48 | ||||
Faktúra | 18.05.2021 | materiál | 202101060 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 556.20 | |||||
Faktúra | 20.10.2023 | doplnenie lekárničiek dľa obj. | 202302751 | GRAPHITES s.r.o. | 36733369 | 131.16 | |||||
Faktúra | 21.10.2013 | PHM 10/13 | 201302343 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 4,579.42 | ||||
Faktúra | 30.08.2016 | deratizácia ČH | 201601941 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 60.00 | ||||
Faktúra | 25.04.2019 | monitoring vozidiel | 201900891 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534.05 | |||||
Faktúra | 05.06.2020 | el. energia 6/2020 Herlianska | 202001105 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 83.00 | |||||
Faktúra | 02.12.2022 | vyjadrenie k existencii vedení 11/2022 | 202202931 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 48.00 | |||||
Faktúra | 18.10.2012 | inovácia lež.rozv.-ul.Slobody OST11332 | 201201939 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 26,881.55 | ||||
Faktúra | 21.08.2015 | tlakomer | 201501725 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 235.20 | ||||
Faktúra | 30.05.2018 | pozár.servis elekt.úpr.dľa obj. | 201801041 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 2,045.11 | ||||
Faktúra | 19.01.2022 | nájom 2022 Kaspická 1,2 | 202200179 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 119.66 | |||||
Faktúra | 30.07.2014 | vytýčenie vedení | 201401601 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 89.58 | ||||
Faktúra | 06.06.2017 | vodné a stočné | 201701147 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 425,741.47 | ||||
Faktúra | 05.02.2020 | nájom 2020-Nám.kozmon. 8 | 202000335 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 142.70 | |||||
Faktúra | 02.02.2021 | el. energia 2/2021 Inžinierska,.. | 202100336 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 456.00 | |||||
Faktúra | 26.07.2023 | materiál | 202301956 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 301.06 | |||||
Faktúra | 19.07.2013 | zap.ističa Uralská 10 | 201301479 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 61.00 | ||||
Faktúra | 22.06.2016 | voda 5/16-OST 810 | 201601201 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 594.05 | ||||
Faktúra | 28.01.2019 | nájom spoloč. priest. Obrody 27 | 201900240 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 82.73 | ||||||
Faktúra | 27.09.2022 | spotreba SV Baštová 4 | 202202380 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 17.95 | |||||
Faktúra | 06.07.2012 | oprava vstrekovac. čerpadla Avia | 201201220 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 480.00 | ||||
Faktúra | 22.05.2015 | stud.voda OST 2719- 4/15 | 201500991 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 114.04 | ||||
Faktúra | 06.02.2018 | nájom spoloč. priestorov Obrody 27 | 201800311 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 82.73 | ||||
Faktúra | 09.11.2021 | Biznis partner 10/2021 | 202102591 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 241.06 | |||||
Faktúra | 07.03.2024 | vodné,stočné 2/2024 ČH | 202400792 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 902.02 | |||||
Faktúra | 30.04.2014 | štrť.prehl.-reg.stredisko | 201400870 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 369.24 | ||||
Faktúra | 13.02.2017 | poštovné 1/2017 | 201700415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 687.65 | ||||
Faktúra | 08.11.2019 | rukavice, pracovná obuv | 201902510 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 27.96 | |||||
Faktúra | 16.09.2020 | vrátený úrok z omeškania | 202002047 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -10.63 | |||||
Faktúra | 18.05.2023 | materiál | 202301300 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 111.72 | |||||
Faktúra | 13.05.2013 | vedro, konva, zmeták, valcek | 201300858 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 494.27 | ||||
Faktúra | 25.02.2016 | snímač tlaku | 201600469 | SYKOR, s.r.o. | 36760889 | Košice | 311.76 | ||||
Faktúra | 06.12.2018 | vytýčenie-Národná tr. | 201802532 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 56.69 | ||||
Faktúra | 28.06.2022 | materiál | 202201627 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 17.29 |