Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 06.03.2024 el. energia 02/2024 Amurská 202400778 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 4,725.95
Faktúra 06.03.2024 el. energia 2/2024 Hlinkova 202400777 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 90,830.26
Faktúra 06.03.2024 el. energia 02/2024 Krosnianska 202400776 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 25,571.09
Faktúra 06.03.2024 el. energia 02/2024 Inžinierska 202400775 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 479.28
Faktúra 05.03.2024 výrub stromov OST 713 202400752 Stavo-dom SK s.r.o. 47429399 897.63
Faktúra 05.03.2024 Hosting 3/2024-3/2025 202400750 Ing.Daniel Geľatko 46470590 50.00
Faktúra 05.03.2024 nájomné 2Q2024 202400749 INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H 35978732 41.71
Faktúra 05.03.2024 TK a EK motorových vozidiel 202400746 DEKRA Slovensko s.r.o. 31324797 103.70
Faktúra 05.03.2024 TK a EK motorových vozidiel 202400745 DEKRA Slovensko s.r.o. 31324797 -122.00
Faktúra 05.03.2024 materiál 202400743 STM STAV s.r.o. 52523110 321.65
Faktúra 05.03.2024 nájomné fliaš, kyslík, acetylén 2/2024 202400744 Messer Tatragas spol.s.o. 00685852 45.24
Faktúra 04.03.2024 teho.sk (konzola) 3/24-3/25 202400733 Websupport, s.r.o. 36421928 14.40
Faktúra 23.02.2024 TK a EK motorových vozidiel 202400668 DEKRA Slovensko s.r.o. 31324797 122.00
Faktúra 22.02.2024 trans.otočné koleso s brzdou 202400661 B2B Partner s.r.o. 44413467 144.00
Faktúra 21.02.2024 dobropis nájom 2024 Považská 22 202400650 Bytový podnik MK_10H 44518684 -79.67
Faktúra 21.02.2024 dobropis nájom 2024 Považská 16 202400649 Bytový podnik MK_10H 44518684 -51.04
Faktúra 21.02.2024 odmena z výkupu (150€) 202400644 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 9.00
Faktúra 20.02.2024 TK a EK motorových vozidiel 202400636 DEKRA Slovensko s.r.o. 31324797 -89.00
Faktúra 20.02.2024 TK a EK motorových vozidiel 202400635 DEKRA Slovensko s.r.o. 31324797 -300.00
Faktúra 19.02.2024 materiál 202400634 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 400.44
Faktúra 19.02.2024 materiál 202400628 STM STAV s.r.o. 52523110 329.80
Faktúra 19.02.2024 materiál 202400627 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 390.60
Faktúra 19.02.2024 materiál 202400626 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 94.44
Faktúra 19.02.2024 materiál 202400625 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 31.68
Faktúra 19.02.2024 materiál 202400624 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 163.80
Faktúra 15.02.2024 denný záznam 202400611 Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo 14219671 32.85
Faktúra 13.02.2024 oprava optického kábla v kolektoroch 202400599 EXIM SERVIS, s.r.o. 46967800 151.40
Faktúra 12.02.2024 umývanie vozidiel 1/2024 202400580 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 185.51
Faktúra 12.02.2024 služby z výkupu 2/2024 (10 €) 202400579 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 8.40
Faktúra 09.02.2024 ČH, MP domény 202400572 Websupport, s.r.o. 36421928 35.76
Faktúra 09.02.2024 repre 202400554 Xcoffee s.r.o. 51445450 60.80
Faktúra 07.02.2024 mýto 1/2024 (OMV) 202400529 Národná diaľničná spoločnosť, 35919001 8.51
Faktúra 05.02.2024 vodné, stočné 1/2024 202400502 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 465,030.78
Faktúra 05.02.2024 vodné,stočné 1/2024 ČH 202400499 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 828.00
Faktúra 05.02.2024 teplo 1/2024 OST 991 202400493 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 221,927.82
Faktúra 02.02.2024 banková informácia audit 2023 202400475 Tatra banka 00686930 80.00
Faktúra 02.02.2024 vytýčenie Fábryho 202400473 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 37.20
Faktúra 30.01.2024 el. energia 01-06/2023 Alejová 202400414 Bytový podnik MK_10H 44518684 -89.25
Faktúra 25.01.2024 el. energia 01-06/2023 Južné nábrežie 202400372 Bytový podnik MK_10H 44518684 -214.05
Faktúra 26.01.2024 preprava zásielky 202400371 LASER - SK, spol. s r.o. 36501301 16.74
Faktúra 22.01.2024 TK a EK motorových vozidiel 202400229 DEKRA Slovensko s.r.o. 31324797 89.00
Faktúra 19.01.2024 hovorné 01/2024 rod.príslušníci 202400207 Orange Slovensko, a.s. 35697270 127.92
Faktúra 19.01.2024 telef.popl. 01/2024 202400206 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,302.46
Faktúra 19.01.2024 monitoring voz.01/2024 202400192 Orange Slovensko, a.s. 35697270 480.65
Faktúra 16.01.2024 káva 202400144 MANU JTC, s.r.o. 06539408 72.25
Faktúra 05.01.2024 hokejové bránky 202400011 Sportega s.r.o. 26904241 192.47
Faktúra 30.11.2023 poist.zodp.za šk.12/2023-02/2024 202390026 Allianz-Slovenská poisťovňa,a. 00151700 19.02
Faktúra 19.12.2023 telef.popl. 12/2023 202303364 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,307.27
Faktúra 08.04.2024 zem. plyn 03/2024 Gerlachovská 202401034 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 70,719.20
Faktúra 08.04.2024 teplo 3/2024 202401032 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 2,710.42