Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 10.04.2024 | el. energia 03/2024 Amurská | 202401069 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4,717.09 | |||||
Faktúra | 10.04.2024 | el. energia 03/2024 Inžinierska | 202401068 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 464.93 | |||||
Faktúra | 09.04.2024 | el. energia 03/2024 Bukovecká | 202401062 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9,478.09 | |||||
Faktúra | 09.04.2024 | teplo 3/2024 Podjavorinskej | 202401060 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 6,230.12 | |||||
Faktúra | 09.04.2024 | teplo 3/2024 ČH NH | 202401059 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 7,582.75 | |||||
Faktúra | 09.04.2024 | teplo 3/2024 ČH | 202401058 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 12,698.63 | |||||
Faktúra | 09.04.2024 | materiál | 202401053 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319.00 | |||||
Faktúra | 09.04.2024 | vodné,stočné 3/2024 ČH | 202401048 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 973.36 | |||||
Faktúra | 09.04.2024 | zakreslenie smeru a výšky podz.potrubia | 202401047 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 23.00 | |||||
Faktúra | 09.04.2024 | el. energia 03/2024 Krosnianska | 202401039 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 25,691.00 | |||||
Faktúra | 08.04.2024 | cookiebot | 202401038 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 14.40 | |||||
Faktúra | 08.04.2024 | toner | 202401037 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 119.14 | |||||
Faktúra | 08.04.2024 | vyjadrenie SVR 552 | 202401033 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
Faktúra | 08.04.2024 | vyprac. projektu OST 11341 | 202401028 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 6,949.80 | |||||
Faktúra | 20.03.2024 | vyjadrenie | 202400873 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 16.00 | |||||
Faktúra | 25.03.2024 | vyjadrenie | 202400906 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 18.00 | |||||
Faktúra | 25.03.2024 | vyjadrenie OST713 | 202400900 | Energotel,a.s. | 35785217 | 18.00 | |||||
Faktúra | 13.03.2024 | vyjadrenie | 202400845 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 16.00 | |||||
Faktúra | 13.03.2024 | teplo 2/2024 | 202400842 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 8,077,103.09 | |||||
Faktúra | 08.03.2024 | poštovné 2/2024 | 202400795 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 596.05 | |||||
Faktúra | 07.03.2024 | mýto 2/2024 (OMV) | 202400791 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 24.16 | |||||
Faktúra | 07.03.2024 | mýto 1/2024 (OMV) | 202400790 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 0.56 | |||||
Faktúra | 07.03.2024 | el. energia 02/2024 Bukovecká | 202400787 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9,285.54 | |||||
Faktúra | 06.03.2024 | el. energia 02/2024 Amurská | 202400778 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4,725.95 | |||||
Faktúra | 06.03.2024 | el. energia 2/2024 Hlinkova | 202400777 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 90,830.26 | |||||
Faktúra | 06.03.2024 | el. energia 02/2024 Krosnianska | 202400776 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 25,571.09 | |||||
Faktúra | 06.03.2024 | el. energia 02/2024 Inžinierska | 202400775 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 479.28 | |||||
Faktúra | 05.03.2024 | výrub stromov OST 713 | 202400752 | Stavo-dom SK s.r.o. | 47429399 | 897.63 | |||||
Faktúra | 05.03.2024 | Hosting 3/2024-3/2025 | 202400750 | Ing.Daniel Geľatko | 46470590 | 50.00 | |||||
Faktúra | 05.03.2024 | nájomné 2Q2024 | 202400749 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 41.71 | |||||
Faktúra | 05.03.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400746 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 103.70 | |||||
Faktúra | 05.03.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400745 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | -122.00 | |||||
Faktúra | 05.03.2024 | materiál | 202400743 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321.65 | |||||
Faktúra | 05.03.2024 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 2/2024 | 202400744 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 45.24 | |||||
Faktúra | 04.03.2024 | teho.sk (konzola) 3/24-3/25 | 202400733 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14.40 | |||||
Faktúra | 23.02.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400668 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 122.00 | |||||
Faktúra | 22.02.2024 | trans.otočné koleso s brzdou | 202400661 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 144.00 | |||||
Faktúra | 21.02.2024 | dobropis nájom 2024 Považská 22 | 202400650 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | -79.67 | |||||
Faktúra | 21.02.2024 | dobropis nájom 2024 Považská 16 | 202400649 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | -51.04 | |||||
Faktúra | 21.02.2024 | odmena z výkupu (150€) | 202400644 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 9.00 | |||||
Faktúra | 20.02.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400636 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | -89.00 | |||||
Faktúra | 20.02.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400635 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | -300.00 | |||||
Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400634 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 400.44 | |||||
Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400628 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329.80 | |||||
Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400627 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390.60 | |||||
Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400626 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 94.44 | |||||
Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400625 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 31.68 | |||||
Faktúra | 19.02.2024 | materiál | 202400624 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 163.80 | |||||
Faktúra | 15.02.2024 | denný záznam | 202400611 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 32.85 | |||||
Faktúra | 13.02.2024 | oprava optického kábla v kolektoroch | 202400599 | EXIM SERVIS, s.r.o. | 46967800 | 151.40 |