Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 10.04.2024 el. energia 03/2024 Amurská 202401069 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 4,717.09
Faktúra 10.04.2024 el. energia 03/2024 Inžinierska 202401068 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 464.93
Faktúra 09.04.2024 el. energia 03/2024 Bukovecká 202401062 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 9,478.09
Faktúra 09.04.2024 teplo 3/2024 Podjavorinskej 202401060 MH Teplárenský holding a.s. 36211541 6,230.12
Faktúra 09.04.2024 teplo 3/2024 ČH NH 202401059 MH Teplárenský holding a.s. 36211541 7,582.75
Faktúra 09.04.2024 teplo 3/2024 ČH 202401058 MH Teplárenský holding a.s. 36211541 12,698.63
Faktúra 09.04.2024 materiál 202401053 STM STAV s.r.o. 52523110 319.00
Faktúra 09.04.2024 vodné,stočné 3/2024 ČH 202401048 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 973.36
Faktúra 09.04.2024 zakreslenie smeru a výšky podz.potrubia 202401047 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 23.00
Faktúra 09.04.2024 el. energia 03/2024 Krosnianska 202401039 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 25,691.00
Faktúra 08.04.2024 cookiebot 202401038 Vivantina, s.r.o. 50519344 14.40
Faktúra 08.04.2024 toner 202401037 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 119.14
Faktúra 08.04.2024 vyjadrenie SVR 552 202401033 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25.00
Faktúra 08.04.2024 vyprac. projektu OST 11341 202401028 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 6,949.80
Faktúra 20.03.2024 vyjadrenie 202400873 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 16.00
Faktúra 25.03.2024 vyjadrenie 202400906 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 18.00
Faktúra 25.03.2024 vyjadrenie OST713 202400900 Energotel,a.s. 35785217 18.00
Faktúra 13.03.2024 vyjadrenie 202400845 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 16.00
Faktúra 13.03.2024 teplo 2/2024 202400842 MH Teplárenský holding a.s. 36211541 8,077,103.09
Faktúra 08.03.2024 poštovné 2/2024 202400795 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 596.05
Faktúra 07.03.2024 mýto 2/2024 (OMV) 202400791 Národná diaľničná spoločnosť, 35919001 24.16
Faktúra 07.03.2024 mýto 1/2024 (OMV) 202400790 Národná diaľničná spoločnosť, 35919001 0.56
Faktúra 07.03.2024 el. energia 02/2024 Bukovecká 202400787 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 9,285.54
Faktúra 06.03.2024 el. energia 02/2024 Amurská 202400778 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 4,725.95
Faktúra 06.03.2024 el. energia 2/2024 Hlinkova 202400777 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 90,830.26
Faktúra 06.03.2024 el. energia 02/2024 Krosnianska 202400776 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 25,571.09
Faktúra 06.03.2024 el. energia 02/2024 Inžinierska 202400775 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 479.28
Faktúra 05.03.2024 výrub stromov OST 713 202400752 Stavo-dom SK s.r.o. 47429399 897.63
Faktúra 05.03.2024 Hosting 3/2024-3/2025 202400750 Ing.Daniel Geľatko 46470590 50.00
Faktúra 05.03.2024 nájomné 2Q2024 202400749 INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H 35978732 41.71
Faktúra 05.03.2024 TK a EK motorových vozidiel 202400746 DEKRA Slovensko s.r.o. 31324797 103.70
Faktúra 05.03.2024 TK a EK motorových vozidiel 202400745 DEKRA Slovensko s.r.o. 31324797 -122.00
Faktúra 05.03.2024 materiál 202400743 STM STAV s.r.o. 52523110 321.65
Faktúra 05.03.2024 nájomné fliaš, kyslík, acetylén 2/2024 202400744 Messer Tatragas spol.s.o. 00685852 45.24
Faktúra 04.03.2024 teho.sk (konzola) 3/24-3/25 202400733 Websupport, s.r.o. 36421928 14.40
Faktúra 23.02.2024 TK a EK motorových vozidiel 202400668 DEKRA Slovensko s.r.o. 31324797 122.00
Faktúra 22.02.2024 trans.otočné koleso s brzdou 202400661 B2B Partner s.r.o. 44413467 144.00
Faktúra 21.02.2024 dobropis nájom 2024 Považská 22 202400650 Bytový podnik MK_10H 44518684 -79.67
Faktúra 21.02.2024 dobropis nájom 2024 Považská 16 202400649 Bytový podnik MK_10H 44518684 -51.04
Faktúra 21.02.2024 odmena z výkupu (150€) 202400644 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 9.00
Faktúra 20.02.2024 TK a EK motorových vozidiel 202400636 DEKRA Slovensko s.r.o. 31324797 -89.00
Faktúra 20.02.2024 TK a EK motorových vozidiel 202400635 DEKRA Slovensko s.r.o. 31324797 -300.00
Faktúra 19.02.2024 materiál 202400634 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 400.44
Faktúra 19.02.2024 materiál 202400628 STM STAV s.r.o. 52523110 329.80
Faktúra 19.02.2024 materiál 202400627 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 390.60
Faktúra 19.02.2024 materiál 202400626 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 94.44
Faktúra 19.02.2024 materiál 202400625 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 31.68
Faktúra 19.02.2024 materiál 202400624 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 163.80
Faktúra 15.02.2024 denný záznam 202400611 Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo 14219671 32.85
Faktúra 13.02.2024 oprava optického kábla v kolektoroch 202400599 EXIM SERVIS, s.r.o. 46967800 151.40